某企业经营管理采购订单管理办法表格.docx
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1、某企业经营管理采购订单管理办法表格以下是某企业的采购订单管理办法,供读者参考。制度名称采购订单管理办法受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章总则第I条目的为规范采购订单的编制及处理过程,加强对采购过程的控制,确保所采购物资满足技术标准及生产需 求,特制定本办法。第2条适用范围本办法适用于公司采购订单处理的全过程。第3条管理职责1 .总经理负责大宗物资及特殊物资的请购单的审批,并监督采购部完成订单的全程管理工作。2 .采购部负责按照己通过审核的请购单开立订购单,按要求全程跟踪、管理订单。3 .请购部门按要求填写请购单,积极配合采购部对口常订单的管理工作。第2章订单编制第4条接收并审核请购单
2、1 .需求部门依据公司生产计划和具体需求,以书面的形式向采购部提交请购单,提出采购需求。2 .请购单中要详细记录所需物资的名称、规格、数量、需要H期等相关内容,并做出预算。3 .采购部及时接收各部门开出的请购单,并进行审核。4 . 般请购单由采购经理根据请购单内容、公司采购相关规定及供应商情况进行审核,通过后反馈给 申请部门,并及时组织开立订单。5 .对于大宗物资或特殊物资的请购单,采购经理审核完毕后需上交总经理批准,总经理批准后采购部 方可开立订单。第5条开立订单1 .采购部根据已审核通过的请购单,及时开立订单。2 .采购部在编制订单时应及时与供应商沟通协调相关事宜,应注意维护公司利益,在允
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