报销管理制度【精选文档】.pdf
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1、费用报销管理制度一、目的为了加强公司内部管理,规范财务报销行为,明确费用报销标准及审批流程节点,合理控制费用支出,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于浙江巨傅投资咨询有限公司的全体员工三、基本准则1、费用报销的分类费用报销包括普通费用报销、差旅费用报销和采购费用报销1.1 普通费用报销是指办公用品、移动通讯、市内交通、业务招待、误餐补贴、等经常性发生的费用报销。1.2 差旅费用报销是指因出差产生的住宿、交通、车船等费用报销(不含出差期间产生的招待费)1。3 采购费用报销是指购买电脑、打印机、家具、各种硬、软件设备等大件物品的开支报销1。4 人力成本费用由行政部负责统筹和管控,不在此报销制度中
2、体现。2、各项费用的报销的频率及时间要求2.1 差旅费用的报销要求在出差返程后1 个月之内提起申请,逾期不予受理2。2 个人月度的普通费用(如交通费、通讯费、午餐费、加班晚餐费、加班交通费等)的报销要求在每月的6 号至 10 号集中报销,可延期三个月,逾期不予受理.2。3 其他普通费用(如房租费、水电费、办公用品费、会议费、业务招待费等)及采购费用的报销在收到报销发票后5 个工作日之内提起申请,逾期不予受理。2.4 如有特殊情况未能按以上时间节点提起申请的在说明原因后,经总裁审批同意后方可报销。3、费用报销地区分类全国各城市按消费指数划分为以下四类:一类:北京、上海、广州、深圳、杭州二类:省会
3、城市(已归入一类的部分城市除外);三类:地级市四类:县级市及以下城镇四、各项费用报销细则1、业务招待费1.1 业务招待费是指公司员工由于工作需要招待外部客户(或者政府部门)所发生的相关费用.公司内部各单位、各部门之间招待吃请,内部组织的聚餐等纳入团队建设费管理。1.2 业务招待费依据实际发生金额填写报销单、附上相应的发票报销费用,业务招待费的发票主要是餐费、住宿费(外部客户发生的)、正常购买礼品的发票等。2、差旅费2.1 差旅费是指出差期间因办理公务而产生的车船费、交通费、住宿费等各项必要支出的费用。2。2 差旅交通方式应厉行节约、使用最经济的交通工具,原则上航程超过800 公里或者其他交通工
4、具出行超过6 小时的方可乘坐飞机。乘坐飞机的报销标准按照经济舱全价的 7 折(含)执行;乘坐火车的报销以动车(高铁)二等座或普通火车硬卧的标准执行,如有特殊需要,需报总经理审批同意后可以适当调整。2。3 出差前必须经过邮件审批同意后方可成行,费用报销时附上审批的邮件。2。4 住宿费和补助(餐费及交通费)的报销标准:(单位:人民币元)地区一类地区二类地区三类地区四类地区住宿费补助住宿费补助住宿费补助住宿费补助报销标准400 150 300 120 250 100 200 100 以上标准只是报销的额度上限,报销时以实际发生额提供相应的发票报销,特殊情况超标的由总经理审批同意后方可报销。2.5 往
5、来飞机场的交通费按照单趟100元的额度上限;往来火车站、汽车站的交通费按照单趟50元的额度上限,根据实际发生金额提供相应发票报销。2。6 出差期间不再享受个人当个工作日的中餐及晚餐补贴。3、个人通讯费3.1 个人通讯费的报销标准:(单位:人民币元)岗位通讯补贴总经理300 元/月副总、总监(不含执行下属,如:秘书等)200 元/月其他岗位+风控部+综管部+部门经理100 元/月注:使用公司配备的手机的员工在使用期间取消通讯补贴,归还配备手机后次月可恢复相应通讯补贴,由行政部提供电信手机领用名单。3.2 报销时提供各运营商(移动、联通、电信)当月的机打发票,如是外地号码不方便提供机打发票的,请提
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