小学内部控制评价与监督制度.docx
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1、小学内部控制评价与监督制度第一条 为进一步提高本本校内部管理水平,规范内部 控制,加强廉政风险防控机制建设,根据会计法、预算 法、政府采购法XX小学财务管理制度等法律法规, 制定本制度。第二条本制度适用于本校。第三条 本制度所指内部控制,是指本校为实现控制目 标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风 险进行防范和管控。控制目标主要包括:合理保证学校经济 活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整, 有效防范舞弊和预防腐败,提高公共资源使用的效率和效果。第四条内部控制制度应遵循的原那么1、全面性原那么。内部控制应当贯穿学校经济活动的决策、 执行、评价和监督全过程,实现对经济活
2、动的全面控制。2、重要性原那么。在全面控制的基础上,内部控制应当特 别关注学校重要经济活动和经济活动的重大风险。3、制衡性原那么。内部控制应当在学校内部的部门管理、 职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。第五条 法人应对内部控制机制的建立健全和有效性实 施负责。第六条应当根据制度建立适合本单位实际情况的内部控制防范体系,并组织实施。第七条本校内部控制的主要方法有:1、内部授权审批控制。明确各岗位办理业务和事项的权 限范围、审批程序和相关责任,建立重大事项集体决策和会 签制度。相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业 务。2、预算控制。强化对经济活动的预算约束,使预算管理 贯穿于单位经济活动的全过程。3、财产保护控制。建立资产日常管理制度和定期清查机 制,采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施, 确保资产完整。4、会计控制。建立健全本单位财会管理制度, 加强会计机构 建设,提高会计人员业务水平,强化会计人员 岗位责任制,规范会计基础工作,加强会计档案管理,明确 会计凭证、会计账簿和财务会计报告处理程序。5、信息内部公开。建立健全经济活动相关信息内部公 开制度,根据国家有关规定和单位的实际情况,确定信息内 部公开的内容、范围、方式和程序。
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