2022财务管理工作总结_财务管理年工作总结_3.docx
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1、2022财务管理工作总结_财务管理年工作总结 财务管理工作总结由我整理,希望给你工作、学习、生活带来便利,猜你可能喜爱“财务管理年工作总结”。 篇一:财务管理工作总结 以科学规范的财务管理助推企业高速跨更加展 一个企业的快速成长,离不开科学高效的企业管理。作为企业管理的基础和核心,财务管理更是对企业的发展有着重要的引领和助推作用。长期以来,我们高度重视财务管理工作。我们采纳国际领先的财务管理理念和运行系统,建立了科学高效的财务管理体系,保证了集团公司的健康、稳定、高速发展。 我们集团的管理以财务管理为核心,财务管理以资金和成本管理为重点。每年度,集团各部门共同参加年度管理安排的制定,从销量到产
2、量,从产品成本到各项费用,做出具体而具有可行性的安排,报请董事会批准后,成为整个集团公司共同奋斗的目标。这些目标被细分成不同的关键业绩指标(kpi),与各部门的业绩考核挂钩。财务部每个月负责将实际数据及各项指标与年度安排进行具体比对,找出缘由,在月度总结会上通报给高层管理人员及各部门负责人。对于出现的问题,要求各相关部门马上拿出解决方案,并在下个月度会议上反馈问题解决的措施和效果。这样就使管理安排不脱离现实状况,更具有可行性。整个财务管理都以安排为导向,任何的投资、开支都必需有据可循。虽然严格但是不失敏捷性,一旦市场发生意外状况,我们会刚好调整安排和策略,以应对市场的改变。 下面就从三个方面介
3、绍一下我们集团的财务管理工作: 一、规范固定资产投资。 固定资产投资是企业的重大支出,只有通过严格规范的管控,才能确保资金平安、精确地运用在各个关键项目上。在这方面,我们通过“事前周密安排、事中严格限制、事后仔细核查”的方式,实现了对投入的有效限制和管理。 集团公司设有投资决策委员会,负责对重大投资项目的决策与管理。每年年初,由投资决策委员会确定当年的固定资产投资安排。之后,每月召开一次投资委员会审批会议,会上,各部门提出下个月固定资产的选购申请,委员会依据年度投资安排和实际需求状况对各项申请做出批示。只有经投资委员会批准的项目,方可在erp系统中建立内部订单并安排相应核准的投资金额。然后,选
4、购部进行初步询价,将询价结果通知各申请部门。申请部门将初步询价结果通过ebp系统再次向主管上级领导报批。批准后ebp系统自动向erp系统传输获批的选购申请,选购部门依据获批的选购申请进行选购。当固定资产到达后,除了日常入库工作,每个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际运用状况,以便刚好资本化。月底结束,投资管理人员会打算具体的投资安排和实际状况的分析表,以供高层管理人员了解投资安排的执行状况。 二、加强流淌资金管理。 为了削减库存对资金的占用,我们严格限制库存的周转天数,建立起库存的合理储备量。对于原材料,我们根据选购周期,核算出应有的平安库存量,并录入erp系统。公司安排员每周将生产安排
5、录入系统,并每日运行mrp,系统会依据实际耗用需求及库存状况进行分析,一旦库存低于平安库存时,自动产生选购申请,通知选购部刚好补充库存。对于产成品,我们集团依据不同公司的业务性质,制定了相应的管理要求。例如输送带业务,一般产品都是按需生产,在接到销售订单后起先排产,让产成品库存量保持在特别低的水平。轮胎业务,虽然做不到按需生产,但是我们也是在建立平安库存的前提下,尽可能降低库存和周转天数。通过努力,我们的原材料周转天数从原来的35天降低到28天,产成品的周转天数也由原来的30天,降低到21天,这样大大削减了资金占用,提高了资金运用效率。在应收账款的管理上,我们有特地的系统与erp系统对接,每个
6、月定时自动从erp系统取数,按不同销售渠道分别计算出应收账款的周转天数。限制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动状况进行分析。发觉有异样状况,刚好与销售部门协调沟通,以找到应对方案,刚好降低周转天数。其中,业绩最为突出的是集团下属轮胎公司配套市场的应收账款。这个市场的惯例账期一般都比较长。我们通过努力,以小幅折扣换取更短的收款期限,付款方式也从商业承兑变更为银行承兑。由于银行承兑的流通性和变现实力都较商业承兑大大提高,这样一来,通过背书和贴现,我们应收账款的周转天数由原来的220天大幅缩短到80天。资金的平安和成本的节约已远远超过小幅折扣带来的损失,这给企业带来了很大的收获。 对于应付账款,我
7、们通过周转天数与资金预料相结合的方式进行限制。每个月我们都会依据销售现金回流预料、应付账款周转天数需求,结合到期账款状况等做出资金需求安排,并相应做出最低成本的筹资安排。另一方面,应付账款的周转天数也是选购部的关键业绩指标(kpi)之一。依据年度安排要求,他们会改善付款条件和方式,以达到年度的目标。目前,通过选购部的努力,20%的付款方式能通过承兑汇票进行。 三、强化运行成本限制 在成本限制方面,我们主要是从料、工、费、废品率等方面进行严格管理。我们亲密关注主要原材料的价格,每月做出价格趋势变动图,一旦发觉价格趋于下降,我们会刚好调低平安库存量,反之,则调高平安库存量,从而降低原材料成本。对于
8、原材料消耗,研发部通过sms系统刚好录入最新的配方, erp系统依据原材料标准价和最新配方,核算出产品的标准成本。当生产实际消耗数量输入系统后,自动分析出原材料消耗的数量差异和配方调整差异,以供生产、研发和财务共同探讨,刚好加以限制和调整。对于修理、动力等主要加工费,我们每月跟踪产品的加工费率变动,一旦发觉异样,刚好要求生产部立找出缘由,制定措施。对于生产的废品率,我们通过先进的pcs系统,随时驾驭在制品、产成品入库数及废品状况。质控部每天通报每一批次、班次的废品状况,财务部做出相应的成本分析,并发送相关部门。通过这些方式,实现了对成本的有效限制,废品率由原来的6%下降至2%,产品的成本也下降
9、了10%左右。 对于运输费用,我们实行单独立项管理。根据费用性质,我们将其区分为变动费用和固定费用。对变动费用部分,我们依据每种车型的最大运输量,制定每次运输的最佳装载方案,测算出每批运输的最低成本。对固定费用部分,主要通过严格的投资限制,来降低固定费用。 对于市场部费用,也实行单独立项管理。年初高层市场部管理人员会协作当年销售的须要核准市场部费用预算。成本限制员会分项以内部订单形式录入erp系统。每次实际发生费用时,市场部人员须要先通过ebp软件向市场部管理人员申请批准,一旦获批后,系统自动传输到erp系统并产生选购申请。当选购完成,系统收货并完成发票校验后,成本限制员会按内部订单分项分析费
10、用的运用状况,刚好和市场部人员沟通安排执行状况,以避开超支出现。 对于其他的费用,我们一般是以成本中心为单位来进行限制。每个成本中心对当年的费用做出具体的预算,经高层审批后录入erp系统。每次实际发生费用时,各部门人员仍要经过严格的ebp审核系统的批准,一旦获批后,系统自动传输到erp系统并产生选购申请。当选购完成,系统收货并完成发票校验后,成本限制员每个月对各部门费用运用状况做出差异分析表。对于超支项目和部门,财务部要求其马上实行措施,在其他项目上将超支部分弥补过来。通过这一系列的严格限制,让每一个人员都有成本限制的意识,将企业的管理安排深化人心,成为每一个员工的关键业绩指标(kpi)。 科
11、学规范、务实高效的财务管理,夯实了企业管理的基础,使企业堵塞了管理漏洞、规避了经营风险、提高经济效益、增加了核心竞争力,为集团的高速成长供应了强有力的支撑和保障。在将来的发展中,我们将接着创新理念、规范程序、健全流程,使集团的财务管理工作实现更高层次上的跨越提升,为华勤集团打造全球知名的大型跨国企业作出更大的贡献!篇二:2022最全财务管理部门工作总结报告 2022最全财务管理部门工作总结报告 【网络综合-财务管理部门工作总结报告】 无忧考网工作总结频道为大家整理的财务管理部门工作总结报告,供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。 年内,在全体员工的共同努力下,我部完成了2003年全面
12、预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融资成本的目标任务等工作。 一、紧跟企业管理发展趋势,努力实现管理职能的转变。 致力于从财务资料的搜集者和供应者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换,从供应多项任务和交易信息为主,转向为业务部门供应更多决策支持的信息分析;参加战略决策,做好全面预算管理工作,完成有关预算的编制,供应今后几年的财务报表测算状况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息,为公司领导进行决策供应依据。 二、做好会计基础核算工作,为公司发展供应基础信息服务。 完成年度会计决算工作,核对理顺往来帐务关系;对长期投资区分股权和债权进行核算,规范核算手续
13、;协作税务稽查,主动敦促退回预交企业所得税;努力推动公司财务信息管理系统建设。 三、强化资金管理,优化资本结构。 加强资金的安排管理和综合调度,做好公司各月资金安排、资金安排执行状况分析和检查工作,对资金运用效益、资金风险作事前的衡量,刚好跟踪资金运行状况,进行资金限制,使集团能够对资金驾驭有度;加强筹资管理,主动拓展融资渠道,调整公司负债结构,优化资本结构;争取到各银行赐予贷款实惠,使新增贷款的利率下浮10%,降低筹资成本,为公司节约财务费用。 四、规范管理公司托付贷款和担保业务。 从严限制托付贷款和担保业务的开展,强调按规定程序办理,完善有关手续;参加起草鹿化脱困方案,帮助化解公司的财务风
14、险。 五、完善财务管理,加强投资项目限制。 致力于为业务部门供应决策支持的信息分析,为公司决策供应信息支持;完成可研性项目的财务分析及财务评价工作;实施事前限制,对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、分析,并提出了财务方面的评价和建议,为领导决策供应参考看法;加强投资项目的财务管理和财务监督;协作业务部门做好退出项目的前期方案制定。 【网络综合-财务工作总结与安排模板】 无忧考网工作总结频道为大家整理的财务工作总结与安排模板,供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。 公司领导的这次会议主题很刚好,让自己又一次相识到自身在工作中、在意识上都存在很多不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再
15、和其他财务经理相比,还存在很多的问题,希望在xx年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。 第一 财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。 阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是遇到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参加不够主动,不能深化的驾驭其经营活动的特性,只能是根据公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是根据理论上的指标去计算、去说明。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。 其次 会计工作中仍有很多待改进之处 去年集团公司财
16、务管理部下发了大华集团财务管理制度以及组织我们学习了财政部会计工作基础规范,对我们的会计工作提出了详细的要求。但在实际工作中还存在很多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,变更起来还有肯定困难。 第三 管理工作的形式化、表面化 有许多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,比照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。 第四 缺乏沟通,对相关信息驾驭不到位 财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应刚好了解,目前部门之间的协作没有问题
17、,就是对财务短暂没用或是不相关的信息、学问没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全驾驭,以至于使自己的工作有时很被动。 二 鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法,安排在xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高: 1 在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务学问,针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、阅历,提高自身的综合管理实力。主动参加企业的经营活动,加强事前了解,驾驭经营活动的第一手资料,加强预料、分析工作,根据集团公司要求,仔细做好财务安排
18、工作。在日常工作中根据财务安排,监督企业对资金进行合理、有效地运用,使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与安排数较大差异时,刚好与领导沟通,分析查找缘由,依据差异及其产生缘由实行行动或订正偏差,或调整已有安排,同时也为日后的安排支配积累阅历。 2 力求会计核算工作的规范化、制度化 根据财政部会计工作基础规范和大华集团财务管理制度的要求,做好日常会计核算工作。只有根据工作规范、财务制度做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为领导供应真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后,阳城公司也能尽早获得这一荣誉。 3 做深、做细日常财务管理
19、工作在接下来的一年,我安排多花一些时间,多探讨探讨财务软件及销售软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让阳城的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的限制、管理作用。 4 不断吸取新的学问,完善自身的学问结构,提高政策水平 对财务学问以外的与房地产业、建筑业有关的学问驾驭不够,有时也会影响到自己的财务工作。所以在平常,除了加强自身的学习外,要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中遇到非财务专业的业务事项时,不能单以自己的理解,应在彻底搞清晰之后,进行处理。 5 加强内、外部的沟通,搜集有关信息 在新的一年中,对内须要财务和各部门之间常常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动
20、态的驾驭,对不同时期的各种信息资料不断更新,驾驭每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系,刚好驾驭有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营做好参谋。 除了我们自身的努力外,给集团财务部提两点建议: 首先,从集团外部请老师,针对我们工作中共同的弱点,举办一些专题讲座、培训,关键是 【网络综合-2022年财务工作总结结尾范文】 本文是由无忧考网编辑为您打算的2022年财务工作总结结尾范文,请大家参考! xx年即将过去,一年来,自己在科领导和全体同事的关切、支持和帮助下,坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作,在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步,下面把自己各方面的
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- 2022 财务管理 工作总结 _3
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