配件仓库管理制度 4篇.docx
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1、配件仓库管理制度 4篇配件仓库管理制度 1 一、仓库日常管理 1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;全部物料应依据类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2、必需严格依据仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。准时登记台帐,保证帐物全都. 3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必需对各类库存物资定期进行
2、检查盘点,并做到账、物、卡三者全都。必需定期对每种材料的数量进行核对并记录,如有变动准时向领导反映,以便准时调整。 4、车间必需根椐方案及仓库库存状况合理确定选购数量,并严格把握各类物资的.库存量;仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送部门经理及财务人员. 二、入库管理 1、物料进库时,仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时,仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库
3、手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必需在短期内通知经办人员负责处理。 3、收料单的填写必需正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单全都。收料单上必需有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必需与发票上的金额全都。 三、出库管理 1、各类材料的发出,原则上接受先进先出法。物料(出库时必需办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必需由车间主管(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主管或服务顾问开具的修理单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料
4、;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作,各相关部门的计算口径应保持全都,以保障成本核算的正确性。 43、库存物资清查盘点中发觉问题和差错,应准时查明缘由,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应准时的用书面报告的形式向有关部门汇报。 四、车间及工具管理 1、在仓库领用的工具要做好登记,用毕准时归还并登记工具使用状况。车间内常用工具应妥当保管以免发生遗失。车间主管有责任和义务进行管理。 2、对
5、已损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁缘由分清责任进行处理。 3、车间内全部物品摆放应依据以划分的区域进行摆放,其区域不得消逝与之不符的物品。对废品要准时清理保持车间内的洁净。 五、仓库管理员应责任心强,坚守岗位,无故不能离岗。对突发大事能准时处理和协调,保证车间正常工作的顺当进行,严防以外事故发生。 仓库盘点流程 1、盘点预备备件主管将数据库数据导出。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,得出存货实存状况。 2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,记录初盘结果并对初盘结果进行复盘,消逝差异仓库自查缘由。仓库主管将初盘数据输入电脑,将盘点单打印供应
6、给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,对各大区域进行抽盘工作。发觉差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。经复盘通过的盘点单由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。 3、盘点后期工作仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单。仓库主管查找盘盈盘亏的缘由,并将库存盘点汇总表和差异缘由查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单调整库存帐。 4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最终2天。头天晚上8时开头至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必需认真负责,货品编码、单位必需规范统一;名称、货号、规格必需明
7、确;数量确定是实物数量,真实精确;确定不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。对于盘点结果发觉属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要担当经济赔偿责任。 配件仓库管理制度 2 一、配件仓库负责配套件的验收、领发和保管等环节的管理。 二、仓库按人员分工负责各类零部件的管理,定岗、定人、职责明确,相互协作、相互监督。 三、配件的验收与入库 1、配件进厂后由配套部通知检验员进行检验。 2、配件仓库收到由检验员签字检验合格的配件后进行验收入库。 3、确定不合格件后不准入库;检验发觉质量问题即停止发放。 四、零部件的保管管理 1、零部件验收入库后,仓库
8、保管员按类别、车型、规格的挨次,分库、分区存放,要求便于发放、易于查点。不良品与积压物资要分区存放,设置明显标志,设立专帐,妥当保管。 2、零部件的储备实行方案把握和定额管理。 各车型零部件的帐目和库存卡应设立物料编码,按编码逐项标明; 各种零部件应设立最低库存量; 以上两条要求由仓管员登记在帐、卡上,以保证零部件的收发管理和把握库存量,当库存降至危险库存时,仓库保管员应准时上报零部件缺件清单报表报配套部; 3、依据零部件的属性和要求确定其保管、保养方法 轮辋、减震、仪表、消声器等宝贵零部件必需重点管理,并定期检查、清点、除尘。 橡胶件、轮胎等要严禁日晒、重压,防止老化、变形; 配件仓库要根椐
9、零部件包装注明的标志,对易碎怕压、不准倒置、码放层数要严格执行。 五、零部件的发放与退库 1、配件仓库要严格依据领料方法执行,依据先进先出原则,根椐方案按期、按量配好零部件,做好发放预备工作。实行按批次向车间发料,车间接收物料时要和仓管员认真核对,并在相关单据上签字。(领料单) 2、因方案调整车间削减零部件需用,由车间通知仓库办理退库,仓管员与车间岗位责任人当面交接,以清其责,并在相关单据上签字。(退料单) 3、对于工料废件的零部件,仓库收回后将不良品分区存放、明确标志,并准时退回供货商。 4、凡料废、不合格件退仓必需完整无损,破损严峻、数量不足,仓库有权拒收。 5、凡工废件和车间管理不善造成
10、缺件,由车间提出补料申请,经公司相关领导审核,仓库负责人签字后,仓管员方可发放,并在帐上注明。每当月末由仓库保管员制做报表,上报财务部考核车间投入产出、结存、消耗并填写分析报表。 6、三包件领用按公司规定严格执行,由销售部持批准手续完备的领料单与三包料废件领用或更换。 7、销售零部件凭经财务结算后的提货单发放。 六、零部件的帐务处理 1、仓库管理员严格执行公司的有关规定,设立零配件明细帐,必需填写清晰、规范,收发单据齐全、完备。 2、仓库帐、卡必需填写零部件的编号、名称、规格、型号、最底库存量与收发存数量等、并保持帐、卡、物全都。 七、盘点 1、仓库盘点是帐产清查、仓库整理、整顿的综合工作,仓
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