采购部管理制度(5篇).docx
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1、采购部管理制度(5篇)选购部管理制度1 1、申请 用车部门逐项填写内部用车申请单,经部门经理审核、签字。 将用车申请单转到总办,依据需要和车辆调度状况派车。 2、审批权限 使用小车由总经理审批、 使用其它车辆由行政办主任签批、 值班、节假日用车持部门经理签字的申请单出车,并报行政办备案。 3、车辆使用原则 凡出塘厦区域车辆,提前一天申报,以便总办统一编制长途用车方案,提高车辆使用率、 4、市内用车原则 凡属部门正常用车(如每周、每月例行用车),应提前半天将用车申请单报总办。 本着节约的原则,凡路途较近,时间允许又不需载货的,一般不派车。 5、凭用车申请单派车 一般状况下,必需凭内部用车申请单向
2、行政办申请派车。 遇特殊状况,由行政办公室主任电话通知,可先出车,但事后须准时补单。 未经批准,禁止无调度单(特殊状况为申请单)找司机出车。一经发觉私自出车现象,用车人必需按酒店出租车费标准付费,同时扣发司机部分效益工资。 选购部管理制度2 一、总则 选购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金C惩处 1、增加新品种数量=奖金 2、奖金是依据业绩完成达到指定要求后对选购人员的嘉奖,奖金分两部分。 3、奖金按月度核算,次月发放,计算方法为:奖金=绩效考核分数。该部分奖金提取要求:绩效考核分达到70分以上。 4、滞留惩处:品种滞留时间90天赐予百分之一惩处,品种滞留时间90-120天赐予百分之一点五惩处,全
3、国总代品种和二级协议品种可减免其滞留惩处,代销的厂家协议品种可免予滞留惩处。 二、岗位职责: 1、认真执行总公司选购管理规定和实施细则,严格按选购方案选购,做到准时、适用,合理降低物资积压和选购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符,报帐准时。 2、生疏和把握市场行情,按“质优、价廉”的原则货比三家,择优选购。留意收集市场信息,准时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理支配选购挨次,对紧缺物资和需要长途选购的原料应提前支配选购方案准时购进。 3、严把选购质量关,物资选择样品供使用部门审核定样,购进货物均须附有质保书和售后服务合同三证。乐观关心有关部门妥当解决使用过程中会消逝的问题。 4、加强与
4、验收、保管人员的协作,有责任供应有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受损失。 5、完成领导交办的其它各项工作。 三、具体工作 1、工作时间为早8:30晚17:30午休时间12:0013:30休息时间要保持安静,不要打搅影响他人的正常生活。 2、工作时间每天上午9点保证开头在线工作,工作时间内只能用1个即工作上网谈工作业务,不准在网上闲聊,不准看电影玩玩耍等,每天下午17:30点为限,前提得完成手里面有工作如有违反打扫办公室一天,总监满意为止。 3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员,如有为违犯罚清洁卫生间一天,并担当一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。 4、如无外出午休后13:30点必
5、需回公司,否则发生意外大事,公司不担当任何义务和责任,所发生的一切后果自负。 5、选购部如需外出,要向总监申请统筹支配。但要视具体业务轻重由总监准备,出门时填写出门条,总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。 6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明缘由,要保证不做任何损坏和损害公司利益的行为,如有违反可视自动放弃本月工资和嘉奖,且公司不担当任何费用。 7、全部办公,选购开支实行凭票报销的原则。 8、原则上不准打的,公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情,经过请示外,可公司派车。 9、办公零星费用,凭票据记帐。票据应注明经手人姓名,应先行请示,经总监同意后支出。 10、
6、保持个人生活自理卫生,要求每日保持座位洁净,每月清洁一次桌椅。 11、保持卫生间卫生,个人便后,要冲马桶。 12、疼惜好公司财务,如因个人为如用办公用品敲打物品造成损坏,要自行赔付。 13、本着工作绩效性原则,现实行初次下单提成0.01%二次下单0.02%。 14、选购产品价格以出厂价为主,如价格高高于出厂价视为过高,销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售销售出示证据,归纳为未完成任务。 15、假如选购产品消逝失误和重大问题,错发漏发产品所造成的损失,公司要对责任人进行惩处,按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。 16、对自己负责产品执行,每月要完成一次更新,并对公司网站信息错误准时反馈。
7、 17、对自己下到工厂的单子进行跟单下单后第3天和交货期前3天。 18、如选购员需要出差,首先提交出差方案呈交至部门总监。如总监需出差,出差方案呈交至总经理,签字后到财务部领取出差费用。 19、出差费用在出差方案中体现清晰,如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。 20、出差归来,全部票据方案内实行对账票据。方案外实行凭票据实报实销。 21、每月需凭上月业绩考核,如未达到考核标准,工资扣除xx。如超额完成标准,奖金xx。 22、在追加订单时,如达到厂家要求的数量,必需再次压价,这次追加订单压缩的价格80%赐予选购部作为奖金每种产品每降价一次只赐予第一次嘉奖之后不再有嘉奖。 选购部管理制度
8、3 一、请购及其规定 1. 请购的定义 请购是指某人或者某部门依据生产需要确定一种或几种物料,并依据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2. 请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: 请购的部门; 请购物品所属项目; 请购的用途; 请购的物品名; 请购的物品数量; 请购的物品规格; 请购物品的样品、图纸或技术资料等; 请购的物品的要求时间; 请购如有特殊需要请备注; 请购单填写人; 请购部门主管; 请购单审核人; 选购副总审核; 财务审核人; 公司总经理。 3. 请购单及其提报规定 请购单应依据要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报选购部门; 固定资产申购依据附表一(固
9、定资产购置申请表)的格式进行填写提报; 其他材料设备及工程项目申购依据附表二(物资选购申请表)的格式填写提报; 日常零星选购依据公司印制的依据附表三(物资选购审批单)的格式填写提报; 请购部门在提报请购单是应要求选购部签字接收人请购部门备份; 涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的单子文档也需一并提交; 遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的状况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报选购部门,签字确认手续后补。 假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品,请购部门必需作出书面说明。 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。 4. 公司物资请购
10、单的提报部门 公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; 公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; 公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二. 请购单的接收及分发规定 1. 请购的接收要点 选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否依据规定填写完整、清晰,检查请 购单是否经过公司领导审批; 接收请购单时应遵循无方案不选购,名称规格等不完整清晰不选购,图纸及技术资料不全不选购,库存已超储积压的物资不选购的原则; 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存; 对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。 2. 请购单的分发规定 对于请购单选
11、购部应依据人员分工和岗位职责进行分工处理; 对于紧急请购项目应优先处理; 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门; 重要的项目选购前应征求公司相关领导的建议。 3. 选购周期的规定 单次选购金额预算在1万元以下的零星选购项目或预算在1万元以下可市区选购的物资及产品的选购周期不应超过5天; 单次选购金额预算在1万元以上的项目比价选购,选购周期不应超过15天; 请购部门应依据以上规定的时间提前提报请购单选购部如未能按时完成选购任务 时应向领导说明缘由; 遇到紧急选购应汇报公司领导实行快速优先选购的策略。 三. 询价及其规定 1. 询价前应认真批阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术
12、要求,遇到问题应准时的与请购部门沟通; 2. 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包选购; 3. 对于紧急请购项目应优先处理; 4. 全部选购项目上必需向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介结构询价; 5. 对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推举选购替代品; 6. 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价; 7. 在询价时遇到特殊状况应书面报请公司领导批示。 四. 比价、议价 1. 对厂商的供应力气,交货时间及产品或服务质量进行确认; 2. 对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出; 3. 收
13、到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报状况,设定议价目标或理想中标价格。 4. 重要项目应通过确定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等; 5. 参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。 五. 比价、议价结果汇总 1. 比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总; 2. 比价、议价结果汇总应依据附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,依据确定挨次逐一审核; 3. 如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。 选购部管理制度4 一、总则 为加强选购
14、工作的管理,提高选购工作的效率,制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 选购部应当依据公司的选购请求、库存原材料的种类、数量,考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素,科学确定选购时间、选购批量、选购批次和报价,确保物资材料的准时供应,保证公司经营能够持续进行及选购的最佳经济效益。 二、目的作用 1、作为选购部开展工作的规范依据。 2、作为公司领导考核选购部工作业绩的衡量依据。 3、作为选购部人员工作中相互监督与协作协作的依据。 三、选购部岗位职责 1、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。 2、建立材料选购供应渠道,进行供应商
15、的择优选择。建立结实、牢靠的供应基地,并不断进行新产品、新材料供应商的查找、资料收集及开发工作,以保证材料供应的不间断性。 3、选购员在工作中要多跑、多对比、多总结,边学习边实践不断提高自己的选购业务水平。 4、负责物料订购及交期把握,乐观追踪未完成选购料件,准时处理各种特殊状况,确保选购方案能如期、如质、如量的完成。 5、加强与使用材料部门的联系,把握好各部门所需的各种材料确保生产及销售能顺当进行。 6、在购进材料时发生质量、数量特殊状况下,应立刻实行紧急措施,并与有关部门进行协商处理。 7、每年度对原有合格供方进行复审,淘汰不合格的供应商。 8、准时跟踪把握原材料市场价格行情变化及品质状况
16、,以提升产品品质及降低选购成本。 9、大宗材料选购必需要求供应商供应合格证明,严禁购进质量不合格材料,同时监控材料使用状况,把握不合理材料的选购与铺张的状况发生。 10、负责与供应商以及其他部门的协调工作,关心检验部做好进货以及检验事宜。 11、定期汇总所进的选购资料,关心财会进行成本核算。 12、乐观参与紧急的、临时的选购工作。 13、完成领导交办的其他任务。 四、选购原则 1、询价比价原则 物品选购必需有三家以上供应商供应报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 2、全都性原则 选购人员定购
17、的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的状况下,选购人员须准时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都,经审核后,差值不得超过请购量的510%。 3、低价搜寻原则 选购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化选购。 4、廉洁原则 (1)自觉维护企业利益,努力提高选购物品质量,降低选购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按选购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设
18、备及市场信息。 (5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标选购原则 凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由企管、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化选购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时把握市场行情,调整选购价格。 6、审计监督原则 选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违纪违法的行为,公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进行惩处直至追究其法律责任。 五、选购流程 (一)选购申请与审核 1、请购经办人
19、员应依据生产或经营的实际需要,依存量管理基准、用料预算,参酌库存状况开立请购单,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等;若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。选购量以满足每周使用为标准,个别状况除外,但一次不应超过每月选购量。 2、需求日期相同,属同一供应厂商供应的物资商品,请购部门应以请购单附清单,一单多品方式提出请购。 3、请购单由各部门领导审核经总经理签字批准后递交选购部门选购。各审核环节对选购申请提出议异者,应准时将看法反馈给选购申请部门。 4、紧急请购时,由请购部门填写紧急请购单并在“说明栏”注明缘由,以急件递送;选购部门收到紧急请购单后应优先处理。 5
20、、遇公司生产、生活急需的物资,可以电话或其他形式请示公司总经理口头审批,征得同意后提报选购部门,签字确认手续在后期按选购流程补齐。 6、无法按请购部门的需求日期到货的物资,选购经办须准时反馈给请购部门。 (二)请购递交 1、请购经总经理批准后,由请购部门委派一名专业人员伴随选购,以防选购失误;请购部门的专业人员仅作选购物资检验,不得为选购经办人员指定供应商。 2、若请购部门无法委派专业人员伴随选购,则应在递交请购单时同负责选购人员详细沟通选购物资的规格、参数及其它技术指标,务必保证选购物资的精确性。 (三)请购撤销 1、请购的撤销应立刻由请购部门通知选购部门停止选购,同时于请购单(选购)联加盖
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