采购部管理制度(精选5篇).docx
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1、采购部管理制度(精选5篇)选购部管理制度1 一、总则 选购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金?惩处 1、增加新品种数量=奖金 2、奖金是依据业绩完成达到指定要求后对选购人员的嘉奖,奖金分两部分。 3、奖金按月度核算,次月发放,计算方法为:奖金=绩效考核分数。该部分奖金提取要求:绩效考核分达到70分以上。 4、滞留惩处:品种滞留时间90天赐予百分之一惩处,品种滞留时间90120天赐予百分之一点五惩处,全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留惩处,代销的厂家协议品种可免予滞留惩处。 二、岗位职责: 1、认真执行总公司选购管理规定和实施细则,严格按选购方案选购,做到准时、适用,合理降低物资积压和选购成本。
2、对购进物品做到票证齐全、票物相符,报帐准时。 2、生疏和把握市场行情,按“质优、价廉”的原则货比三家,择优选购。留意收集市场信息,准时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理支配选购挨次,对紧缺物资和需要长途选购的原料应提前支配选购方案准时购进。 3、严把选购质量关,物资选择样品供使用部门审核定样,购进货物均须附有质保书和售后服务合同(三证)。乐观关心有关部门妥当解决使用过程中会消逝的问题。 4、加强与验收、保管人员的协作,有责任供应有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受损失。 5、完成领导交办的其它各项工作。 三、具体工作 1、工作时间为早8:30晚17:30午休时间12:0013:30休息
3、时间要保持安静,不要打搅影响他人的正常生活。 2、工作时间每天上午9点保证开头在线工作,工作时间内只能用1个(即工作)上网谈工作业务,不准在网上闲聊,不准看电影玩玩耍等,(每天下午17:30点为限,前提得完成手里面有工作)如有违反打扫办公室一天,总监满意为止。 3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员,如有为违犯罚清洁卫生间一天,并担当一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。 4、如无外出午休后13:30点必需回公司,否则发生意外大事,公司不担当任何义务和责任,所发生的一切后果自负。 5、选购部如需外出,要向总监申请统筹支配。但要视具体业务轻重由总监准备,出门时填写出门条,总监签字。总监外出填
4、写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。 6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明缘由,要保证不做任何损坏和损害公司利益的行为,如有违反可视自动放弃本月工资和嘉奖,且公司不担当任何费用。 7、全部办公,选购开支实行凭票报销的原则。 8、原则上不准打的,公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情,经过请示外,可公司派车。 9、办公零星费用,凭票据记帐。票据应注明经手人姓名,应先行请示,经总监同意后支出。 10、保持个人生活自理卫生,要求每日保持座位洁净,每月清洁一次桌椅。 11、保持卫生间卫生,个人便后,要冲马桶。 12、疼惜好公司财务,如因个人为(如用办公用品敲打物品)造成损坏,要自行赔付。
5、13、本着工作绩效性原则,现实行初次下单提成0、01%二次下单0、02%。 14、选购产品价格以出厂价为主,如价格高(高于出厂价视为过高),销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售(销售出示证据),归纳为未完成任务。 15、假如选购产品消逝失误和重大问题,错发漏发产品所造成的损失,公司要对责任人进行惩处,按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。 16、对自己负责产品执行,每月要完成一次更新,并对公司网站信息错误准时反馈。 17、对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)。 18、如选购员需要出差,首先提交出差方案呈交至部门总监。如总监需出差,出差方案呈交至总经理,签字后到财务部
6、领取出差费用。 19、出差费用在出差方案中体现清晰,如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。 20、出差归来,全部票据方案内实行对账票据。方案外实行凭票据实报实销。 21、每月需凭上月业绩考核,如未达到考核标准,工资扣除xx。如超额完成标准,奖金xx。 22、在追加订单时,如达到厂家要求的数量,必需再次压价,这次追加订单压缩的价格80%赐予选购部作为奖金(每种产品每降价一次只赐予第一次嘉奖之后不再有嘉奖)。 选购部管理制度2 一、总则 为加强选购工作的管理,提高选购工作的效率,制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 选购部应当依据公司的选购请求、库存原材料的种类
7、、数量,考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素,科学确定选购时间、选购批量、选购批次和报价,确保物资材料的准时供应,保证公司经营能够持续进行及选购的最佳经济效益。 二、目的作用 1、作为选购部开展工作的规范依据。 2、作为公司领导考核选购部工作业绩的衡量依据。 3、作为选购部人员工作中相互监督与协作协作的依据。 三、选购部岗位职责 1、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。 2、建立材料选购供应渠道,进行供应商的择优选择。建立结实、牢靠的供应基地,并不断进行新产品、新材料供应商的查找、资料收集及开发工作,以保证材料供应的不间断性。 3、选购员在工作中要
8、多跑、多对比、多总结,边学习边实践不断提高自己的选购业务水平。 4、负责物料订购及交期把握,乐观追踪未完成选购料件,准时处理各种特殊状况,确保选购方案能如期、如质、如量的完成。 5、加强与使用材料部门的联系,把握好各部门所需的各种材料确保生产及销售能顺当进行。 6、在购进材料时发生质量、数量特殊状况下,应立刻实行紧急措施,并与有关部门进行协商处理。 7、每年度对原有合格供方进行复审,淘汰不合格的供应商。 8、准时跟踪把握原材料市场价格行情变化及品质状况,以提升产品品质及降低选购成本。 9、大宗材料选购必需要求供应商供应合格证明,严禁购进质量不合格材料,同时监控材料使用状况,把握不合理材料的选购
9、与铺张的状况发生。 10、负责与供应商以及其他部门的协调工作,关心检验部做好进货以及检验事宜。 11、定期汇总所进的选购资料,关心财会进行成本核算。 12、乐观参与紧急的、临时的选购工作。 13、完成领导交办的其他任务。 四、选购原则 1、询价比价原则 物品选购必需有三家以上供应商供应报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 2、全都性原则 选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的状况下,选购人员须准时反馈信息供申请部门更改请购单或
10、作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都,经审核后,差值不得超过请购量的510%。 3、低价搜寻原则 选购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化选购。 4、廉洁原则 (1)自觉维护企业利益,努力提高选购物品质量,降低选购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按选购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标选购原则 凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的
11、形式,由企管、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化选购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时把握市场行情,调整选购价格。 6、审计监督原则 选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违纪违法的行为,公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进行惩处直至追究其法律责任。 五、选购流程 (一)选购申请与审核 1、请购经办人员应依据生产或经营的实际需要,依存量管理基准、用料预算,参酌库存状况开立请购单,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等;
12、若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。选购量以满足每周使用为标准,个别状况除外,但一次不应超过每月选购量。 2、需求日期相同,属同一供应厂商供应的物资商品,请购部门应以请购单附清单,一单多品方式提出请购。 3、请购单由各部门领导审核经总经理签字批准后递交选购部门选购。各审核环节对选购申请提出议异者,应准时将看法反馈给选购申请部门。 4、紧急请购时,由请购部门填写紧急请购单并在“说明栏”注明缘由,以急件递送;选购部门收到紧急请购单后应优先处理。 5、遇公司生产、生活急需的物资,可以电话或其他形式请示公司总经理口头审批,征得同意后提报选购部门,签字确认手续在后期按选购流程补齐。 6、无法按请
13、购部门的需求日期到货的物资,选购经办须准时反馈给请购部门。 (二)请购递交 1、请购经总经理批准后,由请购部门委派一名专业人员伴随选购,以防选购失误;请购部门的专业人员仅作选购物资检验,不得为选购经办人员指定供应商。 2、若请购部门无法委派专业人员伴随选购,则应在递交请购单时同负责选购人员详细沟通选购物资的规格、参数及其它技术指标,务必保证选购物资的精确性。 (三)请购撤销 1、请购的撤销应立刻由请购部门通知选购部门停止选购,同时于请购单(选购)联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销缘由。 2、选购部门办妥撤销后,将原请购单退回请购部门。 3、原请购单未能撤销时,选购部门应准时通知原请购部门。 (
14、四)选购作业处理期限 选购部门应依选购地区及市场供需,分类制定商品选购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立刻修正。 1、单次选购金额预算在1万元以下的零散选购项目,如无特殊物资,选购周期不超过5天。 2、单次选购金额预算在1万元以上20万元以下的项目由选购部进行比价选购,选购周期不应超过15天。 3、单次选购金额预算在20万元以上100万以下的项目选购部自行招标选购,选购周期不应超过40天。 4、单次选购金额预算在100万元以上的项目可托付招标公司代理招标,选购周期不应超过60天。 (五)询价 1、选购经办人员接获请购单后应依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去选购记录或厂商
15、供应的资料,进行询价并填写询价记录表,按低价原则进行选购。 2、选购部门接到请购部门以电话联络的紧急选购案件,主管应立刻指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般选购程序优先办理。 3、询价前应认真批阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应准时的与请购部门沟通。 4、全部选购项目必需向生产厂家或服务商直接询价,原则上不通过其代理或各种中介机构询价;除经核准得以电话询价之外,另需精选3家以上的供应商进行比价或经分析后议价。 5、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,选购经办人员应检附资料并于请购单上予以注明,需经使用部门或请购部门审批后方可连续选购
16、流程,并尽可能供应样品供使用部门确认。 6、样品供应和确认: (1)若须进行样品供应和确认的,须确定送样周期,由选购经办人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认,必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 (2)对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。 7、询价时对于相同规格和技术要求,应对不同品牌进行询价;至少对5家以上的供应商进行询价。 8、比价选购或招标选购应以详细的询价表或拟定完整的招标文件格式进行询价。 9、选购经办人员在询价时遇到特殊状况应准时报请上级领导批示。 (六)比价、议价 1、收到供应商第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报状况,设定议价目标或
17、理想中标价格。 2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出。 3、要弄清供应商报价是否含税,并确认供应商能否开具增值税专用发票,对能开具增值税专用发票的供应商应优先考虑;对厂商的供应力气,交货时间及产品或服务质量进行确认。 4、比价选购或招标选购所邀请的单位均应具备确定资质和实力,具有供应或完成我公司所需物资和项目的力气;重要项目应通过确定的方法对目标单位的实力、资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。 5、参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。 6、除固定资产外,单次选购金额在1万
18、元以下项目可自行选购;单次选购金额预算在1万元以上的全部项目都应邀请至少5家上的供应商参与比价或招标选购;单次选购金额预算在20万元以上100万元以下的项目应由选购部组织招标,公司相关领导参与监督;单次选购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导准备是否托付第三方机构代理招标。 (七)比价、议价结果汇总 1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总。 2、比价、议价结果汇总应依据招标汇总表的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,依据确定挨次逐一审核。 3、如比价、议价结果未通过公司领导审核,应进行修改或重新处理。 (八)、选择供应商 选购人
19、员须建立供应商信息台帐并准时完善更新,供应商应从以下几点动身择优选择: (1)具有合法经营主体; (2)具有相应资质的供应商; (3)具有良好的信誉; (4)具有良好的品质、交货期、价格、服务等条件。 (九)签定合同 选购买卖条件一经协议后,即可由双方将协议细节、权利与义务在书面协议书上详细记载签订合同,以取得法律的保障。选购合同通常由主要条款、基本条款、附件三部分组成。 1、主要条款包含合同双方名称、地址,合同编号,法定代表人或代理人姓名,合同文本份数,有效期限,签订时间、签订地点及合同双方当事人的签名盖章。 2、基本条款留意事项 (1)选购物品、项目的名称、规格、数量/工程量、单价、总价及
20、合同总额,清单、技术文件与确认图纸是合同不行分割的部分; (2)质量条款中应留意产品的技术标准,明确规定供方对产品质量的条件、期限及检验的期限,成套产品还要规定对附件的质量要求; (3)缺陷责任条款中选购方应就选购物资的合格保证期进行谈判,应考虑由谁来支付与处理缺陷物品、包装和将物品运回供应商处等有关的费用和附带成本; (4)价格条款中应留意货币单位,如涉及国际选购的还应留意汇率变化,考虑汇率变化对合同的影响; (5)应留意选购物资的包装标准。产品包装要按国家标准或专业标准规定执行,没用国家或专业标准的可按双方商定的包装标准在合同中写明; (6)选购物资的验收标准按国家规定的计量方法执行,特殊
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