采购管理管理制度15篇.docx
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1、采购管理管理制度15篇【第1篇】原辅料供应商采购管理制度 原辅料供应商采购管理制度 目的:规定采购控制以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法,确保采购产品符合规定的要求。 范围:适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供应商的选择和评价。 职责:采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理,并负责原辅料的采购控制。生产部负责外包过程的控制。 技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。 供应商评价 5.1.1 管理部采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商,并收集供应商相关资料。 5.1.2 生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度,
2、将采购产品划分为a类(严重影响)、b类(一般影响)、c类(除a类、b类之外的物品),并规定各类采购产品的检验要求。 5.1.3 采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。 5.1.3.1书面评价 a) 质量管理体系认证证书(附影印件)。 b)营业执照,生产许可证等必要的证件(附影印件)。 5.1.3.2 供货业绩评价,包括产品质量、供货信誉、服务等。 5.1.3.3 实地评价:实地拜访及参观供应商的厂房,规模及生产检测设备,将结果记录于供应商评价表。 5.1.4 采购课将评价结果记录于供应商评价表经采购课主管审核管理部经理批准后,列入合格供应商名册,
3、如未通过则放弃。 5.1.5 采购必须在合格供应商名册范围内进行,若需在合格供应商范围以外采购,由采购课提出申请,经总经理或管理部经理审批后执行采购,日后若可能向该供应商采购物品,则需在两周内依5.1.3条款执行。 5.1.6 如顾客有规定,合格供应商名册应经顾客的材料工程部门批准后,方可选用。 5.1.7 采购课应按供应商再评价表的内容对供应商进行每年一次定期评价,将评价结果记录于该表。 5.1.8 供应商的定期评价由产品质量、供货信誉、服务等内容。 5.1.8.1 评价评分方法: a)产品质量(60%):合格批数/进料批数*60分 b)供货信誉(30%):准时批数/进料批数*30分 c)服
4、务:(100分-总扣分)/100分*10分 5.1.8.2 供应商的评价数据由技术部、品管部以及相关的生产部门提供。 5.1.8.3 a类产品的供应商: a) 95-100分优先考虑订货; b) 85-95分不采取措施; c) 70-85分要求有书面改进措施(甚至减少订货)。 5.1.8.4 b类产品的供应商: a) 85-100分优先考虑; b) 75-85分可不采取措施; c) 65-75分需要改进。 5.1.8.5 c类产品的供应商: a) 80分以上优先考虑; b)60分以上表示许可。 5.1.8.6 考核分在上述最低分数以下的供应商,取消其合格供应商资格。 5.1.9 对a、b类原材
5、料供应商的实地质量能力评定原则上每一年进行一次,已获得第三方权威机构质量体系或产品认证并在有效期内的供应商在评审时其质量体系可免作全面审核,一般仅对主要内容作抽查,但工艺审核和其他审核内容仍然进行。 5.1.10 供应商的实地质量能力评定按供应商质量能力评定细则执行。 5.1.11 管理部应以qs9000和iso9001:2000作为基本质量体系要求进行供应商质量体系的开发,并以供应商符合qs9000和iso9001:2000为目标。 5.1.12 如果作为供应商开发的一部分,品管部必须按5.1.9规定的频次对供应商进行评定。 5.1.13 在新的或更改过的产品或过程进行批量投产之前,应对供应
6、商实施生产过程或产品认可,品管部应保存首批样品的检验报告。 5.1.14 外包过程的供应商评价和再评价采用上述办法。 5.1.15 采购课应保持合格供应商名册的最新正确资料和评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。 5.1.16 在合格的供应商交易过程中,如果出现品质不良状况,由品管部提出处理方案,采购课通知供应商予以改善,如若经告知后仍无法达到预期效果,则由品管部提议采 购课取消其合格的供应商资格,若该供应商需要重新评价,则按5.1条款重新评价合格后方可再次列入合格供应商名册。品质影响严重者,则永久取消其供应 商资格。 5.2 采购控制 5.2.1 原辅料的采购必须在经过评价的合格供应商名
7、册范围内进行。如遇特殊情况,需在未经评价的供应商处采购时,按5.1.5条款执行。 5.2.2 合同规定时,可在顾客指定的供应商采购原辅料,但不能免除本公司对确保供应商的零件、材料及服务质量的责任。 5.2.3 用于生产的所有材料应满足先行对限制有毒、危险物品的政府的要求及安全规定,以及考虑生产和销售国有关环境、电力和电磁方面的规定。 5.2.4 各部门所需物料的采购都应先填写请购单,经部门负责人审核厂长批准后,交采购课实施采购。 5.2.5 特殊及金额特别大的请购单须经总经理核签后方可安排采购。 5.2.6 采购课依据各部门的需求期限,制定采购计划,安排询价、议价作业。 5.2.7 需采购之物
8、料,如是采购过的有先例的规格材料,可参考前价填写订货单,数额较大时须重新安排询价、议价、寻找成本、品质适合的供应商,填写请购单上的比价记录,转交部门经理审批后实施。 5.2.8 由采购课将填好比价记录本的请购单交由相关主管审核以后,开定货单,联络供应商。 5.2.9 定货单的内容可包括: a) 品名、规格、厂名; b) 质量要求、数量、价格; c) 原辅料标准或其它相关标准。 5.2.10 采购课确定所规定的采购要求是充分与适宜的之后,将订货单以电话或传真通知供应商,由供应商确认后效。 5.2.11 采购课根据与供应商确认的交货期,应要求其按时交货。 5.2.12 应要求供应商具有10 0%的
9、按时交付能力,采购课应提供必要的计划资料和采购承诺,以便使供应商能满足这些期望要求。 5.2.13 采购课应建立一套管理体系以对供应商交付能力及必要时采取的纠正措施进行监督,附加运费的记录应包括本公司和供应商的付费。 5.2.14 交货异常处理 5.2.14.1 如发生交货异常情况,由采购课通知生产部,以不影响生产为前提,与供应商重新确定交货期,确保满足生产需要,采购课应对其进行评定。 5.2.14.2 如供应商不能满足确定的交货期,采购课需通知生产部主管,及时调整生产。采购课应重新向其他供应商定货,并追究前者违约责任。 5.3 采购产品的验证 5.3.1 技术部和品管部根据采购产品的分类情况
10、规定检验要求。 5.3.2 采购的原辅料进厂时的检验按监视和测量过程控制程序执行。 5.3.3 经过品管部检验合格的产品,管理课仓库根据产品防护管理程序验收入库,把收验单交各权限主管核签后由管理部与客户结算。 5.3.4 当公司或顾客要求拟在供应商的现场验收时,采购课应在采购信息中规定拟验证的安排和产品放行的方法。 5.3.5 当和约有规定顾客对供应商的现场验证产品时,则由采购课提前通知供应商,并由本公司品管人员陪同客户代表前往供应商现场,对供应商的产品实现验证,合格后方可发货。经顾客验证的产品,品管部仍需依监视和测量过程控制程序进行检验。 5.3.6 不合格原辅料的处理按不合格品控制程序执行
11、。 5.3.7 对于提供a类采购产品的供应商,应确保其可追溯性得到保证。 5.4 外包过程控制 5.4.1 本公司的外包过程包括电镀外发加工,部分设备设施的委外修理及部分监视和测量装置的委外校验等。 5.4.2 外包加工必须在合格供应商范围内进行。 5.4.3 外包加工应规定质量要求、验收标准和方法、交货日期、交货地点、加工价格等要求,应形成文件。 5.4.4 品管部应对外包过程进行监督和控制。 5.4.5 外包加工产品进公司应按监视和测量过程控制程序的规定实施检验。 5.4.6 部分设备设施委外修理及部分监视和测量装置委外校验的控制见设备设施管理程序和监视和测量装置控制程序。 5.4.7 模
12、具的委托加工控制见模具管理程序 5.5 采购资料管理 5.5.1 根据订货需要,经权限主管核签后,依文件控制程序可向供应商提供图纸及样品。 5.5.2 供应商在与本公司结算时,需把公司给的各种样品,资料交还于采购课,由采购课还于各相关部门保管。 5.6 采购管理作业流程见附件一。 6. 记录 6.1 采购课保存合格供应商名册以及供应商评价记录。 6.2 各相关部门保存本部门采购记录。 6.3生产本部保存外包过程控制的记录。 7 相关文件 7.1 监视和测量过程控制程序 7.2 不合格品控制程序 7.3 设备管理程序 7.4 监视和测量装置控制程序 7.5 模具管理程序 7.6 文件控制程序 7
13、.7 供应商管理细则 8. 记录表式 8.1 合格供应商名册 8.2 供应商评价表 8.3 供应商再评价表 8.4 原材料分类表 8.5 采购单 【第2篇】适用性企业采购管理制度 企业采购管理制度目的:规范采购操作和方法,采购的质量和采购要求的适用性,符合公司整体的日常管理规定要求。本企业采购管理制度规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。 一、企业采购管理制度目的 规范采购操作和方法,采购的质量和采购要求的适用性,符合公司整体的日常管理规定要求。 二、 企业采购管理制度适用范围 本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品
14、)等采购的控制。 三、 企业采购管理制度定义 1、 供应商:是指能向采购者货物、工程和服务的法人或组织。 2、 合格供应商:是指公司程序评审可以与公司合作的供应商。 3、 购物申请单:是需求需要采购管理制度的项目所填写并提交给采购中心的单据,此单据须有经理和审核权限签批。 4、 供应商选择考察表:是确立为公司供应商前对供应商评估的表格,由采购主管对供应商考察并填写此表,填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5、 供应商考核表:是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等考察的的表格,考核决定与该供应商合作。 6、 终止供应商的报告:是指供应商恶劣服务、严重品质情况或考核不合等与其
15、终止合作的报告,此报告由权责向采购中心,由采购主管填写逐级上报审批。 7、 抽货检验标准:此标准是对采购物品检验的参照标准,由技术或权责编写交采购中心汇总成册。 8、 货物检验报告:是货物验收和人员对货物验收后对所采购货物给出验收报告和意见。 四、 企业采购管理制度 企业采购管理制度必洁自律,严守工作纪律。不供应商礼金、礼品和宴请; 遵守采购规范流程,按流程办事; 能按质按量地采购到所需物品; 供应商选择、评价、甑选以供应商供货质量; 采购的事前管理,的设备价格信息档案,以地控制和降低采购成本 并采购质量; 科学、客观、地收货质量检查; 好与供应商的关系,帮助供应商解决的问题; 分析采购工作,
16、改进流程、规范和采购标准,有助改进公司和供应商服务的建议; 采购文档的存档、备份工作; 在公司需求的基础上最大限度降低采购成本; 所有采购, 事前批准,未经计划并报审核和批准, 除急购外采购,急购需在申请单上注时“急购”,并由总经理补批; 凡特性的物品,尽最大以计划办理采购,可以核定物品项目,通知各请购依计划请购,然后 办理采购; 采购物品在条件相同的前提下应在正在或已确认的供应商处购买, 随意变更供应商; 五、 企业采购管理制度供应商选择标准 企业采购管理制度的市信用和的售前、售后服务能力和服务意识; 注册资金50万的纳税人; 健全的商务管理流程和制度; 的财务状况,可以七天帐期; 优势的产
17、品资源; 有利于我公司的供配货地理区位的合作; 六、企业采购管理制度供应商选择、评价和终止办法 供应商的资质直接关系到供货的质量、售后服务和重大产品问题的等储多问题,更有重大品质、售后事件等的、反应的性都与供应商本身的资质、能力。有必要地筛选、考核供应商,合格供应商制订终止办法。 对供应商资信由高到低分为a、b、c、d四类。定类办法参见供应商考核办法及考核表。 【第3篇】采购管理制度 采购管理制度 一、采购的食品应当无毒、无害、符合食品卫生标准和营养要求。禁止采购下列食品: 1、有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感官性状异常的食品; 2、无检验合格证明的肉类食品
18、; 3、超过保质期限及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。 二、采购食品及食品添加剂等需向供货方索取以下资料: 1、食品生产单位所在地卫生行政部门(卫生局)签发的有效卫生许可证复印件; 2、食品生产单位所在地卫生防疫站签发的有关食品的卫生检验合格证或检验报告书; 3、采购进口食品,还需索取中华人民共和国进出口商品检验检疫局签发的卫生证书,且食品名称和批号与卫生证书相同; 4、采购国内或进口的保健食品,还需索取卫生部签发的保健食品批准证书或进口保健食品批准证书复印件; 5、冻、鲜肉类食品需索取兽医检验合格证或检疫合格证明复印件。 三、采购定型包装食品,需有品名、产名、产址、生产日期、保存期限等
19、中文标识。食品、食品添加剂的产品说明书,不得有夸大或者虚假的宣传内容。表明其有特定保健功能的产品,必须与卫生部颁发的保健食品批准证书或进口保健食品批准证书上的内容相一致。 四、索取的卫生许可证、检验合格证或报告书等证书及相关资料,必须整理归档以备查阅。 五、采购人员必须搞好个人卫生,衣冠清洁整齐,不在仓库内吸烟、吃食物,并随时接受卫生管理人员和食品卫生监督部门的监督。 【第4篇】公司采购管理制度范例 1. 采购总则 1.1 为规范集团公司采购工作,特制定本制度。 1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。 2. 采购原则 2.1. 严格执行询议价程序进行采购,必须有三家以上供应商提
20、供报价,在权衡质量、价格、交货时间、 售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议 定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购,必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与,调研汇总各方意见,经公司领导审核批准方可实施采购。 材料采购需要相关部门配合的,相关部门不得找理由拒绝。 2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收,采购货物质量、数量、交货期等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。 在市场条件不能满足采购部门要求
21、或成本过高的情况下,及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。 2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度: 2.5.1 自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。 2.5.2 加强学习,提高认识,增强法治观念。 2.5.3 廉洁自律,不能向供应商伸手。 2.5.4 严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 2.5.5 工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6 努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。 3. 采购程序 3.1 供应商的选择 3.1.1 供应商必须证照齐全,具有相关资质及履约能力。 3.1.2 对于经常使用的材料或
22、服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状 况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录, 会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。 3.1.3 在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时, 应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 3.1.4 为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3.2 采购程序 所有的材料或设备的采购,如没履行以下相关手续,采购部有权拒绝采购。 3.2.1 工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人
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