2023年审计工作总结汇报(通用3篇).docx
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1、2023年审计工作总结汇报2023年审计工作总结汇报(通用3篇)2023年审计工作总结汇报 篇1一季度,我局在市委、政府领导下,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,服务国家和地方改革发展大局。共完成审计项目12个,提交审计报告、信息12篇,提出合理化审计意见建议28条。一、审计项目开展情况(一)财政预决算审计开展市本级20_年预算执行及决算草案审计。(二)政府投资建设项目审计完成了交通大街给水管网改造等6个项目竣工决算审计。对中学教育基地、北环路网排水板涵工程等进行跟踪审计。(三)经济责任审计按照组织部通知要求,完成对6名乡局级主要领导干部经济责任审计。(四)上级机关交办任务按照上级审
2、计机关要求,抽调5名业务骨干赴廊坊、邢台及沧州市参加审计。二、下一步审计工作安排以促进全市经济发展为目标,进一步加大审计力度,依法履行审计监督职责,主要做好以下几方面的工作。(一)做好国家重大政策落实情况跟踪审计、地下水压采等审计工作。(二)继续开展20_年市本级预算执行及决算草案审计工作。(三)加大政府投资建设项目跟踪审计及竣工决算审计力度,节省建设项目资金。(四)完成乡镇财政决算审计、行政事业单位财务收支审计及乡局级主要领导干部任期经济责任审计。(五)完成上级审计机关和市委市政府交办的各项审计任务。2023年审计工作总结汇报 篇2按照省国资委关于报送度省属企业内部审计情况统计报表及总结的通
3、知要求,在各有关子公司的通力配合下,由法规审计部牵头。在公司领导和审计监督委员会的关心、指导下,集团公司内审人员以“热情、高效、负责”为理念,切实发挥内部审计的增值职能和服务职能,在完善内部控制和防范经营风险等方面做了一定工作,较好的完成了内审工作任务,集团公司也被评选为20_年度全省内部审计先进单位。目前,集团公司总部及各级子公司已组建内审机构6个,内审人员18人,其中专职人员10人。集团公司共开展内部审计项目42个,总审计金额达190亿元。其中,重点对所属9家子公司、13家三级企业_年至20_年财务状况、内部控制情况和投资项目情况进行了全面审计。同时,继续做好天下锦城、水岸星城等工程项目跟
4、踪审计工作,组织开展了工会经费收支专项审查,起草、修订了内部审计相关制度,并积极配合省国资委第七监事会对集团公司_年以来的投资项目开展驻点专项监督检查。集团公司内审工作的重点内容包括,全面完成20_年子公司审计的后续工作,并结合国资委监事会监督检查意见,及时制定整改方案;认真做好工程决算审计和工程项目跟踪审计工作,提高资金使用效益;开展有关子公司法定代表人离任经济责任审计工作;加强内审制度建设和对子公司内审工作的指导,完善内部审计工作报告制度;加强对相关从业人员的业务知识培训。2023年审计工作总结汇报 篇3xx年至xx年,共参与了20余项审计项目,其中主审完成的审计项目11项,审计涉及到民政
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