财务部培训资料bqof.pptx
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1、1 1前台收银知识培训前台收银知识培训 2一、酒店可接受的押金种类:酒店可接受的押金种类:1.现 金:人民币、外币(酒店可兑换的,一般建议客l人先兑换为人民币,再交押金。)2.银行卡:借记卡、信用卡(国内卡和国际卡)3.银行转帐和汇款3二、保证金收据的填写及入账:二、保证金收据的填写及入账:二、保证金收据的填写及入账:二、保证金收据的填写及入账:1.完整填写相关内容,核对大小写一致,与实际收现相符。2.交给客人签名,提醒客人核对金额,保管好收据,酒店l将凭单退款。3.及时将押金入到系统里,并核对金额正确。4.作废收据需三联齐全,交给财务审计,注意不可撕毁。5.酒店采用系统保证金收据时,收银需立
2、即入账,打印一l份交给客人签名确认后加盖前台章,再交给客人保存。4三、保证金额度:三、保证金额度:三、保证金额度:三、保证金额度:l保证金额度=(房费+500)*入住天数l注意若客人入住时间较短(1-2天),必须按规定收取l保证金;入住时间较长时,值班经理可酌情处理。5四、信用卡担保:四、信用卡担保:1.需预取授权金额,请客人在签够单签名,核对签名一致,并将持卡人联给客人。要求在RC单上手工压印完整的信用卡信息。2.取消预授权(客人更改付款方式,需要取消之前预授权)直接在POS机上取消,将取消凭证交还客人。6五、支票的受理:五、支票的受理:1.接受已同酒店签订信贷协议和销售合同的客户的支票l;
3、2.酒店相关经理担保的支票;3.政府、事业单位、大型企业、银行等诚信单位。l中文数字大小写对照:l1234567890l壹贰叁肆伍陆柒捌玖零 l万仟佰拾元角分7六、支票的检查:六、支票的检查:1.收款方全称是否正确2.检查支票出票时间(支票的提示付款期为10天),确保支票的l有效付款期不少于5天(逢国家假期时应不少于8天);3.支票右上角付款方帐号、开户银行信息是否清楚4.金额大小写一致,不得超过限额,黑色签字笔填写,且不能有l任何涂改5.出票单位加盖的印章是否清楚6.用途是否正确,一般不用填写7.不接受不符合要求的支票,特殊情况请联系财务部总出纳处理8.支票信息未填写时,应当客人面按实际金额
4、填小写,其它由总l出纳填写。9.支票不可折叠8七、入帐:七、入帐:七、入帐:七、入帐:1.根据相关消费账单,选择正确的入帐代码,输入单l号、备注等信息。2.打印电脑账单,将消费账单附在后面。3.若选择的入帐代码有误,需相应进行更正,在帐单l上注明原因交主管确认,然后用正确代码入账。9八、现金结账:八、现金结账:八、现金结账:八、现金结账:1.要求收取现金时必须使用点钞机,防止收到假钞。2.告诉客人点清现金,离开柜台后,如有差异酒店概l不负责。10九、九、PAID OUT的操作:的操作:1.PAID OUT 单上要有客人、接待员、批准人的签字。2.退保证金时需收回客人的保证金收据,核对PAIDO
5、UT单上签名是否与保证金收据或R/C上一致。3.若非交保证金本人退款时,最好要有授权书,确保安l全退款。在没有保证金收据和授权书,又非本人时,l坚决不可为客人办理退款。11十、十、DUEBACK:l如当日收到的现金收入小于退款金额,不用投款,这时l需要填写due back单(两联),将财务联投财务部,部l门联自存。12十一、信用卡结账:十一、信用卡结账:l预授权结账:l在POS机上输入预授权号码,再输入金额。例如付100元,需输入l10000,注意多输入2个零。l允许超出预授权额的15%刷卡,国内卡授权有效期15天,外卡1个月。lSale:1.当客人消费额大于预取授权额,或客人改付其它卡时直接
6、做Sale,取消原预取授权。2.请客人在帐单、信用卡签购单上签名,核对与卡背面签名模式一致。3.每班下班前需核对银行POS机刷卡总额与Opera总额一致,若不相l符必须查明原因,才可进行POS机的清机。13十二、城市挂账:十二、城市挂账:1.只适用与酒店签订了信贷协议,且在信贷限额内的l;2.账单被授权人签字确认或有订房传真等有效挂账凭l据;3.消费项目属于协议规定范围或以订房传真说明为准l;4.仔细检查账单项目,对客人享受的优惠进行减免,l附齐所有消费单据;5.临时挂帐需要相关经理担保,才可以做挂账。14十三、员工挂帐:十三、员工挂帐:十三、员工挂帐:十三、员工挂帐:1.B级以上经理才可以签
7、私人帐,折扣按酒店规定办l理,原则上签单金额不可超过其月工资。2.账单需被签字确认。15十四、有价票券:十四、有价票券:十四、有价票券:十四、有价票券:l销售:1.根据当前售价,准确的输单,免服务费,用相关方l式平帐。2.需要在账单上写明销售票券的种类和起止号码。3.制作票券销售报表,完整填写相关项目。16十四、有价票券:十四、有价票券:l结账:1.客人出示酒店发出的有价票券;2.接待员检查票券的有效性(检查票券的有效期、是否l有酒店的票据专用章、是否符合消费项目和使用条款)3.所有有价票券结算时,均不可兑换现金,不设找零l、不开发票;4.核对无误后,正确进行结账;5.将票券作废后附在结帐单后
8、,交收入审计审核。17十五、十五、十五、十五、REBATEREBATE单的签批:单的签批:单的签批:单的签批:1.完整填写减扣单所有信息,计算应减扣金额,原则上需交给客人确认,让客人知道已享受到酒店优惠。2.根据权限规定送相关领导签批。3.按减扣项目和金额,在系统中选择正确的帐项代码入帐。4.整理好账单,跟齐批准手续,若下班前仍没得到批准,也需将账单交给审计。18十六、延迟退房:十六、延迟退房:十六、延迟退房:十六、延迟退房:1.酒店退房时间是中午12点,普通楼层可延迟到14:30分免收半日租,行政楼层延迟到16:30分免收半日租。2.原则上18:00前退房需要加收半日租,18:00后加收全日
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