采购管理制度(试行稿).pdf
《采购管理制度(试行稿).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采购管理制度(试行稿).pdf(6页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、新千集团采购管理制度新千集团采购管理制度新千集团采购管理制度第一章第一章总则总则第一条第一条 为了规范青海新千房地产集团(以下简称“公司”)采购管理,确保采购过程规范合理,采购业务充分满足公司业务需要,特制定本制度.第二条第二条 本制度内容包括采购管理的范围;采购流程管控,即采购申请、核价、询价与比价、采购合同签订、采购执行、收货与验收的管控;采购计划的编制与实施等。第三条第三条 职责与权限:一、董事长负责采购申请表、供应商选择审批表的审批。二、预算合约中心分管领导负责采购申请表、供应商选择审批表的复核。三、预算合约中心负责人采购申请表、供应商选择审批表的审核;负责组织采购执行。四、合约经理负
2、责采购合同的谈判;负责询价、核价、采购合同签订工作.五、采购专员负责采购计划的编制和实施;采购计划的跟踪;负责采购收货.六、相关部门(单位)负责人负责提交采购申请;负责采购1 1/6 6新千集团采购管理制度货物的验收.第四条第四条 本制度适用于采购申请、采购执行、采购收货与验收全过程管理。第二章第二章采购范畴与采购申请采购范畴与采购申请第五条第五条 本制度涉及的采购业务主要为除招标形式以外的采购业务。主要包括业务部门(单位)零星采购;办公设备设施、办公用品采购;虫草采购;虫草加工设备采购;门窗加工原辅料采购;门窗加工设备采购;其他预算合约中心指定,经董事长审批的采购物资。第六条第六条 零星采购
3、、办公设备设施、办公用品的采购,业务部门(单位)必须根据本部门(单位)当期预算,以及本部门(单位)相关物资的定额标准进行申请。部门(单位)负责人在采购申请表上必须注明采购物资是否在预算范围内。原则上采购申请不得超出预算,确因客观因素造成超额的,须按照新千集团预算管理制度对超出预算部分进行充分说明,且必须获得分管领导、财务管理中心负责人、总裁审核,董事长审批。第七条第七条 虫草采购与虫草加工设备采购过程,主管业务部门(单位)负责人在提交采购申请时,除按照“第六条要求填写采购申请表外,还必须提供虫草销售计划信息。2 2/6 6新千集团采购管理制度第八条第八条 门窗原辅料采购与门窗加工设备采购,主管
4、业务部门(单位)负责人在提交采购申请时,除按照“第六条要求填写采购申请表外,还必须提供门窗加工订单信息.若出于节约成本的目的,提前购置门窗加工材料,部门(单位)负责人必须在采购申请表中注明采购差价及相关情况说明。第九条第九条 业务主管部门(单位)负责人审核本部门采购申请表,确认采购申请的物资的准确性,预算控制的合规性,相关信息的真实性等。审核通过后提交至合约经理.第三章第三章供应商的选择供应商的选择第十条第十条 合约经理根据业务部门(单位)提交的采购申请选择合适的供应商.供应商选择首先在合格供应商体系内选择,同时每次选择 3 家以上供应商进行询价.第十一条第十一条 合约经理应组织进行充分的市场
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 采购 管理制度 试行
限制150内