美的电机公司零星采购管理制度.pdf
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1、广东美的集团空调电机事业部零星采购管理制度一、目的一、目的为统一规范公司各部门的零星采购流程,有效控制采购成本,保证采购行为的公平、公正、公开,明确并规范各部门职责,特制定本制度。二、适用范围二、适用范围1、办公用品,包括:电话,台扇(吊扇)、多用插座等,单价在500 元以下与办公相关的通用物品;这里的办公用品不包含办公文具、电脑低值耐用品、打印机耗材以及办公家具;2、生产性低值易耗品,包括:备品配件,工装夹具,五金工具,其他辅助工具;3、非生产性低值易耗品,包括:劳保福利用品,常备药品,宣传用品,与技术质量系统技术、检测直接相关的一些零星耗用品(不包含由事业部审批的检测设备及备件);4、小型
2、基建项目,即同一个项目中采购多种非生产性易耗品,通常采购总额在 2000元以上 10000 元以下,如科室小型装修,车间水电安装等。三、各部门职责三、各部门职责1、各职能部门负责编制本部门零星采购月度需求和年度需求计划,并向财务部备案。2、管理科负责审核办公用品、非生产性低值易耗品、小型基建项目的采购申请,并负责组织其具体采购工作(与技术质量系统技术、检测直接相关的零星耗用品除外);管理科在物品采购部门产生争议时,有权进行解释;有权对各部门物品使用情况监督管理,避免虚报、浪费以及不合理采购情况的发生;3、设备组负责审核生产性低值易耗品中备品配件(包括各种生产设备上的零配件以及一些精密度较高、价
3、值较高需要特别定制的零配件)、工装夹具的采购申请,并负责组织具体的采购工作;如非生产性低值易耗品与生产性低值易耗品相同,适用生产性低值易耗品采购,不允许出现同一物品多个部门参与采购。4、财务部负责会审单价500 元以上,或总金额2000 元以上的零星采购申请。并负责参与价格的招标及商务会谈,对采购价格和采购流程的合理性进行监督;财务部负责资产管理、登记造册及废旧物资的处理等工作;5、供应组负责除备品备件、工装夹具以外的生产性低值易耗品的采购,主要指一些零星的价值较低的生产辅助材料;6、财务部物流组负责对采购物品入库、发放、换发,并通知使用部门一同查验物品质量;7、总经理负责审批采购计划或采购申
4、请,并决定具体采购行为。8、各采购部门于每月底统计当月采购的物品、数量等相关明细。四、采购申请审批程序四、采购申请审批程序公司内部各职能部门、车间在实际需要时提出零星采购申请,所有采购计划必须根据客观需要,避免浪费和虚报,各部门在年度或月度有固定项目需求采购时,需提供月度或年度采购计划报财务部备案。1、生产性低值易耗品的申请:(1)备品备件、工装夹具的申请流程:对芜湖公司备品备件、工装夹具的申请审批程序,作如下具体规定:A、备品备件、工装夹具的申请一般由生产部门提出,每月月末车间根据下月计划手工填写;B、由设备组对车间提交的威灵(芜湖)公司备品备件采购申请表进行审核汇总,重新整理成威灵(芜湖)
5、公司备品备件月度采购计划表报电机事业本部审批,在非特殊情况下,不需要编制相关文字报告;设备组在审核车间计划时需注意安全库存量的制定,根据备件每月的消耗量、结合采购周期及备用需求确定安全库存量,并据其生成每月的采购计划,库存量(含在途)等于或大于安全库存量的,禁止采购;另外一些临时需要制作的工装夹具,需车间手工填写 模具与工装夹具申请表(见附三),并需经车间主任、工艺部门以及制造部部长的签字与审核。C、计划表被批准后设备组对备件、夹具进行询价、比价,并进行商务会谈或招标,最终选定供应商;D、完成合同或订货单的编制,并手工填写备件合同审批表报空调事业部批准;合同审批流程如下:a、小于 5 万元,由
6、制造部部长提交,芜湖公司总经理审核,综合管理部审核,事业部总经理审批;b、5 万元及以上,由芜湖公司制造部部长与总经理共同提交,空调电机事业部负责人审核,营运部会审,事业本部总裁裁决;E、计划外购置的,需手工填写备件计划外采购申请表,审批流程与正常采购合同审批流程相同;F、事业部对备件合同审批表或备件外采购申请表批准后,设备组将合同送至财务盖合同章,合同正式生效;G、对于 1000 元以下的合同文本需报芜湖公司管理科备案,10000 元以上的合同文本需报综合管理部备案,并作为单据报销的依据。(2)生产辅助材料的申请:A、生产辅助材料的申请一般由生产部门提出,申请人在每月月末按下月采购需求计划在
7、 MIP 中填写生产性低值易耗品零星采购申请表;B、申请表填完后在 MIP 中的审批流程是:车间主任签字确认部门领导审核(对于总价 500 元以上的采购,需报财务经理审核)总经理审批供应组;C、供应组收到审批过的申请后组织具体采购工作。车间每月月末根据下月需求提交计划申请,在提交申请的时候需要严格根据客观需要,避免浪费和虚报。审核部门在对车间的申请进行审核的时候需要对于一些非易损耗以及金额较大的辅助材料控制申请次数,对同一物品申请次数频繁的,车间说明申请次数频繁的原因,如若为非正常损坏,需追究责任人责任;如若为质量问题,需车间出具说明,追究供应商责任,并责令整改直至改正,否则予以更换供应商。2
8、、办公用品、非生产性低值易耗品,小型基建项目的申请:根据各部门职责,办公用品,非生产性低值易耗品中的劳保福利用品,常备药品,宣传用品以及小型基建项目的采购申请由管理科购买;与技术质量系统技术、检测直接相关的一些零星非生产性耗用品由计量室购买;A、申请时在 MIP 中填写非生产性低值易耗品零星采购申请表;B、申请表填完后在 MIP 中的审批流程是:(车间主任)部门负责人管理科经理(大于 200 元,需总经理审核)办公室 OR 计量室;C、办公室或计量室收到审批过的申请后组织具体的采购工作。3、紧急采购紧急采购一般用于不经常使用、计划外的临时性的采购项目(这里的紧急采购不包括原材料的采购),采购时
9、,使用部门在MIP系统中填写紧急采购申请单,经部门负责人审核、制造部审核、财务审核,最后芜湖公司总经理审批后,业务员进行采购,因为紧急采购为临时性计划外采购,车间需严格控制申请金额与数量,杜绝浪费,原则上各部门每月最多允许提交3次申请。在提交以上申请时需要注意的是,申请人在申请表中务必注明所需采购物料的具体数量及型号规格,必要时需要提供品牌,避免不必要的拖遢,以提高工作效率,如果申请表中对采购物品表述不清的,采购部门有权拒绝购买,直至改正为止。五、商务谈判及采购价格报批五、商务谈判及采购价格报批1、办公用品,非生产性低值易耗品,小型基建项目采购流程1.1 坚持多方选点、多方洽淡、货比三家的原则
10、,对一次单件物品采购单价超过 500元或长期零星采购的物品,原则上必须有三家以上的供应商进行选择,管理科把供应商的详细资料汇总后记录下来,并存档;若是紧急情况下采购,一时无法选择三家以上单价进行报价,则必须提交书面申请,经管理科审核,芜湖公司总经理批准后,按特例进行操作。1.2 所有采购必须全面真实填写商务会谈情况汇总表,会谈组织实施按分权手册执行,会谈结果必须由会谈小组全部成员确认,管理科主任审核后,方可交公司总经理审批。1.3 经总经理批准后的商务会谈情况汇总表由实施部门复印,原件交管理科存档。1.4 对长期性采购的物品,如办公用品、劳保用品、技术质量系统所需的非生产性物资,以及一次性采购
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