审计部年工作总结与年工作计划(精).pdf
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1、审计部审计部 XXXX 年工作总结与年工作总结与 XXXX 年工作计划年工作计划一、制定内审工作程序,重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整,根据现有人员及年度审计计划的安排,审计部制定了部门内部审计工作程序,并重新修改了审计部岗位责任制,对现有人员作了具体分工,责任落实到人,从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责,做到了责任明确、工作效率有所提高。二、下属企业经营业绩审计与合同审查1、年初对下属企业 XX 年度的经营业绩进行了审核,审核结果提交公司考核小组,为公司对下属企业的考核提供了依据。2、今年于 4、7、10 月分别对下属企业一、二、三
2、季度的经营业绩进行了审核,我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题,以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题,分别向公司企管部与计财部提出建议报告,并提交给公司经理办公会,据此公司对各下属企业下发了整改通知,企管部与计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整,计财部还及时出台了会计工作指导意见,对下属企业的会计核算与财务管理进行规范。1/13又于今年 12 月份对各下属企业 10-11 月份的经营业绩进行了预审,待各企业年终财务决算后再审核 12 月份经营业绩,并汇总出具审核报告提交公司考核小组。3、合同签订与履行情况审查根据公司经理办公会的要求,在对经营业绩进行审核的同时还对
3、下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查,特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查,发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题,并分别向各下属企业与公司合同主管部门提出了改进意见与建议共 12 条,公司据此下发了整改通知,各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部,企管部也根据审计部的建议,草拟了分公司合同管理办法,对分公司的合同管理进行规范。三、下属企业主要领导人离任经济责任审计XX 年先后对津滨物业公司董事长杨钟环,精采软件公司董事长于景伟,总承包公司总经理刘宝铭,津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方,新材料公司
4、董事长房大海,磁电分公司总经理杨公,二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计,出具的 8 份审计报告中针对以上企业在会计核算与财务管理中存在的问题,提出建议 27 条,公司据此对相关企业下发2/13了整改通知,审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。四、工程竣工结算与财务决算审计1、金融街一期竣工结算与财务决算审计经过与外审长达 8 个月的配合工作,金融街一期的竣工结算与财务决算审计于 XX 年 10 月全部完成,并已经公司经理办公会审议通过。经审计,金融街一期工程实际完成投资额 36873 万元,其中建筑安装工程费 30595 万元,土地费 3312 万元,资本化利息 1695 万
5、元,开发间接费 1271 万元。在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价 103 万元,为公司节约了工程成本。2、高科技园二期工程结算补充审计与财务决算审计XX 年初,科技园二期工程结算审计完成,结算造价 4570.66 万元,审减额 68 万元。在对该工程进行财务决算审计时,一分公司发现尚有 26 万元的工程直接费用未报外审,经过与分公司、外审的三方协作,于 9 月底完成此项工程的补充结算审计,至此,科技园二期工程的结算造价为 4596.81 万元。10 月份正式开始进行科技园二期的财务决算审计工作,目前决算审计报告的初稿已出具,准备征求一分公司意见后上报公司领导。3/133、高科技园三期工程
6、结算与财务决算审计工作科技园三期工程的结算审计工作于 XX 年 11 月完成,结算总造价为 8256.36 万元,审减额 1.57 万元。该工程土地合同刚刚落实,一分公司正在进行财务决算,审计部对该工程的财务决算审核工作也同时进行。4、软件大厦工程结算审计工作软件大厦工程结算审核,一分公司除内装修工程(美图装饰有限公司施工)结算外,其他资料均已报外审审核完毕。根据一分公司预算部提供的结算工作说明,该内装修工程一分已经与美图公司核对完结算,但美图公司不认可最终结算价,因此一分公司至今未报外审该部分结算资料,并影响了整体工程结算报告的出具。五、下属企业改制审计XX 年共进行了 5 项改制审计,包括
7、物业公司清算审计、精彩软件公司转股审计、总包公司转股审计、投资公司改制审计以及数字电子公司改制前审计,核实了被审企业的资产及潜亏情况,为领导决策提供了准确的数据,并针对审计过程中发现被审企业存在的会计基础及核算上的问题提出了相关建议 10条。六、调研审计4/13为进一步揭示企业经营活动与管理活动中存在的问题,挖掘内部潜力,找出可以提高企业经济效益的环节,XX 年对磁电分公司进行了产品成本核算的调研审计工作,目的是寻求降低产品成本的途径与潜力,以提高企业的盈利水平,并为公司今后的战略决策提供参考依据。在调研过程中发现了磁电分公司对在产品核算不真实的问题,及时上报公司领导,成立了财务整顿小组,对其
8、实物资产进行清查核实,并针对其在会计核算与财务管理中存在的问题下发了整改通知。七、负责对下属企业财务总监的管理工作遵照公司领导的安排,本年度 1-10 月我们负责对下属企业财务总监的管理与业务指导工作。主要有:1、支持财务总监开展工作,发表独立意见;2、提出带有指导性的意见,建立一些可行的规定与办法(财务总监例会制度、报告制度);3、按月审阅总监报告,对财务总监的报告在不改变观点的前提下提出对内容与文字上的修正建议;4、对财务总监的月度报告,摘录要点汇总上报公司领导。八、部门制度的修订、补充、完善工作5/13根据公司要求,对我部门原有制度不符合公司现行制度与实际审计工作操作流程的部分进行了修改
9、,并将修改后的制度上报公司总经办以待上会通过;配合公司 ISO 质量认证年检工作,于上半年修改了部门的工作手册,对手册中的岗位权限与工作程序进行了全面的修改,使之更符合审计部现行的实际工作操作流程。九、对公司下发文件责令整改的津滨造纸公司、磁电分公司进行了落实审计整改意见工作,帮助下属企业搞好财务会计核算与管理,建立健全内控制度。十、按照公司的严格要求,完成了审计档案整理与归档工作。十一、根据公司党委的部署,完成了数字电子公司专项调查工作。十二、根据公司领导的指示,对公司本部 XX 年货币资金管理与核算内部控制制度的制定与执行及职工社会保险、住房公积金计提与缴纳情况进行了审计,并向公司计财部提
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- 审计部 工作总结 工作计划
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