品质风险评估识别和控制程序.pdf
《品质风险评估识别和控制程序.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《品质风险评估识别和控制程序.pdf(8页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精品1.目的:为了控制可能会影响产品品质造成有害的物理、有效的控制,提咼产品的安全性,确保产品安全。2.适用方法、范围:方法:定量计算每一种危险源所带来的风险,采用以下方法风险值:D=LEC,根据风险值定义风险等级發生事故的可能性大小:L暴露于危险环境的频繁程度:E发生事故产生的后果严重性:C适用于本公司各类产品生产过程的风险评估,以及制造中可能会影响产品品质造成伤害的物理、化学和微 生物污染的过程、场所,工作环节均属之。3.权责:3.1 办公室:负责召集管理层临时会议讨论解决方法,并做好会议记录。3.2 仓 库:负责控制公司原材料、产品安全性。3.3 生产部:负责对原物料、产品进行消毒或返工
2、处理。3.4 总经理:管理者代表,负责批准各处理方案的实施。3.5 QC 部,管理者代表:负责具体的风险跟进调查与统计,验收,总结报告。4.作业内容4.1 各部门依据下表中罗列的潜在危害产品品质造成危害的风险的评估进行相应的管控措施:序号风险因素描述风险后果及影响后果危险等级1.员工生病员工带有传然性疾病,污染到 产品,危害到接触者(包括使 用者)的健康11.2.3.接触到产品的岗位不能招收传染病员工;定期安排体检生病员工需请假接受治疗。人事部 生产部管控方法及措施并要求在问题点发生始 30 天内解决实施跟进部门化学和微生物污染的风险,对可能发生的风险危害进行D=LEC(参考 LEC 法)不讲
3、卫生2不洗手,随地吐痰,触摸产品,对产品造成污染21.2.宣导讲卫生的重要性;配置洗手液及清洁用水人事部3留长指甲长指甲中的细菌影响到产品的清洁11.员工不可以留长指甲人事部4小动物、外来生产品、物料可能受到污染,影 响12.根据产品不同的清洁要求,要求员工佩戴手套 等1.不允许在场内养小动物2.3.保安对厂区进行巡查厂区保安监管,非生产有关人员物料,禁止进入厂区人事部仓库生产部物或人进入车 间、到产品的清洁,有可能转播 细仓库菌,影响到接触者(包括使 用者)的健康可编辑精品5在车间饮食招来老鼠或苍蝇害虫等外来微生物污染产品21.不允许在车间吃零食2.各部门管理人员进行日常的检查3.保安在岗时
4、,不允许将食品带入厂区人事部 生产部6老鼠的死亡磁生细菌,招引苍蝇,蚊虫等,11.不使用毒药灭鼠2.货物间隔距离摆放采用物理方法灭鼠,如老鼠生产部人事部污染产品的卫生和工作环境,危害接触者(包括使用者)的笼等每天安排人员打扫车间、仓库保持厂区环境的整洁3.坚持虫鼠控制及记录健康7过多的蚊虫、蜘蛛磁生细菌,转播疾病,员工受31.安装灭蚊灯生产部到危害,产品受到污染错误的喷在产品上,产品被污2.经常清洁车间及厂内各个角落18杀虫剂的使用1.明确标识物品的名称,使用方法及危害性生产部染,使用者接触后危害身体健康2.使用正确的容器,摆放在指定的场所3.专人管理4.产品的岀货需抽检送样检测9PPE 个人
5、劳保工人没有按要求佩戴 PPE 劳11.规范 PPE 个人劳保用品佩戴,严格监督执行2.5S 监督管理制度化3.明确规定特定生产工序佩戴的防护用品,保护生产部QC 部包装部用品保用品,手套、头罩、口罩,导致产品表面直接与手、皮肤接触污染产品,或口水分泌 物、头发掉落在产品上,污染产品被接触感染风险产品10质量控制 CAP改善措施对质量控制中岀现的不良点,21.制定纠正防止对措程序制度,严格执行2.要求确定生产部门、业务、QC、工程部对于生产部业务部工程部QC 部要求改善的,没能提供 CAP,没能做到长期品质控制和预改善措施的一致性确认实施3.QC 制作 CAP,生产单位按照临时和永久解决方案、
6、计划,由总经理或管理者代表监督执行 QC4.后续监督 CAP 执行和评估效果验收防的措施,导致不良点无法及时解决或者未来预防控制风险描述风险影响管控方法及措施跟进部门11产品开发设计时的开发图纸产品开发产品图像不清晰,无31.产品开发,设计师需要确定特殊关键点或结构2.产品图像尽可能使用电脑制图的高清电子版工程部业务部法直观的描述产品结构或形状,1.AUT0 CAD(2D 制图)2.PR0-ENGINEER(3D 制图)3.S0LIDW0RK(3D 制图)制导致产品设计开发时无法做到与实际要求相符,重复设计造过程中常用:1.SOLIDWORK(3D 看图及作图,设计要求混乱。制图)2.UG(3
7、D 模具制造)3.AUTO CAD(模具设计,线切割等)3.工程部设计人员需要时刻保持跟设计师沟通,做好 ECN 变更记录12产品工程设计图纸图纸设计缺陷,公差标注没有21.设计师制作产品设计图纸需要具备全面设计数据,既定实际公差标准以及其他数据工程部业务部生产部QC 部或不清晰,数据缺失,图像尺寸标注不清晰等无法使用图2.UG 设计图纸需要标注特写细节结构3.保留图纸更改记录编号,变更人,日期,版本,纸定义产品的具体尺寸的,产品图纸更新发放不及时,或可编辑另外保存 ECN 变更程序,和客人修改要求记精品者图纸错误,导致产品设计错误,生产错误录4.所有工程图纸必须受控发行,实名收发记录,需要报
8、废更新的图纸按文件管理规定,收销毁处理5.设计图纸最终版本需要客人最终确定才能开始受控发行及时回13产品开发确认样以及大货样确认确认样开发打样后,没有能及21.根据产品图纸打样,工厂工程部需要根据图纸时收到客人最终确认,或者大货样生成后没有收到客人最核对确认样,无误后需要寄送给客人,反复修改确认直到得到客人的最终确认为止。终确认,工厂就开始生成出2.然后根据图纸和确认样制定生产模具图纸工货,导致产品错误,无法符合程图纸,制定大货样,工厂需要确认大货样后客人的产品要求试产,QC 检验合格再寄发给客人,直到最终 确认3.大货样。工厂根据确认的大货样开始实施相应大货生 产14所有生产工具、检验测试的
9、测量设备仪器校生产工具和检验测试设备工31.制定工具设备台账清单具得不到即使的校正,导致所有生产检测过程数据错误,无2.所有检验测试工具设备管理程序制度文件及实施,受控发行正法准确判断检验生产的产品3.制定更新检验测试工具设备清单,工具编号正确使用,制定校正计划并实际实施4.所有车间、QC 检验测试工具设备必须按要求送第三方年度校正,保留校正记录、报告正确性5.所有车间、QC 检验测试工具必须按规定收发、存储、保养15化学品的使用采用不符合环保要求的油漆21.采购符合环保要求的材料2.进料时,要求供货商提供产品符合性声明,并人事部生产部仓库等材料,对环境造成危害;对接触者造成危害定期提供有效地
10、相关测试报告3.产品在半成品、成品等过程中需通过严格的各 种测试。4.生产过程中,提供第二容器,并要求使用人员佩戴口罩和手套。16废弃物的过量过长时间的储存发生异味招引蚊虫,危害到产11.2.厂区内各处配置各式垃圾桶,分类收集废弃物厂内每天清理废弃物人事部生产部品的清洁、人员的健康17头发掉落到产品中影响到产品的清洁状况,影响11.包装车间的员工需戴工帽工作生产部接触者(包括使用者)的健康小孩拾到后,可能误吞食2.尽量不要留长头发,保持头发的清洁1218员工装饰物掉落到成品中利器掉落在成品中1.上班时不可佩戴装饰物生产部生产部行政部2.成品组装及岀货进行严格的检查消费者购买产品可能碰到受伤害1
11、91.制定利器管制规定2.对利器的领用、发放进行记录3.管理人员巡查是否有落实20恐怖人员或组织混入工厂产品或者饮用水可能受到投21.建立完善的 C-TPAP 反恐体系各个部门毒,混入其他物品等造成安全2.严格按反恐体系要求进行隐患可编辑精品2122机器设备漏油产品或者物料收到污染,从而 影响产品清洁和品质111.机器设备使用部门每天进行日常点检;维修部定2.期对机器设备进行保养。1.维修部定期对机器设备进行保养,维修2.机器设备使用部门在发现机器设备发生故障的时候,及时通知维修部,争取在最快时间内 修好;生产部人事部生产部人事部维修部机器设备故障影响生产进度,可能导致不能按时交货,不能满足客
12、户要求3.机器设备操作人员严格按照机器操作规程操 作。23业务、采购下单要求生产物料的配备业务、采购对生产物料的下发21.建立特定产品的具体物料编号名称,使用 ERP系统统计,建立详细物料信息2.一切生产物料的单据通过 ERP 系统制定,由业务部采购部生产部咨询部QC 部和通知,必须准确性不能混淆,导致物料信息错误或不准确总经理级别签字生效发行,其他任何形式的发行均无效3.产品物料信息全厂 ERP 要坚持唯一性,物料编号系统上的唯一性,全厂同时只使用公司唯一的 ERP 系统开展工作。4.保持整个物料信息从建立发布到工厂实际收发物料信息一一对应,坚持物料唯一性。24外来供应商物料质量控制外来物料
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 品质 风险 评估 识别 控制程序
限制150内