物料出入库管理办法.pdf
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1、物料出入库管理办法版本版次页码第A版第1次修改第1 页共 6 页文件编号XXX-PCD-PL-0021 1目的目的为了明确和规范各相关部门及人员在物料出入库各环节中的职责,使物料出入库管理进一步规范化、程序化。2 2范围范围适用于公司物流各组生产物料、辅料的出入库管理。3 33.13.24 4定义定义生产物料:生产过程中必需并随产品一起出售的材料。生产辅料:生产过程中必需,但在生产结束后不随产品出售的物料。涉及部门涉及部门计划部物流部质量部生产部财务部5 55.15.25.3一般原则一般原则加强物料出入库的标识管理和批次控制,保证物料的“先进先出”和“可追溯性”。物料的出入库原始凭据格式要统一
2、、填写时必须规范完整并经有效的审批。出入库的物料要有标准的包装方式,便于点收和储存管理,仓库的计量器具要定期校准,点收和称量物料时要认真仔细,确保出入库物料量的准确性。5.4物料出入库时,要及时更改物料卡和台账,确保实物、物料卡、台账三者的动态统一。出入库的原始凭据要完整保存,账务的记录准确、规范、完整并使用电脑记账,出入库逐步实现电脑化作业。5.5物流各组在每月25日截止对物料的库存状况进行统计,并在每月的 28日形成当月的出入库汇总报表交财务及其它相关部门。6 66.16.1.1程序程序入库外购/协物料的入库*只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的,任何复印件仅供参考*物料出入库管理办
3、法版本版次页码第A版第1次修改第2 页共 6 页文件编号XXX-PCD-PL-0026.1.1.1外购/协物料到达公司后,供应商将送货单送交仓库,送货单一式四联(一联存根联,二联供应商联,三联财务联,四联仓库联),送货单具体格式见附表,仓库接收到送货单后,由负责该物料的仓库员协同供应商把物料进行分类、分批、整齐地放置于待检区。6.1.1.2仓库员对到货物料进行大致清点,与送货单和采购申请单或外协加工出库单进行核对,检查送货数量与采购数量是否相符。仓库员要对送货量进行控制,对无采购计划或多送的,仓库员拒绝接收和报检。仓库员要对供应商的送货单和物料的标识卡的填写内容是否规范完整,包装及标识是否符合
4、要求,是否有产品出厂检验合格单等进行确认,送货单必须包含供应商名称、订单号、零件号、产品名称规格、数量、送货日期等信息,标识要求见产品标识与可追溯性管理,对不符合要求的,按照来料检验执行,同时将信息及时反馈至计划部。6.1.1.3来料确认无误后,仓库员在送货单上签章,将供应商联交供应商,同时仓库员开出外协/购件报检单送交来料检验课,具体报检与检验作业要求见来料检验。6.1.1.4来料检验完成后,仓库员接收到质量控制课返回盖有合格章及检验员号码专用章的外协/购件报检单后,在一个半工作日内办理物料的入库手续。6.1.1.5物料入库时,仓库员要认真清点、称量、核实入库物料量,检查产品的合格标识,入库
5、的物料必须有经检验合格且在物料包装、容器或产品标识卡上印有绿色合格标签或蓝色免检标签或偏差许可标识等。6.1.1.6“工程更改”或“偏差许可”的物料入库时,仓库员要检查物料是否有“工程更改”或“偏差许可”的标识,在对工程更改、偏差许可物料在贮运过程中要对物料采取必要的隔离措施,对“工程更改”和“偏差许可”标识进行维护。6.1.1.7仓库员确认入库物料无误,则开具入库单,入库单一式五联(一联存根联,二三联财务记账、验收联,四联供应商联,五联仓库统计联),入库单具体格式见附表,开具入库单必须包括零部件号、物料名称、规格、入库时间、数量并签章,入库单在开具的次日前交财务。不同类型入库单要有所区分,入
6、库单作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。对交库数与实数不符时,应及时通知计划部,计划部及时通知供应商。6.1.1.8物料入库后要马上给予归位储存,物料卡必须在入库的同时立即登账,料账(包括电脑入账)在次日10点前登记完毕,每日登账后,对本日异动的料项,再到储位料架进行核实。6.1.1.9在登账时要认真仔细、规范完整,及时提供各相关部门资讯报表。*只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的,任何复印件仅供参考*物料出入库管理办法版本版次页码第A版第1次修改第3 页共 6 页文件编号XXX-PCD-PL-0026.1.2派工物料的入库6.1.2.1派工物料加工完成后,由派工物料加工的人员将物料连
7、同派工缴库单交回仓库待检区。6.1.2.2派工物料加工人员将物料缴回仓库前,要将缴回物料量与派工量进行核对,发现缴库量与派工量不符,要在派工缴库单备注栏中注明原因,仓库员在接收予以确认。6.1.2.3仓库员根据派工缴库单进行报检,检验合格后入库。6.1.3生产余料、退料的入库6.1.3.1生产有用料变更或物料剩余时,由生产领料员开出退料单,具体退料要求见物料申领/补退控制6.1.3.2退料单作为入库原始凭证,同时提供月退料统计报表,具体要求见物料申领/补退控制。6.1.4辅料入库6.1.4.1辅料入库时要附所购物品发票和经有效审批的请购单。6.1.4.2仓库员对入库实物进行清点,同时与发票及请
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