物资采购入库费用报销流程图表.doc
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1、 * 有 限 公 司 1 物资采购、入库、费用报销流程图流 程 图说 明权责部门相关表单文件采购部门填写请购单部门领导NGOK上交采购进展采购库管验收入库OKNG报销单据整理粘贴填写?费用报销单?部门领导审核采购人员根据生产的实际需求量,口头请示部门领导,经领导同意后填写请购单交领导审核批准。1、部门领导在审核时,要认真核实所请购的物品数量。2、审核时要考虑是否确实需要购置以及购置后的实用性3审核购置物品的大概金额1、采购人员在采购时一定要货比三家,争取采购到质高价廉的货物。2、采购人员在采购时应认真核对请购单上的物品名称、数量、规格型号,检查物品质量有无破损或明显瑕疵。3、采购人员必须向购置
2、单位索要正规的发票或收据。1、库管协助公司质检人员在验收货物时核对请购单,点好物品数量。2、验收时,应检查物品质量有无破损与明显瑕疵,核对实物与请购单上物品的规格及型号。3、库管在入库时采购人员不能出示正规发票、收据与运费单应说明原因,经总经理或主管副总经理同意确认后办理入库,否那么库管有权拒收。1、报销人员根据公司费用报销流程制度要求,整理好需要报销的发票或收据及与材料采购有关的费用单据进展整理粘贴,根据费用内容填写?费用报销单?1、报销单填写要求不得涂改、用黑色字体笔填写并附上相关的报销发票与单证含该批材料配件的运费清单1、?费用报销单?及相关单据准备完成后,报销人将提交给直接主管领导审核
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