技术部年度工作计划(PPT48页)bojw.ppt
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1、20172017年度工作报告年度工作报告及及20182018年工作计划年工作计划 园区技术部园区技术部 阎定坤阎定坤5.0 20155.0 2015年各部门绩效提升计划年各部门绩效提升计划4.0 20154.0 2015年各部门绩效指标设计年各部门绩效指标设计 3.0 2014 3.0 2014年关键厂务指标分析年关键厂务指标分析2.0 20142.0 2014年厂务绩效概述年厂务绩效概述目录目录目录目录1.0 2017 1.0 2017 年工作概述年工作概述1.1 1.1 人员管理人员管理区分区分在岗人数在岗人数计划编制(计划编制(2016年制定)年制定)缺编缺编管理编660技术编8(外围班
2、组)15717(客栈班组)3518 人员编制:人员编制:人员发展:人员发展:区分区分电工证电工证新训新训电工证复电工证复审审安全管理安全管理员新训员新训新入职培训新入职培训部门安全部门安全培训培训技能竞赛技能竞赛数量4人6人2人10人6次1次占比16%24%8%40%50%/使用费用3,120.03,000.001,000.00/5,000.001.2 1.2 能源费用能源费用-2017-2017区分区分2017年度能耗年度能耗费用总额费用总额2017年核算至景区管理公年核算至景区管理公司费用总额司费用总额2017年景区管理公司费用年景区管理公司费用占总能耗费用的比例占总能耗费用的比例 电电1
3、0,300,000.004,772,231.9546.33%水水2,450,000.002,152,842.9587.87%气气5,800,000.00345,625.955.96%合计合计18,550,000.007,270,700.851.3 1.3 维修工作的量化管理维修工作的量化管理-2017-20172.0 20142.0 2014年厂务工作绩效概述年厂务工作绩效概述(Y2014 vs(Y2014 vs Y2013Y2013)S/N S/N KPIKPIY 2013Y 2013Y 2014Y 2014Dept.Dept.升降升降1 1重大安全事故率重大安全事故率0 00 0行政行政2
4、 2人员流失率人员流失率6.4%6.4%5.7%5.7%行政行政3 3客诉率客诉率 (次(次/月)月)6.86.81111品质品质4 4客退率客退率 1.31%1.31%2.06%2.06%品质品质5 5OBA OBA 不良率不良率 1.39%1.39%1.5%1.5%品质品质6 6产线直通率产线直通率98.71%98.71%96.6%96.6%制造制造7 7交付达成率交付达成率83.25%83.25%96.7%96.7%制造制造8 8直接劳动成本直接劳动成本 元元/个个1.371.371.471.47制造制造9 9来料合格率来料合格率97.38%97.38%96.5%96.5%资材资材101
5、0材料库存占销售比材料库存占销售比89.72%89.72%65.4%65.4%资材资材1111设备良好率设备良好率99.48%99.48%96.3%96.3%工程工程1212设备稼动率设备稼动率47.21%47.21%61%61%工程工程1313样品一次合格率样品一次合格率研发研发1414样品交付准时率样品交付准时率92.20%92.20%85.9%85.9%研发研发持平持平报警报警趋好趋好3.3 3.3 人力资源配置人力资源配置3.5 交付效率交付效率3.6 库存管控库存管控 3.7 工艺工程工艺工程3.8 研发效率研发效率3.03.0201420142014厂务关键厂务关键厂务关键厂务关键
6、厂务关键厂务关键指标综合分析指标综合分析指标综合分析指标综合分析指标综合分析指标综合分析3.1 3.1 制造效率制造效率 3.2 3.2 制造成本制造成本3.4 品质状况品质状况3.1 3.1 制造效率制造效率1总产出:总产出:3,707,0103,707,010月平均:月平均:308308,9189182均效:均效:8.6 8.6 个个/小时小时目标值:目标值:9 9(达标(达标 9 9 意味着意味着140140人每日人每日1212小时产出小时产出15K.)15K.)20142014年年1 1月当月为春节月,月当月为春节月,平均每日都有办公室人员平均每日都有办公室人员在线支援,连续在线支援,
7、连续9 9天。天。最大值最大值最小值最小值均线均线最大值最大值最小值:最小值:产线人产线人力饱和力饱和目标值目标值3.2 3.2 制造成本制造成本1年平均:元年平均:元/个个直接劳动成本:直接劳动成本:1.47171.4717间接劳动成本:间接劳动成本:0.25170.2517总制造劳动成本总制造劳动成本1.72341.72342对比产线统计的工作对比产线统计的工作效率,单位成本同工效率,单位成本同工作效率没有直接联系作效率没有直接联系结论:结论:产线统计的产线统计的工作效率失真,定额工作效率失真,定额严重偏离实际。严重偏离实际。最大值最大值最小值最小值均线均线目标值目标值最小值:最小值:产线
8、并未产线并未出现严重质量事故出现严重质量事故最大值最大值 3.3.1 3.3.1 制造人力资源配置制造人力资源配置1厂务一线人力资厂务一线人力资源增减同订单变源增减同订单变化趋势同步!化趋势同步!最大值最大值最小值最小值 3.3.2 3.3.2 公司人力资源配置公司人力资源配置20142014年平均总人力年平均总人力成本为成本为2.3832.383元元/个个11 1 如果按照现有管如果按照现有管理人力配置,月产理人力配置,月产量需达到量需达到4545万公司万公司直接人力资源支出直接人力资源支出占比才能达到占比才能达到70%70%安全线。安全线。2 2 产线直接劳动力产线直接劳动力成本成本/间接
9、劳动力间接劳动力成本成本/管理者劳动管理者劳动力成本比为力成本比为 59%/59%/14.3%/26.7%14.3%/26.7%3.4.1 3.4.1 品质状况品质状况 IQC 备注备注1:来料合格率总体来料合格率总体趋势线上扬趋势线上扬备注备注2:来料不合格来料不合格材料集中在材料集中在外壳和线材,外壳和线材,前前8名都是该名都是该材料供应商材料供应商3.4.2 品质状况品质状况 IPQC1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计生产总数184,640 248,972 361,885 566,939 307,005 258,591 221,625 154,612 286,73
10、4 249,487 191,290 280,767 3,312,547 良品数176,300 238,095 351,494 552,216 295,300 247,203 214,572 147,838 278,289 241,840 184,395 273,271 3,200,813 不良数83401087710391147231170511388705367748445764768957496111,734 合格率95.48%95.63%97.13%97.40%96.19%95.60%96.82%95.62%97.05%96.93%96.40%97.33%96.63%备注备注:产线均直通
11、产线均直通率在率在96.6%上下浮动,上下浮动,目标是目标是99%3.4.3 3.4.3 品质状况品质状况 OQAOQA备注备注:比较出货抽检比较出货抽检合格率和客诉合格率和客诉批次,同时做批次,同时做3阶趋势分析,阶趋势分析,清晰的可以看清晰的可以看到二者是到二者是 背反关系,而背反关系,而非同步。这意非同步。这意味着我们的出味着我们的出货抽检有效。货抽检有效。但改善措施无但改善措施无效。即当月出效。即当月出货抽检合格率货抽检合格率低,简单的返低,简单的返工并未消除品工并未消除品质隐患,次月质隐患,次月客诉一定上升。客诉一定上升。3.4.4 3.4.4 品质状况品质状况 客诉分析客诉分析备注
12、备注:对比商务部客对比商务部客户份额占比,户份额占比,客诉率最高客诉率最高的前的前1010大客户大客户是是:康宏康宏 3.963.96 圣马丁圣马丁3.33.3 建发建发 1.51.5 蒙发利蒙发利1.21.2 东吉联东吉联1.01.0 BOBP 0.73 BOBP 0.73 纽创纽创 0.650.65 蓝硕蓝硕 0.480.48 旭日旭日 0.460.46 东广东广 0.130.13 3.5.1 3.5.1 交付失效成本交付失效成本 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计出货数(PCS)3182072529213241864715103778912842892400052
13、696503503992800972121733052883686616零星退货数(PCS)53170141265547106351853241088321652931整批退货数(PCS)150002486612357071056513400126055005003510072835总不良率0.49%0.07%0.12%1.46%9.59%3.75%0.57%0.07%0.45%2.00%2.75%1.72%2.06%备注备注:1 1 总不良率总不良率为为2.06%2.06%,目标是目标是0.1%0.1%。2 2 因退因退货产生的失效货产生的失效成本为成本为 RMB RMB 874,02087
14、4,020 3.5.2 3.5.2 交付达成率交付达成率1,整体趋势线在上扬,意味绩效在提升2,2014年10月份延误率7%,共12单延误,原因主要是因为白色线材色差以及国庆长假影响供应商外壳交付。目标值目标值98%98%呆滞库存占比呆滞库存占比呆滞材料占比呆滞材料占比25.07%呆滞成品占比呆滞成品占比51.15%期末呆滞物料期末呆滞物料8383万元万元 期末材料库存期末材料库存326326万元万元期末呆滞成品期末呆滞成品9303693036只只 期末成品库存期末成品库存181802181802只只3.6 3.6 库存控制库存控制 20142014年年期初库存:期初库存:2595552259
15、5552期末库存:期末库存:32597513259751平均库存:平均库存:30667323066732月平均销售:月平均销售:47350824735082月平均库存月平均库存/月月平均销售平均销售=64%=64%库存呆滞消化库存呆滞消化总计总计RMB RMB 47991.9747991.973.7 3.7 工艺工程工艺工程 由于以前考核数据只限于设备稼动率和完好率,由于以前考核数据只限于设备稼动率和完好率,因为因为A A栋一直未启用和和而泰项目失误,不做分栋一直未启用和和而泰项目失误,不做分析!析!3.8 3.8 研发效率研发效率3.8 3.8 研发效率研发效率3.8 3.8 研发效率研发效
16、率4.0 20152015年年 厂务各部门指标设计厂务各部门指标设计 4.1 4.1 行政部行政部废料变卖金额统计废料变卖金额统计行政部工衣发放和库存状况工衣发放和库存状况加班工时加班工时/正班工时比正班工时比1/2 2 2(20142014年年1.7 1.7)监控项监控项考核项考核项4.2 品质部品质部品质部品质部IQCIQC来料合格率,目标来料合格率,目标 99%99%分列不合格项供应分列不合格项供应商商TOP10TOP10IPQCIPQC产线直通率,产线直通率,目标目标 99%99%大幅大幅上扬和下降简要说上扬和下降简要说明明OQAOQA出货抽检合格出货抽检合格率,目标率,目标 99.9
17、%99.9%分列不良分列不良TOP5TOP5客诉批次客诉批次 ,目标,目标 9个个/工时,工时,或者或者162W/工时工时月损耗工时总量月损耗工时总量分列到责任人,分列到责任人,制造部损耗工时比例制造部损耗工时比例目标目标10:110:1考核项考核项监控项监控项4.4 物料、计划部物料、计划部物料物料物料物料计划部计划部计划部计划部BBE EC CDDAA交付达成率交付达成率 目标目标 98%98%20142014年为年为 97%97%库存库存/销售比销售比目标目标 50%50%20142014年为年为 64%64%呆滞呆滞/正品材料比正品材料比目标目标10%10%呆滞呆滞/正品成品比正品成品
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