股份公司业务流程二23450.pptx
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1、内内 部部 物物 资资 调调 拨拨 调调 出出 签签 审审 流流 程程调入单位总调度室调出单位仓库经理签审1调拨 申请单16记帐仓库提货保管签字货经办人员填写调拨申请单审核安排物资调拨1调拨 申请单16总调度长签审1调拨 申请单16调出单位财务调出单位门卫调拨 出库单41调拨 申请单136货出门1内内 部部 物物 资资 调调 拨拨 调调 入入 签签 审审 流流 程程总调度室调入单位仓库保管员按调拨单计量、验质后,保管员在调拨单上签字入库调入单位财务1调拨 申请单13货调拨 申请单3调拨 入库单1调拨 入库单2复核留存记帐2固固 定定 资资 产产 拆拆 除除 申申 请请 签签 审审 流流 程程分
2、厂 总调室 总经理 财务部 工程部 仓库经理签审拆除申请总调室度长签审拆除申请生产副总签审终审拆除申请留存拆除申请拆除申请拆除申请备份做固定资产清理处理与相关单位协商、签定拆除协议进行拆除清理盘点有用物资物资清册物资清册物资清册入库记数量帐列管,不作资产帐说明:拆除设备所清理的可用部件不作资 产帐记帐,仅作数量帐管理3 总调室 总经理 分厂 财务部物物 资资、设设 备备 报报 废废 签签 审审 流流 程程经理签审报废申请根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额设备管理科审核报废申请生产副总签审终审报废申请进行处理和帐务调整报废申请报废申请备案作出售时核对47分厂出纳室供应部变卖处理结算室开发运
3、单报报 废废 物物 资资 处处 理理 流流 程程报废申请仓管员发货出帐货买方发运单17报废申请终审后的材料收款开收据收据13缴款收据2收据2出门发运单货财务部门卫发运单76发运单6核算会计出帐收据1核算会计收入记帐5环环保保合合同同签签审审流流程程 总调室 总经理 财务部 经办人员草签合同生产副总签审终审总调度长签审合同合同50000元以上执行合同留存做请款核对6 安全环保科 总经理 人事行政部安安 全全 环环 保保 标标 准准 制制 定定 签签 审审 流流 程程根据国家环保法规,结合公司实际情况起草安全环保制度环保标准草案总调度长审核生产副总签审终审环保标准方案发文执行环保标准方案组织各部门
4、讨论并进行修订环保标准方案7 安全环保科 安安 全全 环环 保保 例例 行行 检检 查查 流流 程程每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据在全公司范围内通报结果统计各项数据统计表8 质量部 安全环保科 人事行政部环环保保违违规规惩惩罚罚流流程程对质量部检测数据进行审核总调度长审核生产副总终审发文执行惩处数据计算出惩处数据惩处数据检测数据检测数据9 事故发生单位 人事行政部 安全环保科 总经理安安 全全 环环 保保 事事 故故 处处 理理 流流 程程科长签审生产副总签审事故发生单位填制事故报告事故报告部门主管签审事故报告终审事故报告进行事故处理事故报告组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分
5、清责任、提出整改意见重大安全事故总调度长签审进行经济处罚10 技术部工程施工图专业负责人签字部长签字总工程师终审根据公司项目报告书安排制图工工 程程 施施 工工 图图 纸纸 签签 审审 流流 程程11总工办或外单位 工程部 预决算科审核编制工程预算预决算项目负责人签字预决算科科长签字施工方案施工图施工方案工工 程程 预预 算算 签签 审审 流流 程程12工工 程程 招招 标标 签签 审审 流流 程程预算室编制标底工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制招标表生产副总签审终审施工图纸财务部 工程部 总经理 施工单位招标表招标表招标表招标施工图纸发放给各施工单位施工图纸编制预算方案报价单标底标底报
6、价单5万元以上13工工 程程 合合 同同 签签 审审 流流 程程 工程部 法律顾问 财务部与中标单位草签合同签字组织中标单位施工凭终审后的招标表合同合同生产副总终审合同招标表非标合同标准合同合同备案做请款核对复印14门卫进物单位工程部门卫凭实际清点数填制 物资 检验单13工工 程程 施施 工工 外外 单单 位位 物物 资资 进进 厂厂 流流 程程 签字 物资 检验单23工程现场监工员核实签字工程项目负责人签字 物资 检验单23 物资 检验单23作为办理出门手续的证明物物15工工 程程 施施 工工 外外 单单 位位 物物 资资 出出 厂厂 流流 程程 门卫进物单位工程部 物资 检验单1 物资 检
7、验单3门卫清点货物、在物资检验卡存根上逐项登记、核销 物资 检验单23监工人员监装、核实、签字 物资 检验单23物物物 物资 检验单31617 供应部 总经理 财务部部长签审生产副总签审终 审原原、材材、物物 料料 定定 价价 申申 报报 签签 审审 流流 程程供应部月初提出原材料、燃料、包装物的 采购价格申报表价格 申报表价格 申报表价格 申报表大宗原材料价格 申报表18供供 应应 合合 同同 签签 审审 流流 程程 供应部 法律顾问 总经理 财务部起草合同签字进行采购合同合同生产副总签审合同非标合同标准合同合同备案作请款核对大宗原材料或5万元以上订购供应部长签审终审合同合同说明:合同使用范
8、围1-设备等资本财的采购使用合同进行规范。2-定期性来往的如大宗原材料、五金供应商,在年度或月度签定合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订货。3-未签订合同的供应商,一次订货金额低于万元的,都以请采购单进行订货。用印签定合同19原原材材料料请请采采购购作作业业签签审审流流程程分厂 总调室 供应部 总经理 财务部 原料进销存日报表请采购单每月20日前根据原材料库存、生产计划等填制请采购单总调度长签审供应部根据价格履历表、报价单完成采购单供应商 报价单原材料价格履历表供应部长签审生产副总签审终审交供应商进货200万以上原料进销存日报表16请采购单15请采购单15请采购单15请采购单1请采购单3
9、50万以上20 分厂 分厂采购员 供应部 总经理 财务部计划员填制请采购单并将计划入网设备科长审核设备经理审核分计划分分 厂厂 五五 金金 请请 采采 购购 作作 业业 签签 审审 流流 程程根据价格履历表、供应商报价,完成请采购单备品备件、外加工、低值易耗品其它请采购单16采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料供应商 报价单材料价格履历表供应商 报价单 材料价格履历表分厂经理签审供应部长签审10000员以上生产副总签审科长签审5000员以上终审20000员以上供应部请采购单3传供应商进货请采购单15请采购单1请采购单15请采购单15请采购单15传供应商进货21分厂保管 工程部或总部部室
10、 供应部 总经理 财务部总总 部部 或或 技技 改改 物物 资资 请请 采采 购购 作作 业业 签签 审审 流流 程程经办人员填制请采购单并将计划入网部门部长签审请采购单1请采购单156供应商 报价单 材料价格履历表采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料供应部长签审5000员以上生产副总签审10000员以上科长签审终审20000员以上请采购单3传供应商进货请采购单15请采购单14请采购单1请采购单4代收代管请款依据22原原材材料料入入库库流流程程 供应部 供应商 过磅员 化验员 原料仓管员 分厂会计1过磅单14发运单装货目测外观NGOK填写毛重卸货化验报告单外观验证综合取样化 验磅皮重4
11、过磅单21入库单16过磅单2入库单34过磅单4发运单结算请款入库单记 帐填写净重报销请款化验报告单4机要室在化验报告单上填写供应商名称212发运单2月价格和供货合同质量奖惩结算单键入电脑请采购单4请采购单发运单24月底对帐月底对帐入库单5化验报告单23五五 金金 入入 库库 流流 程程采购员 五金保管 设备计划员 验收员 分厂材料会计 财务部查看请采购单价格及数量目测外观入库单16入库单53入库单421入库单3通知入库单3用第5联平计划入库单2至仓库验货OK签字并填写验货结果通知NG 退货入库单35入库登帐报销请款作业货货发货单发货单发货单签字返还说明:电脑化后,入库单3不再转设备 计划员,而
12、由其直接从电脑中查询键入电脑打印键入电脑货入库记帐月底对帐月底对帐24 分厂 供应部物物资资试试用用签签审审流流程程货签收试用货供应部收货写收条并注明试用期试用物资OKNG补办入库等手续退货25 使用单位 仓库保管 分厂会计 财务部 供应部 门卫物物 资资 退退 库库、退退 货货 流流 程程货部门主管签审根据物资使用情况填写退库单退库单15货记帐货3退库单2退库单5货退库单退货5货退库单核对放行退库单15验质退库单25记帐记帐扣款月底对帐月底对帐说明:退库单可以将领料单上领料二字涂改为退库使用。26成成品品入入库库流流程程 质检科 车 间 成品仓库 车间统计员 分厂会计入库单2入库单13成 品
13、成 品OK取回成品返工化 验NG仅记入库数量、生产数量、返料量 仓管核对数量化验报告单取样后发合格证入库记帐键入电脑NG工艺经理分析原因并进行不合格品处置化验报告单化验报告单化验报告单质检科长签字键入电脑入库单1班长填写化验报告单化验报告单说明1:电脑化后,可取消化验报告单的传递,化验结 果直接从电脑中调取说明2:成品入库第一次仓库键入电脑为待验品.第 二次品管员输入OK即待验品自行转成成品,NG 即待验品自行转成退库入库单13入库单13品管员签字入库单13记帐月底对帐月底对帐27后后 勤勤 物物 资资 入入 库库 流流 程程 供应部 人事行政部 需用部门 财务部采购员交物物物制单员填制 入库
14、单并签字入库单146验质员 验质签字保管员签字第一联制单员留底;第六联仓管员留存2入库单1462入库单1462入库单4入库并登记台帐入库单2报销请款28原原 材材 料料 领领 用用 签签 审审 流流 程程 车间统计 车间主任 生产经理 原料保管 分厂会计1领料单14填制领料单登帐键入电脑1领料单14签审1领料单14签审1领料单14发料领料单1记帐领料单3月底对帐月底对帐29五五 金金 领领 用用 签签 审审 流流 程程领料员 五金保管 材料会计 车间统计设备科长十天送一次领 料发 料需求用料记帐领料单右上角注明分类编号领料单领料单1144领料单13 按车间装订成册交设备经理登帐键入电脑领料单3
15、月底对帐月底对帐30后后 勤勤 物物 资资 领领 用用 签签 审审 流流 程程需用单位 人事行政部 财务部填制领料单领料单14贵重物、接待物由部长以上领导签字经办人签字领料单14保管在领料单上签发物物领料单2保管登记台帐经办人领用领料单3记帐31成成 品品 出出 货货 汽汽 运运 提提 货货 流流 程程核算会计 销售办 客 户 分厂会计 地磅房 成品保管客户需货时提货单6空车过磅装货重车过磅填写毛重门卫记帐键入电脑月底会计对帐核对放行提货单2过磅单记帐63过磅单提货单1缴款发票1发运单566发 票2发票3说明:1-赊销时,直接开发运单,执行成品出货流程,按合同期限付款后,再给客户开发票。2-提
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