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1、精选优质文档-倾情为你奉上企业财务审批程序:一、目的 为了提高公司管理水平,理顺管理关系,根据公司章程,制定财务审批流程,本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责,以主管领导负责合理性、真实性,财务负责合法性、合理性为基本原则,不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程,均需严格遵照执行。二、说明 总经理可决定金额在人民币2万元(含)以内的日常费用开支(但每月需支付的固定项目不受以上金额限制:员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等):可决定金额在人民币2万元(含)以内的经营合同及其款项支付:可决定金额在人民币10万元(含)以内已签署的工程合同,资产购置合同的款项支付。 董事长可决定金额在
2、人民币50万元(含)以内的费用开支、经营合同、工程合同、资产购置及相应的款项支出。三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下: (一)现金借款 1、签批流程 2、审批权责规定: a. 借款人根据事项填写借款申请单,经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付;各级审批人需详细了解借款用途及严格控制借款限额; b. 财务总监需核实借款人的借款限额,对不符合借款条件的可提出拒付理由;对超限额借款的,需在借款申请单上明确标注; c. 借款原则:前款不清后款不借,特殊情况特殊处理。 (二)费用报销: 1、签批流程: 2、审批权责规定: a .报销人填写费用报销单,后附发票,费用说明资料等。 b .财
3、务审核票据、数量、单价、金额,及期间,出差费用需审核出差标准,补贴等费用发生需有验证手续。 c .部门经理审批同意后,交出纳负责办理后续审批手续;出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。 d .付款原则:谁领款谁签字 (三)日常开支: 日常开支原则上为公司经营日常发生费用:A、承包商月结合同款 B、员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等 C、其他日常开支。 1、签批流程: 2、审批权责规定: a 承包商提交合同付款申请单,附件:发票、项目承包商月度评价表等 b 生产审核,有项目负责人对承包商月度评价表进行考核。 c 商务审核,由商务负责审核合同付款正确性,发票的合法性,金额的准确
4、性。 d 经办人负责填写付款申请书,并负责后续审批手续。 B 员工工资,伙食费,贷款利息、税费、水电费等 1、签批流程: 2、审批权责规定: a 财务,即为相关付款业务财务负责人填写付款申请,后附发票、说明资料。需仔细审核单据并负责办理后续审批手续。 b 员工工资支付时,必须在付款申请书后附已走审批流程的工资表 C 其他日常开支 1 签批流程: 2 审批权责规定: a 财务,即为相关付款业务财务负责人填写付款申请,后附发票、说明资料。需仔细审核单据并负责办理后续审批手续。 (四)采购付款: 库存物资、工具、设备、劳保及其他物品的采购,原则上必须由公司商务部统一办理,其他部门不得自行采购采购付款
5、原则上需要在货物验收合格后方可办理付款手续。 1、审批流程: 2、审批权责规定: a 采购专员填写付款申请书,附物资采购申请单、采购合同、入库单。含材料及设备的品牌、规格、型号;质量合格证明文件;材料及设备的单价、数量以及应支付的金额;发票或付款收据;相关合格证书、技术资料。 b 财务人员应严格审核实际入库情况及合同约定的付款条件及时间,对不符合付款条件或对采购价格的异动有疑问的,可提出拒付理由; c 原则上采购物品需从已询价的供应商采购,少量采购或应急采购可非固定供应商。 四、 附则 1、各环节的审批人应及时处理审批单据,杜绝有滞留现象。 2、遇紧急事项,签批人出差等原因导致签批环节不顺畅使工作受损,可进行电话确认事后补签。 3、签批人在审核过程中有异议,需返回上一流程,进行重新审核确认或补办手续 4、公司财务管理制度规定的各类审批单据,经财务审核拒付的,财务需做好解释工作,若发生争议,可直接报财务总监据实酌情审批 5、 各部门之间共用的费用的发生,财务按比例进行分摊,做出分摊表,由各部门经理或负责人共同签字,对于费用分摊有争议的,提总经理签字作最后规定。 专心-专注-专业
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