MFGPRO系统流程概述-销售财务.ppt
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1、P 1InFoPowerD&F-To Be Process Map1.销售流程2.计划流程3.采购流程4.生产流程5.库存管理6.财务流程6.1 应收帐款/暂收款项6.2 应付帐款6.21 原物料/固定资产等采购6.22 三单检查 6.23 差旅费暂支和报销6.24 付款6.3 费用报销6.4 财务预算6.5 总帐6.51 主文件设置6.52 月末结帐6.6 期末集团内部单位间往来业务流程钱啤MFG/PRO系统流程概述(销售/财务)0.主文件设置P 2InFoPowerD&F-To Be Process Map0.主文件设置主文件设置 财务 1.系统/帐户控制文件 2.税收文件 3.银行代码
2、4.汇率文件 5.会计单位 6.总帐日历 7.科目分组 8.帐户代码 9.分帐户代码 A.成本中心 B.项目代码 分销 1.地点 2.库位 3.公司地址 4.客户文件 5.供应商文件 6.产品类 7.零件数据 8.计量单位 系统管理 1.用户设置 2.打印机设置 3.菜单安全性设置 4.字段安全设置 5.会计单位安全设置 6.帐户安全设置 图例:处理文挡检查/批准P 3InFoPowerD&F-To Be Process Map1.1 销售流程销售流程客户订单要货通知审批?6.1 A/R各销售公司优惠结算瓶箱调换等收款开票提货证明单提货证明单提货证明单审批单验收单收款报表人工分配库存发货屏幕打
3、印系统发票打印正式发票提货证明单发票已打印系统发票日报检查过帐6.4 G/LY客户财务部瓶箱仓库收款处发酒调度成品仓库开发票处P 4InFoPowerD&F-To Be Process Map1.1 销售流程销售流程(1)P 5InFoPowerD&F-To Be Process Map责任人过程描述控制重点1.1 销售流程销售流程(2)P 6InFoPowerD&F-To Be Process Map2.计划概述计划概述预测SO库存MPS确保能力和资源运行MRP采购申请生产计划转为生产排程收集采购申请准备采购3.采购流程接收排程转为实际的排程4.生产流程计划员车间采购员P 7InFoPowe
4、rD&F-To Be Process Map转移单库存转移6.4 总帐正确?5.库存管理库存管理盘点报告初盘重盘库存更新库存更新计划外入库计划外出库财务仓库YesP 8InFoPowerD&F-To Be Process Map6.1 应收帐款应收帐款/暂收款项暂收款项 AR 会计会计出纳出纳销售销售客户客户客户AR报表期末打印客户报表抵销未结发票AR帐龄报表退余款?支票/现金交存银行按销售员排序的AR报表汇票?记录汇票NY记录收款有发票号记录付款应用NY退余款银行收款通知记录借/贷通知单收款报表1。销售流程YN催款付款确定付款用途银行转帐?YNP 9InFoPowerD&F-To Be Pr
5、ocess Map6.1 应收帐款应收帐款/暂收款项暂收款项责任人责任人过程描述过程描述控制重点控制重点销售员负责催收客户欠并注明客户付款的用途(如发票号等)将现金/支票/汇票转交出纳收到欠款必须注明发票号或付款用途应当立即将收款转交给出纳出纳交存现金/支票到银行接收汇票并通知AR会计在AR收款模块中记录收款做收款报表并转给AR会计以冲销客户欠款 其他暂收款项业务借用AR得客户付款功能,将付款人像客户一样处理,收款时,借:现金等 贷:其他应付款,付款时(收负支票),借:其他应付款 贷:现金等现金/支票在当天或第二天交存银行 每天做收款报表并尽量注明发票号,客户代码,付款用途等AR会计在会计期末
6、打印AR报表(分别按客户和销售员排序)并分别送到销售部和客户根据银行收款通知冲销客户欠款在汇票模块中处理汇票及其他期票使用借/贷通知单功能处理退余款在每一会计期末打印AR帐龄报表 当退回暂收款项时,凭出纳通知抵销暂收款项(付款应用)假如客户需对帐则打印AR报表给客户 每一会计期末打印客户欠款给销售部和其他管理部门 每一会计期末还应当打印其他应付款明细报表P 10InFoPowerD&F-To Be Process Map采购员采购员A/P 会计会计YN建立采购单6.21 AP-原物料原物料/固定资产等采购固定资产等采购仓库仓库接收发票但不处理入库单/报销单采购需求 三单检查供应商供应商采购单发
7、票发货有采购单?有入库单/报销单?输入发票YNP 11InFoPowerD&F-To Be Process Map6.21 AP-原物料原物料/固定资产等采购固定资产等采购责任人责任人过程描述过程描述控制重点控制重点采购员业务暂时由手工处理仓库AP 会计检查是否有采购单,如无则不接收发票检查是否已收货,如没有则不输入发票如已入库,则输入发票,并指明借方科目,系统会贷记AP帐户注意需把AP用量和费率差异帐户指定为所采购的原物料所属的会计科目 对非库存零件采购,则必须由采购员填写报销单并须取得相应的批准,用该报销单取代流程中的入库单,然后连同发票一起送到AP会计进行处理发票应当注明采购单号码送到财
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