ISO9000内审员培训教材.pptx
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1、内审员培训-ISO9001品质体系ISO9001/2008八项品質管理原则 1.范圍2.規範性引用文件3.術語和定義4.品質管理體系5.管理職責6.資源管理7.產品實現8.測量、分析和改進公司品質管理系統模式品質管理系統之持續改善 管理階層責任 產品 實現資源管理 量測、分析及改善 產品顧客顧客滿意輸出輸入增加附加價值的作業活動資訊的收集與傳遞要求对象:确定品质体系的活动和有关的结果是否符合ISO9001:2008版标准要求是否符合公司品质管理体系规定的要求上述的要求是否得到期有效实施体系文件是否符合标准的要求品质活动是否符合体系文件的规定是否达到预期的审核绩效审核程序审核范围依据客观证据审核
2、规避认证机构组织(企业)顾客供应商第一方审核(內部稽核)第三方认证/审核第二方审核第二方审核与品质体系有关的ISO9001要素与审核类型相关与ISO9001有关的部部门门地区车间库房营运区生产服务检验内审培训人产品品质计划程序文件作业文件合 约ISO9001标准品质手册与产品相关的法令法规每年一至二次涵盖的全面性集中审核滚动审核二、三方审核前公司重大变革、顾客严重投诉取证审核监督审核换证审核每年一次每三年一次重大合约签订前选择供应商合格的内审队伍一套正规的内审程序一个具体管理的职能部门年度审核计划单次审核行程安排审核组长审核员具有资格与受审核相关的便于配合审核员编制管代/组长审核按部门編號受稽
3、核單位稽核重要項目(條文)稽核員稽核日期實施情形備注核准:審核:-年度内部审核计划製表:Q1-36-A1集中审核审核目的:审核范围:审核依据:审核成员:审核员:组长:日期时间审核员受审部门相关要素10/169:009:15 刘 首次会议9:15-10:15 王销售部7.2/8.2.110:15-12:00 王生产部10/1716:30-17:00刘 末次会议编制:审批:不能审核与自己有直接责任关系的部门。过程时间安排合理否。审核员专业知识合理否。兼职时安排的合理。审核员资格工作经验组织能力控制能力协调能力审核员资格为受审部门接受业务范围专业知识1)上次的审查报告确认问题的重点问题改善的跟进2)
4、通用文件的考虑文件控制记录控制方针、目标与沟通3)部门重要相关文件(程序等)三级文件常现场查询3)外来文件与合同的考虑审核程序规范化明确有关的样本审核目标明确保持审核进度提高审核质量1)对照标准、手册、程序等的要求2)结合部门特点,选择典型质量问题3)抽样要有代表性(3-4S12)4)要有可操作性、全面性被稽核單位總經理室稽核日期稽核員頁次1/1稽核項目內容 判定 不合格事項說明矯正單編號YNNA /12345内部品質稽核查檢表1)提前3-5天通知受审部门2)确定陪同人员3)确定内审与首次会议时间4)以书面形式首次会议现场审核确定不合格项汇总分析审核结果编写不合格项报告末次会议编制审核报告1
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