采购流程文件——完整版.pdf
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1、.编辑 doc 1.0 目 的1.1 为 使 一 切 采 购 事 宜 有 规 范 可 循,特 制 定 此 程 序。2.0 范 围2.1 凡 公 司 各 部 门 对 外 一 切 采 购 事 宜 均 属 之。3.0 权 责3.1 请 采 购 权 责项 次项 目请 购 部 门采 购 人 员采 购 协 办 部门3.1.1办 公 总 务 用 品/日 常 杂项/消 耗 品需 求 部 门管 理 部 采 购-3.1.2生 产 设 备 维 修 耗 材需 求 部 门管 理 部 采 购 生 产 部 维 修组3.1.3固定资产3.3.1生 产 设 备/仪 器生 产 部 门管 理 部 采 购 生 产 部 门3.3.2
2、QS 2E 部 门 使 用设 备/仪 器QS2E管 理 部 采 购 QS2E 部 门3.3.3房 屋 建 筑、设 备及 相 关 工 程 发 包需 求 部 门生 产 部需 求 部 门3.3.4电 脑 等 资 讯 设需 求 部 门管 理 部 采 购 MIS3.3.5其 它需 求 部 门管 理 部 采 购 需 求 部 门3.1.4原 物 料/转 售 产 品生 产 部 门管 理 部 采 购-3.1.5转 售 产 品(部 分 批 量 采购 品)业 务 处管 理 部 采 购-3.1.6QS2E 部 门 使 用 耗 材(料)QS2E 部 门管 理 部 采 购 QS2E 部 门3.1.7进 口 原 料、物 料
3、 报 关 职责管 理 部业 务 处管 理 部3.1.8运 输 委 托需 求 部 门业 务 处.编辑 doc 注:请 采 购 核 准 权 限 参 考 核 决 权 限 办 法 办 理3.2 财 务 部:负 责 办 理 采 购 付 款 事 宜。3.3生 产 部 经 理:负 责 工 程 发 包 之 招 标 及 发 包 事 宜。4.0名 词 说 明4.1原 料:凡 现 存 供 直 接 生 产 用 之 原 料 或 须 经 过 加 工 后 才 供 生 产用 者 皆 属 之。4.2物 料:凡 直 接 供 生 产 使 用 但 无 法 直 接 计 入 产 品 成 本,如 铁 桶、塑 料 桶、包 装 用 纸 箱 等
4、。4.3转 售 产 品:凡 直 接 自 外 界 购 入,不 须 经 加 工 过 程 即 可 供 应 销售 之 货 品 皆 属 之。4.4资 材 设 备(列 帐):包 括 不 动 产、生 产 设 备、电 脑 设 备、运 输设 备 经 济 耐 用 年 限 超 过 一 年 者,金 额 人 民 币 2000元(含)以 上者 统 称 之。4.5保 管 品(列 管):指 耐 用 年 限 超 过 一 年,但 金 额 超 过 200元 不 超人 民 币 2000元 者,且 需 以 财 产 编 号 列 管 的 物 品。4.6办 公 总 务 用 品 及 日 常 杂 项:指 一 般 所 需 之 文 具、清 洁 用
5、品、日 用 品、电 脑 耗 材、公 司 制 服 等。4.7消 耗 品:系 指 除 原 物 料 外 之 厂 务 制 造 需 要 耗 品,如 打 包 带、气 泡 纸、PE、膜 手 套 等。5.0作 业 说 明5.1请购5.1.1 请购原物料由需求部门先向生产部门提出需求,并由生产部门开出请购单交管理部门采购,到货时间应符合采购周期表之规定。5.1.2 若向国外请购样品,需求部门向研发中心提出需求,由研发中心开具物品需求单交由管理部采购。5.1.3 请购单交单时间原则上定于每天上午9:30,下午 14:00各一次。5.1.4 采购周期和最少采购量如采购周期表。5.1.5 生管人员应每天对ERP程序之
6、未结请购查询进行查看,对未结请购单,请购人员应与采购人员确认未结原因后,再决定是否需作异常结案。5.1.6 总务用品采购,每个部门须在每月25日之前将后一个月所需要的总务用品数量和明细填写物品需求单后交于管理部总务人员,总务将于每月27日之前将汇总后的总务用品清单交于管理部采购人员,采购人员须在下月5日之前将总务用品采购进公司,并有总务人员验收,总务再将各部门需求之总务用品按各个部门需求明细分发于需求部门。5.1.7 资材设备请购列明所购物品具体名称、型号、技术服务等条款,确保所购物品满足我公司要求,特别订制的物品,需技术部门与供应商签订技术协议,并由技术人员与供应商双方签字认可,技术协议作为
7、合同的附件与合同一样具有法律效力。5.1.8 劳保类及化学品实验室消耗类请购需求部门填写物品需求单经签核后,交由部门统计人员定于每月1日和 15日将汇总后的物品需求单交于采购人员,采购人员每月进行两次集中采购。5.1.9 五金及阀门、轴承类请购由生产部门从ERP中开具请购单交由管理部采购,采购人员每月进行两次集中采购。5.1.10 房屋建筑、设备及相关工程发包需求单位应依流程填写资材设备请购单,依核决权限办法签核后,再由生产部经理负责相关招标工作之进行。5.1.11 紧急采购由申请人填写暂支单,须经权责主管核准后方可采购,发票带回交给采购报帐。.编辑 doc 5.2.询/比/议价5.2.1采购
8、执行部门收到需求部门之请购时,即应决定对需求之物品进行采购作业。5.2.1.1 原物料采购部分询比议价流程(A)采购人员应在相关网站对所需之物品了解其即时的价格行情。(B)主要原物料,采购人员应与需求部门协调整短期或长期的用量,经询比议价后,将供应商之报价单附于采购订单之后,交权责主管签核采购订单后方可与供应商签定短期或长期采购合同。(C)未有签定短期或长期合同之原物料,除特殊原因外,采购人员对二家(或二家以上)厂家进行询价,唯经权责主管确认之供应商和价格方可进行后续之采购作业。(D)保密类及大宗原物料(详见集团采购管制清单)因为集团采购管制,本地采购人员需依集团采购中心指定之供应商及单价进行
9、采购,故不需做询、比、议价之作业。5.2.1.2.杂项采购部分询比议价流程:(A)采购人员须列出主要总务用品/劳防用品/五金耗材用品/实验室耗材用品清单,找寻 2-3家供应商供采购询比议之用,并将询议价之结果记录于采购询价记录表上。(B)主要总务用品/劳防用品/五金耗材用品/实验室耗材用品清单,采购人员应与需求部门协调整个短期或长期的用量,经询比议价后将供应商提供之报价单 经权主管签核后方可与供应商签定短期或长期采购合同,直至合同到期另进行询比议流程。(C)除特殊原因外,未有签定短期或长期合同之总务用品/劳防用品/五金耗材用品/实验室耗材用品,单价在200 元以上或总金额在2000 元以上“零
10、星采购明细表”应连同两家(含)以上供应商报价单呈主管核准方可进行后续之采购作业。(D)紧急临时外出采购之物品(金额在 500 元以下),须经权责主管核准后方可采购,否则须按杂项采购询比议流程。(E)快速消费品,经主管核准后,可以在大型超市进行采购,不用进行询比议价。(F)采购金额在200元以下,采购员可以自行进行采购。5.2.1.3资材设备部分询比议价流程(A)采购人员对二家(或二家以上)厂家进行询价之后,已经核准之资材设备采购订单上,连同供应商确认之报价单(每家供应商均需有报价单),呈请权责主管签核,唯呈权责主管核准之供应商和价格方可进行后续之采购作业。(B)家用电器类物品,如在国美,苏宁等
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