年内部审计工作总结范本.doc
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1、年内部审计工作总结范本2022年,我单位内部审计工作,在上级业务部门详细指导和管委会党组的统一领导下,认真学习和执行审计署关于内部审计工作规定和内部审计准那么规定要求,不断加大内部审计力度,在财务收支、根本建立和专项资金审计中发挥了良好的作用,发挥了内部审计的职能作用,起到了为管委会党组当好参谋助手的作用,有力促进了管委会党组的廉政建立。我们的主要做法由如下几点:一、高度重视,强化组织领导(一)建立组织,强化领导。管委会党组始终站在讲政治的高度认识审计工作的重要性,不断增强监视意识,注重在总体上把关、详细上支持、关键时撑腰。在党组领导下履行审计职能,即时组织领导原那么,又是做好审计工作的根底。
2、加强领导,党组坚持把审计工作列入重要议事日程,成立了内部审计工作领导小组,由一把手担任组长,纪检组长担任副组长,形成了主要领导亲自抓,分管领导详细抓工作格局。为加大处理审计力度,党组形成制度,重要问题纳入党组进展讨论研究,做出处理决定。在日常审计过程中,由于监视工作的特殊性,审计人员难免遇到阻力,每逢此时,单组态度坚决、立场明确地为审计人员撑腰,做审计工作的后盾。几年来,由于党组重视与支持,一种抓监视、严法纪、反腐败、促廉政的审计气氛在全单位上下已经形成,为圆满完成各项审计任务创造了条件。(二)强化学习,进步素质。审计人员作为审计工作的组织者和施行者,其素质的上下,在很大程度上决定着审计工作的
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