仓库安全管理制度(通用5篇).doc
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1、 仓库安全管理制度(通用5篇)一、 仓库日常治理 1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型清楚别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一,相互全都。 2、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必需对各类库存物资定期进展检查盘点,并做到账、物、卡三者全都。对重要防汛工具,如柴油发电机组、电机、割草机等,仓库保管员必需定期进展核对并记录,如有变动准时向财务部门反映,以便准时调整。 3、各单位必需根椐防汛任务及仓库库存状况合理确定选购数量,
2、并严格掌握各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必需定期进展各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送分管领导及财务人员,财务物资部门对本单位的各类不良存货必需提出处理意见并准时加以处理。 二、入库治理 1、物料进仓时,仓库治理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时,仓库治理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等工程,如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资
3、处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必需在短期内通知经办人员负责处理。 3、入库物资在未收到相应发票前,仓管员必需建立货到票未到材料明细账,并依据检验单等有效单据准时填开货到票未到收料单,在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。 4、收料单的填开必需正确完整,供给单位名称应填写全称并与发票单位全都,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必需有保管员及经手人签字,并且字迹清晰。 三、出库治理 1、各类材料的发出,原则上采纳先进先出法。依据工程技术人员制定的施工规划,做到限额发放。 2,领料人员必需持
4、有主管领导鉴字的领料单,方可领取。领料员和仓库保管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确前方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 四、报表及其他治理 1、仓库保管员在月末结账前要与财务部门做好物料进出的连接工作,各相关部门的计算口径应保持全都,以保障防汛物资核算的正确性。 2、必需正确准时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、积压物资报表等,并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发觉问题和过失,应准时查明缘由,并进展相应处理。如属短缺及需报废处理的,必需按审批程序经领导审核批准后才可进展处理,否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题(如超
5、期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应准时用书面的形式向有关部门汇报 五、保管员工作职责 1、保管员必需作风正派,责任心强,公私清楚。努力学习、钻研业务学问,做到四懂二会:懂品名、规格、型号、一般性能用途,懂保管常识,懂业务手续,懂消耗规律;会保管维护,会利废节省代用。 2、精确地做好材料进出仓库的帐务工作和各种报表。 3、严格根据材料的验收要求做好材料验收工作,不合要求或不合格的原材物料坚决不予验收。 4、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 5、仔细做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 6、保管员必需严格履行出入库手续,准时精确地记好物资账目,随时反映库存变化状况,在规定时间内办好核算、结
6、账和有关报表。 六、本制度自公布之日起施行。仓库重地,安全治理制度要落实。 仓库安全治理制度2 1、物品验收 (1)仓管员对选购员购回的物品无论多少、大小等都要进展验收,并做到: 发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收; 发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符科按实际验收; 对购进的食品原材料做到不鲜不收,味道不正不收; 对购进的物品已损坏的不验收。 2、入库存放 验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管; 进仓的物品一律按固定的位置堆放; 堆放要有条理、留意整齐美观,不能挤压的”物品要平放在层架上; 凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时
7、按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。 3、保管与抽查 对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最底限度。 材料会计或有关治理人员也要常常对仓库物资进展抽查,检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符。 4、领发物资 1.领用物品规划或报告: 凡领用物品,依据规定必需提前做规划,报库存部门预备; 仓管员将报来的规划按每天发货的挨次编排好,做好名目,预备好物品,以便取货人领取。 2.发货与领货 各部门各单位的领货一般要求专人负责; 领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货; 领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验
8、收;仓管员一份,凭单入帐;材料会计一份,凭单记明细帐; 发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发; 3.货物计价 货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出; 需调出以外的单位的物资,一般按原进价或平均价家手续费和治理费调出 5、盘点 5.1仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点; 5.2将盘点结果列明细表报财务部审核; 5.3盘点期间停顿发货 6、记帐 6.1设立帐薄和登记帐,帐薄要整齐、全面、一目了然; 6.2帐薄要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立帐户; 6.3记帐时要先审核发票和验收单,无误后在入帐,发觉有过失时准时解决,在未弄清和更正
9、前不得入帐; 6.4审核验收单、领料单要手续完善后才能入帐,否则要退回仓官员补齐手续后才能入帐; 6.5发出的物资用加权平均发计价,月终消失的发货计价差额分品种列表一式三份,记帐员、部门、财务部各一份; 6.6直拨物资的收发,同其他入库物资一样入帐; 6.7调出本企业的物资所用的治理费、手续费,不得用来冲减材料本钱,应由财务部冲减费用; 6.8进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入帐,发出时按加权平均发计价; 6.9对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,在按实入帐,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级帐;
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