企业内部控制应用指南》采购业务.ppt
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1、企业内部控制配套指引全面提升企业经营管理水平的重要举措2008年6月,财政部、审计署、证监会、银监会、保监会五部委联合发布企业内部控制规范基本规范。2010年4月,五部委再次联合颁布3个配套指引:企业内部控制评价指引、企企业内部控制审计指引业内部控制审计指引、企业内部控制应用指引。第第7 7号号 采购业务采购业务企业内部控制应用指引企业内部控制应用指引目录目录一、采购业务指引框架一、采购业务指引框架二、二、采购定义采购定义三、存在问题及危害三、存在问题及危害四、总体要求四、总体要求五、采购业务流程五、采购业务流程六、六、主要风险和管控措施主要风险和管控措施七、采购业务的后评估 一、采购业务指引
2、框架一、采购业务指引框架第一章第一章 总则总则 (1-41-4条)条)第二章第二章 购买(购买(5-125-12条)条)第三章第三章 付款(付款(13-1613-16条)条)二、采购定义是指企业购买物资(或接受劳务)及支付是指企业购买物资(或接受劳务)及支付款项等相关活动。款项等相关活动。其中,物资主要包括企业的原材料、商品、其中,物资主要包括企业的原材料、商品、工程物资、固定资产等。工程物资、固定资产等。涉及购买与付款业务。涉及购买与付款业务。三、存在问题及危害(三、存在问题及危害(第第三三条条)(一)采购计划安排不合理,市场变化趋势预测(一)采购计划安排不合理,市场变化趋势预测不准确,造成
3、库存短缺或积压。可能导致企业生不准确,造成库存短缺或积压。可能导致企业生产停滞或资源浪费。产停滞或资源浪费。(二)供应商选择不当,采购方式不合理,招投(二)供应商选择不当,采购方式不合理,招投标或定价机制不科学,授权审批不规范。可能导标或定价机制不科学,授权审批不规范。可能导致采购物资质次价高,出现舞弊或遭受欺诈。致采购物资质次价高,出现舞弊或遭受欺诈。(三)采购验收不规范,付款审核不严。可能导(三)采购验收不规范,付款审核不严。可能导致采购物资、资致采购物资、资 金损失或信用受损。金损失或信用受损。四、总体要求(四、总体要求(第第四四条条)(一)全面梳理采购业务流程,完善(一)全面梳理采购业
4、务流程,完善 采购采购业务相关管理制度,业务相关管理制度,(二)统筹安排采购计划,明确请购、审(二)统筹安排采购计划,明确请购、审批、购买、批、购买、验收、付款、采购后评估等环验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限,按照规定的审批节的职责和审批权限,按照规定的审批 权权限和程序办理采购业务限和程序办理采购业务(三)建立价格监督机制,定期检查和评(三)建立价格监督机制,定期检查和评价采购价采购 过程中的薄弱环节过程中的薄弱环节 第五条第五条 企业的采购业务应当集中,避免企业的采购业务应当集中,避免多头采购或分散采购,多头采购或分散采购,以提高采购业务效以提高采购业务效率,降低采购成本,堵塞
5、管理漏洞。率,降低采购成本,堵塞管理漏洞。成功案例:成功案例:国美电器国美电器 五、采购业务流程(一)业务内容(一)业务内容主要涉及:主要涉及:编制需求计划和采购计划、请购、选择供编制需求计划和采购计划、请购、选择供应商、确定采购价格、订立框架协议或采应商、确定采购价格、订立框架协议或采购合同、管理供应过程、验收、退货、付购合同、管理供应过程、验收、退货、付款、会计控制等环节。款、会计控制等环节。(二)业务流程图(二)业务流程图 业务环节业务环节风险控制点风险控制点控制措施控制措施编制需求计划编制需求计划和采购计划和采购计划 计划制定计划制定根据实际需求编制需求计根据实际需求编制需求计划。结合
6、库存和在途情况,划。结合库存和在途情况,科学安排采购计划。科学安排采购计划。审批和执行审批和执行采购计划应纳入采购预算采购计划应纳入采购预算管理,经审批后严格执行。管理,经审批后严格执行。业务环业务环节节风险控制点风险控制点控制措施控制措施请购请购申请申请1 1、建立采购申请制度。设置专门的请、建立采购申请制度。设置专门的请购部门;对采购需求进行审核。购部门;对采购需求进行审核。2 2、严格办理请购手续。对于超预算和、严格办理请购手续。对于超预算和预算外采购项目,履行预算调整程序,预算外采购项目,履行预算调整程序,审批后再行办理请购手续审批后再行办理请购手续。(第六条)。(第六条)审批审批重点
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