2023年财务工作计划个人例文.docx
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1、2023年财务工作计划个人例文(一)经营形势分析20xx年是指挥部实现 十五 规划目标的最终一年,是为 发展打好基础的关键一年,是不吃补贴不亏损的第一年,也是面临巨大经营压力的一年。从内外部形势分析,既有新的发展机遇,也存在着严峻挑战。生产经营形势除市场不确定和作业价格改变两大因素外,还有以下因素将对指挥部带来较大的影响:一是集团公司取消三项费用化补贴。今年,集团公司下达给指挥部的经营目标是不吃补贴不亏损,在取消三项费用补贴的状况下实现盈亏持平,意味着离退休费用和医院补贴全部由企业当年损益自行负担,与20xx年相比,指挥部纯利润将削减4100万元,要消化此项缺口,任务非常艰难。二是油田公司投资
2、削减,产量持续下降,使钻井和井下作业收入削减,初步测算将影响指挥部收入1.12亿元。三是增支因素不断上升。首先是工资调增,其次是原材料、电价持续上涨,在继20xx年电费连续上涨的基础上,20xx年电价再次上调。预料全年增支因素影响达8400万元。四是井控固控配套摊销压力加大。12.23事故之后,股份公司提高了平安装置的配套标准,按新标准更新相关装置后,由于集团公司新的会计核算方法规定摊销年限从五年缩短为三年,年摊销额增加4300万元,使得近两年消化难度加大。(二)财务预算支配1、指导思想以党的xx届四中全会精神和 三个代表 重要思想为指导,以经济效益为中心,以长远发展为主题,以稳定为基础,以市
3、场为导向,以技术进步为手段,充分发挥人才、技术、设备、资源优势,主动开拓国内外市场,发展壮大主营业务,深化企业内部挖潜改造,坚决不移地实施低成本发展战略,增收节支,促进企业生产经营的良性循环,实现企业持续稳定发展。2、预算支配的原则(1)坚持以效益为中心的原则。(1)不断提升企业核心竞争力,增加整体竞争实力,接着保持经济总量的稳步增长。(2)坚持投资高回报原则。培育新的经济增长点,增加企业发展后劲。(3)坚持低成本发展的原则。打足收入,限制支出,各项收入和支出全部纳入年度总预算。(4)坚持科技进步的原则。加大科技投入力度,不断更新技术和产品,满意企业长期发展的须要。(5)关切职工利益的原则。创
4、建美丽、和谐的工作、生活环境,使企业效益与职工利益协调发展。(6)加强现金流管理的原则。通过现金流预算管理,加大债权的清收力度,削减坏帐损失的风险,提高利润质量。(7)体现基本公允的原则。实事求是,客观公正,尽可能做到标准一样、测算公允、合理负担。(8)对特困单位赐予扶持的原则。依据各单位实际状况,对经营确有困难的单位,赐予限亏补贴。3、预算支配结果(1)经营预算支配主营业务收入32.2亿元,比上年执行数增加2.12亿元,增长7.06%。主营业务成本及税金限制目标31.57亿元,比上年执行数增加1.23亿元,增长4.05%,低于收入预算增长三个百分点。营业费用1850万元,比上年执行数削减50
5、万元,降低2.63%。管理费用4225万元,比上年执行数削减175万元,降低4%。财务费用-1780万元,与上年基本持平。投资收益1200万元,与上年基本持平。营业外支出500万元,比上年执行数削减2647万元,降低84.1%,主要为中小学移交地方后,削减的学校经费补贴。利润为不吃补贴达到盈亏持平。(2)建设资金预算支配20xx年支配总投资85000万元,比上年执行数增加21805万元,增长34.5%。其中:非安装设备购置17435万元,占总投资的20.51%,比上年执行数下降32.2%;工程建设17465万元,占总投资的20.54%,比上年执行数上升101.46%,油气合作开发20xx0万元
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