220kV优质工程评分表.doc
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1、附表 C-2-1 220千伏及以上输电线路优质工程标准评分表-工程综合管理 210分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1工程项目管理15分1.1工程项目合法性文件3工程立项、可研批复、项目核准文件等资料齐全。缺1项全扣。检查工程立项、可研批复、项目核准文件等资料1.2工程建设管理纲要4按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。未编制建设管理纲要全扣;无质量通病防治任务书扣1分;防治任务书无公司当年重点整治的质量通病内容扣1分;编审批手续不规范、编制时间不符合要求,引用标准不正确,未针对本工程特点编制每项扣0.5分。检查工程建设管理纲要及质量通病防治任务书1.3工程建设创优规划4按规
2、定编制工程建设创优规划。未编制创优规划全扣;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。检查工程建设创优规划1.4达标投产考核及整改情况4达标投产考核工作程序、主体、时间满足要求,达标投产考核整改实行闭环管理。1项不符合扣1分;达标投产考核发现的不符合项在检查中再次发现扣2分。检查达标投产考核资料、对整改项进行核查2质量过程控制数码照片采集与管理 20分2.1照片主题4数码照片主题与规定相符。补拍、替代、合成等严重不符合要求的全扣,主题不符合要求每5%(不足5%按5%计)扣1分。检查相关数码照片2.2照片数量4有效照片数量满足要求。每少5%(不足5
3、%按5%计)扣1分。检查相关数码照片2.3照片分类及整理4按要求设立文件夹,照片命名、归类规范。未按要求设立文件夹、归类不规范全扣;缺1个文件夹扣2分;照片命名不规范1张扣0.5分。检查相关数码照片2.4照片符合性4照片内容符合现场实际情况,拍摄时间与工程进度相符,照片与实物相符合,照片无共用情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间与工程进度不符、照片与实物不符合的全扣;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.5分。检查相关数码照片2.5照片规范性4标识牌的内容、尺寸、位置满足文件要求。1张不正确扣0.5分。检查相关数码照片3标准工艺应用 15分3.1标准工艺应用策划6工程创优规划中应明确标准工
4、艺应用的目标和要求,设计创优实施细则、施工创优实施细则中明确标准工艺应用和“四新”的内容,监理创优控制细则有针对性的工艺质量控制措施、检查方法。创优文件中无策划内容1份扣1分;策划内容无针对性1份扣0.5分。检查业主、设计、监理、施工单位创优策划文件和标准工艺应用考核评分表(施工准备阶段)-6 未见标准工艺应用策划3.2标准工艺应用实施4业主项目部将标准工艺的应用作为施工图会检的内容之一,设计单位对施工图明确采用的标准工艺和“四新”应用进行交底,施工单位应将标准工艺的应用作为施工图会检的内容,编制施工方案应优先采用典型施工方法。未应用标准工艺成果1份扣0.5分。检查图纸会检纪要、设计交底记录、
5、竣工图纸、施工方案和标准工艺应用考核评分表(施工阶段)-4 未见标准工艺应用实施3.3标准工艺应用验收、总结5业主项目部对标准工艺应用及创新施工工艺的效果组织验收;设计单位填写符合性评价表、监理项目部填写评估表并编写验收报告、施工项目部填写自评表。每缺1份扣1分;无针对性1份扣0.5分。检查标准工艺应用考核评分表(竣工验收阶段)、标准工艺应用效果验收报告、符合性评价表、评估表和自评价表-5 未见标准工艺应用验收、总结4工程招标管理8分4.1设计招标2按规定进行设计招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.2施工招标2按规定进行施工招标。未招标、未签订合同全扣,合同
6、不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.3监理招标2按规定进行监理招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.4主要设备、材料招标2按规定进行招标。主要设备、材料(塔材、导地线、绝缘子、光缆等)未招标,每项扣1分。检查中标通知书、合同5工程造价管理8分5.1初步设计概算批复2在工程开工前完成初步设计概算批复。未完成全扣。查批复文件5.2工程结算2工程未按时完成结算全扣。查结算资料5.3竣工决算2按规定进行竣工决算。无竣工决算报告全扣。检查竣工决算资料5.4审计报告2按规定进行审计。无审计报告全扣。检查审计报告6工程设计管理25分6.1工程设计创优实施细则4按要求编写工
7、程设计创优实施细则。无实施细则全扣;引用标准不正确1处扣0.5分;编审批手续不规范、未在施工图设计前编制设计创优实施细则扣0.5分;未针对本工程特点编制扣1分。检查设计创优实施细则6.2设计强制性条文执行计划及执行记录4按要求编制设计强制性条文执行计划,根据供图进度填写执行记录。无计划或执行记录全扣;计划或执行记录不完整1处扣1分。检查工程强制性条文执行计划及执行检查表6.3图纸设计交底3及时参加图纸设计交底并出具会议纪要。缺纪要1份扣1分;纪要内容不完整1份扣0.5分。检查图纸设计交底纪要6.4设计变更管理3执行设计变更管理相关规定。设计变更管理制度未备案扣1分;设计变更审批手续不符合要求、
8、费用变化不明确、无技经人员签字或签字不规范、以会检纪要代替设计变更1份扣0.5分。检查工程变更文件6.5质量通病防治设计措施和技术要求3设计文件明确质量通病防治的设计措施和技术要求,编制专业质量通病防治措施并交底。无专业质量通病防治措施全扣;与图纸不符1处扣1分;未进行交底扣0.5分。检查设计措施和技术要求、交底记录及竣工图纸6.6设计工代管理3按合同要求派驻设计工代,及时处理现场问题,工代管理制度和派驻文件应备案。无工代管理制度扣1分;无派驻文件扣0.5分;其他1项不符合扣0.5分。检查设计工代管理制度以及设计工代现场派驻文件6.7工程设计技术文件2按合同及时提供设计文件,满足现场施工需要。
9、未及时提供全扣。检查供图计划及工地例会纪要6.8设计评审和通用设计3工程项目应完成初步设计评审,且资料齐全。全面应用国家电网公司通用设计,不能应用通用设计时需进行专项审批。无初步设计评审会议纪要扣1分;未采用通用设计扣1分;未完全应用扣0.5分;不能应用通用设计未进行专项审批扣0.5分。检查初步设计评审会议纪要、竣工图纸7施工管理 30分7.1工程施工创优实施细则4按要求编写工程施工创优实施细则及交底。未编制或未交底全扣;未针对本工程特点编制扣2分;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。检查施工创优实施细则及交底记录-4未见交底记录7.2工程开工
10、报审4工程开工报审表齐全规范。缺1份报审表扣1分;审批手续不全及内容不规范扣0.5分。检查工程开工报审表7.3项目管理实施规划4项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全、规范。缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣2分;未进行全员(指相关管理、技术及施工人员)交底扣2分;交底内容不满足电力建设工程施工技术管理导则要求1份扣1分;引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。检查项目管理实施规划(施工组织设计) 及其交底记录-2未见全员交底记录7.4施工方案4按规定编制施工方案(措施、作业指导书)并交底,架线施工方案应进行可行性检查交底。缺1份扣1分;编审批手续不全、
11、不规范1处扣0.5分;针对性不强1份扣0.5分;未全员交底扣1分。根据项目管理实施规划检查施工方案(措施、作业指导书)及交底记录-1未见施工方案的交底记录7.5工程建设强制性条文执行3按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。无计划或执行记录表全扣;计划或记录表不完整1处扣1分。检查施工强制性条文执行计划及执行记录表7.6监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理3按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理。未闭环1份扣1分;闭环记录不规范1份扣0.5分。检查工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单7.7按图施工2按批准的设计文件施工。1项不符合扣1分。检查竣工图纸及
12、现场7.8工程质量问题处理记录3工程质量问题处理记录齐全、规范。未处理1项扣1分;处理记录不规范1项扣0.5分。检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单-3未见工程质量问题处理记录7.9施工质量通病防治措施及工作总结3做好施工质量通病防治措施及工作总结。无措施全扣;无总结扣1分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1分;编审批手续不规范扣0.5分;防治效果不明显每项扣0.5分。检查质量通病防治措施及总结-3未见通病防治措施及工作总结8工程监理35分8.1监理规划4按要求编制监理规划并报审、交底。无监理规划全扣;针对性差扣1分;编审批不规范扣0.5分;未报业主项目部审批扣0.5分;未进
13、行交底扣0.5分。检查监理规划及交底记录8.2工程监理创优控制细则4按要求编制工程监理创优控制细则并报审、交底。未编制全扣;针对性差扣1分;编审批不规范扣0.5分;未报业主项目部审批扣0.5分;未进行交底扣0.5分。检查监理创优控制细则及交底记录8.3工程建设强制性条文执行3按要求审核施工强制性条文执行计划表,填写强制性条文执行检查表及汇总表。无检查表全扣;无汇总表扣1分;检查表或汇总表内容不符合1处扣0.5分;未审核执行计划表扣0.5分。检查工程强制性条文执行检查表、汇总表、执行计划表报审表8.4质量旁站方案、记录4按要求编制旁站方案,旁站点设置符合工程实际,旁站记录齐全。无方案全扣;旁站点
14、设置不符合要求1类扣2分;编审批不规范扣0.5分;旁站记录缺少1份扣0.5分;内容不齐全1处扣0.5分。根据国家电网公司电力建设工程施工质量监理管理办法检查旁站点设置、旁站方案及记录8.5审核项目管理实施规划(施工组织设计)2项目管理实施规划审核资料齐全、规范。未审核全扣;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1项扣0.5分。检查报审表及文件审查记录8.6审核施工方案(措施、作业指导书)2施工方案审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表及文件审查记录8.7审核主要施工机械/工器具及计量器具2主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全
15、、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.8审核施工主要管理人员及特殊工种/特殊作业人员资格2施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊作业人员审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.9审核工程材料/构配件/设备进场2工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.10审核主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质2主要材料及构配件供货商、分包单位、试验(检测)单位资质审核资料齐全、规范。
16、未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表8.11工程质量评估报告2按要求编制质量评估报告。无报告或不真实全扣,内容不完整扣1分。检查质量评估报告8.12质量通病防治控制措施及评估2质量通病防治控制措施及评估资料齐全、规范。无控制措施、未评估全扣,评估不规范扣0.5分。检查质量通病防治控制措施及评估报告8.13工程质量验评划分2工程质量验评划分资料齐全。未审核全扣,审核意见不规范或漏项1份扣0.5分。检查工程质量验评划分资料8.14工程验评记录统计2填写工程验评记录统计表并报审,资料齐全。无统计、未报审全扣;漏项1处扣0.5分。检查工程验评记录统计报审表
17、9材料设备管理7分9.1进口材料商检及报关2资料不齐全1份扣0.5分。检查商检资料、报关文件9.2材料检查及缺陷处理3材料检查及缺陷处理记录齐全。缺1份扣1分;缺陷处理未闭环1项扣0.5分;处理不及时(影响施工)每次扣0.5分。检查材料缺陷通知单及材料缺陷处理报验表-3未见材料检查及缺陷处理9.3材料监造报告2按规定进行材料监造。重要材料(塔材、导线等)未组织监造全扣,缺少监造报告或监造记录每项扣1分。抽查材料监造报告、监造记录及主要技术协议-2未见材料监造报告10验收及总结评价25分10.1中间验收3按规定进行各个阶段的中间验收,中间验收程序规范、报告齐全。缺少1份扣1分;报告(意见、签字、
18、盖章等)不规范1处扣0.5分。检查施工单位自检、监理初检资料10.2工程竣工预验收3工程竣工预验收内容全面,验收结论明确,消缺管理规范。无验收报告全扣;报告无验收结论(意见)扣1分;验收消缺未闭环1处扣0.5分。检查竣工预验收资料监理初检资料10.3工程启动验收4按规定程序进行工程启动验收,验收结论明确,消缺管理规范。缺启动验收报告或启动验收签证书全扣;验收报告、启动验收签证书(意见、签字、盖章等)不规范1处扣1分;验收消缺未闭环1处扣1分。检查工程启动验收报告和启动验收签证书10.4启动验收证书2按规定办理启动验收证书。无启动验收证书全扣;启动验收证书不规范1处扣1分。检查启动验收证书10.
19、5工程总结(建设、设计、施工、监理单位)2建设、设计、施工、监理单位按规定编制工程总结。未编写全扣;审批手续不规范1份扣0.5分;未总结经验教训及改进措施1份扣0.5分。检查工程建设总结10.6质量综合评价4建设管理单位应对业主项目部质量工作及其实际效果进行综合评价;业主项目部应对设计、监理、施工质量工作及其实际效果进行综合评价。缺少1份扣1分;评价人员未签字、无评价结论1处扣0.5分。检查相关单位的评价记录10.7质量监督报告4规定阶段的质量监督报告齐全。缺少1次扣1分;出现问题未闭环1处扣0.5分。检查各阶段质量监督报告10.8竣工专项验收3竣工专项验收报告齐全。缺少1份扣0.5分。检查档
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