海联讯:2021年年度财务报告.docx
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1、 2021年度财务决算报告 深圳海联讯科技股份有限公司 2021年度财务决算报告 一、 公司财务报表合并范围及审计情况 1、 公司财务报表合并范围包括: 母公司:深圳海联讯科技股份有限公司 全资子公司:深圳海联讯投资管理有限公司控股子公司:北京天宇讯联科技有限公司控股子公司:山西联讯通网络科技有限公司控股子公司:福州海联讯科技有限公司控股孙公司:杭州睿挚网络科技有限公司控股孙公司:唐山海联讯科技有限公司 2、 公司2021年度财务报表业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了标准无保留意见的审计报告(亚会审字(2022)第01610059号)。 3、 本报告中所有会计数据均
2、为审计后数据。 二、 主要会计数据 单位:人民币万元 项目 2021年度 2020年度 增减比例 营业收入 25,781.68 34,407.18 -25.07% 营业利润 2,441.90 4,189.86 -41.72% 利润总额 2,434.12 4,213.46 -42.23% 归属于母公司股东的净利润 1,428.15 2,491.89 -42.69% 资产总额 71,241.42 75,435.80 -5.56% 负债总额 20,835.24 24,937.42 -16.45% 归属于母公司所有者权益 48,499.08 48,410.23 0.18% 经营活动产生的现金流量净额
3、627.84 2,078.62 -69.80% 三、 公司主营业务及经营成果 公司是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业,主要面向电力客户,以提供综合性整体解决方案的形式,从事电力企业信息化建设业务,并提供相关的技术及咨询服务,公司提供的电力信息化解决方案可广泛应用于电力行业产业链中发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节。主要业务包括系统集成、技术及咨询服务、软件开发与销售三类。 1、 本期利润实现情况: 单位:人民币万元 项目 2021年度 2020年度 增减额 增减比例 营业收入 25,781.68 34,407.18 -8,625.50 -25.07% 营业利润 2,4
4、41.90 4,189.86 -1,747.96 -41.72% 营业外收支净额 -7.78 23.60 -31.38 -132.97% 利润总额 2,434.12 4,213.46 -1,779.34 -42.23% 所得税 205.26 425.98 -220.72 -51.81% 净利润 2,228.85 3,787.48 -1,558.63 -41.15% 归属于母公司股东的净利润 1,428.15 2,491.89 -1,063.74 -42.69% 报告期,公司营业收入25,781.68万元,较上年同期减少8,625.50万元,同比下降25.07%;实现净利润2,228.85万元,
5、较上年同期减少1,558.63万元,同比下降41.15%;归属于母公司股东的净利润1,428.15万元,较上年同期减少1,063.74万元,同比下降42.69%。主要原因是北京冬奥会筹备结束,主要业务区域冀北地区整体市场需求量下降,加之行业竞争加剧和山东子公司剥离丧失了部分华东市场,导致2021年公司新增订单下降,收入减少。主营业务收入情况 (1) 主营业务收入分产品构成情况 单位:人民币万元 产品 2021年度 2020年度 2021年毛利率 营业收入比上期增减比例 营业成本比上期增减比例 毛利率比上期增减比例 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 系统集成 22,687.56 18,03
6、0.53 30,985.07 24,950.61 20.53% -26.78% -27.74% 1.05% 软件开发与销售 494.47 379.04 802.64 722.55 23.34% -38.39% -47.54% 13.36% 技术及咨询服务 2,542.13 2,113.15 2,551.76 1,886.58 16.87% -0.38% 12.01% -9.20% 合计 25,724.16 20,522.72 34,339.47 27,559.74 20.22% -25.09% -25.53% 0.48% 报告期内公司主营业务收入比上期下降25.09%,其中系统集成业务同比下降
7、26.78%;软件开发与销售业务同比下降38.39%;技术及咨询服务同比下降0.38%,主要原因是市场需求和市场占用率下降。 (2) 主营业务收入分地区构成情况 单位:人民币万元 区域 2021年度 2020年度 2021年毛利率 营业收入比上期增减比例 营业成本比上期增减比例 毛利率比上期增减比例 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 华北 13,725.28 10,481.26 18,723.64 14,052.43 23.64% -26.70% -25.41% -1.31% 东北 1,141.59 1,026.41 1,634.94 1,557.77 10.09% -30.18% -3
8、4.11% 5.37% 华东 9,985.23 8,384.72 11,975.45 9,991.07 16.03% -16.62% -16.08% -0.54% 中南 737.88 544.85 1,309.75 1,316.45 26.16% -43.66% -58.61% 26.67% 西南 22.19 0.05 100.00% 44,280.00% 0.00% 西北 111.99 85.48 695.64 642.01 23.67% -83.90% -86.69% 15.96% 合计 25,724.16 20,522.72 34,339.47 27,559.73 20.22% -25.
9、09% -25.53% 0.48% 公司以国家电网下属的冀北电力、山西电力、浙江电力、福建电力为主要客户,业务辐射周边及至全国,华北、华东地区一直是公司比较重要的业务区域。报告期内,受行业竞争加剧、疫情反复、冬奥会筹备临尾、十四五刚刚开年等因素的影响,各区域业务均有所下降,公司通过加强订单管控,建立批量库存等方式,维持毛利率基本持平。 2、 期间费用变动情况 单位:人民币万元 期间费用 2021年度 2020年度 增减额 增减比例 销售费用 605.59 573.95 31.64 5.51% 管理费用 2,581.29 2,784.56 -203.27 -7.30% 研发费用 1,491.74
10、 1,569.54 -77.80 -4.96% 财务费用 -34.86 -119.15 84.29 70.74% 合计 4,643.76 4,808.90 -165.14 -3.43% (1) 销售费用变动明细 单位:人民币万元 项 目 2021年度 2020年度 增减额 增减比例 职工薪酬及福利 249.05 228.09 20.96 9.19% 业务招待费 191.91 157.78 34.13 21.63% 差旅费 45.85 45.26 0.59 1.30% 售后维修费 19.53 74.23 -54.70 -73.69% 四项费用小计 506.34 505.36 0.98 0.19%
11、 四项费用占总销售费用比例 83.61% 88.05% -4.44% 其他费用小计 99.25 68.59 30.66 44.70% 销售费用合计 605.59 573.95 31.64 5.51% 销售费用占当期营业收入比例 2.35% 1.67% 0.68% (2) 管理费用变动明细 单位:人民币万元 项 目 2021年度 2020年度 增减额 增减比例 职工薪酬及福利 1,592.15 1,736.51 -144.36 -8.31% 业务招待费 131.76 109.63 22.13 20.19% 差旅费 42.60 49.59 -6.99 -14.10% 房租水电费 107.00 28
12、1.91 -174.91 -62.04% 折旧费 319.06 132.86 186.20 140.15% 办公费 41.53 53.26 -11.73 -22.02% 中介机构费用 161.89 210.54 -48.65 -23.11% 七项费用小计 2,395.99 2,574.30 -178.31 -6.93% 七项费用占总费用比例 92.82% 92.45% - 0.37% 其他费用小计 185.30 210.26 -24.96 -11.87% 管理费用合计 2,581.29 2,784.56 -203.27 -7.30% 管理费用占当期营业收入比例 10.01% 8.09% 1.9
13、2% (3) 研发费用变动明细 单位:人民币万元 项 目 2021年度 2020年度 增减额 增减比例 职工薪酬及福利 997.40 1,103.30 -105.90 -9.60% 业务招待费 30.56 14.66 15.90 108.46% 差旅费 166.42 103.46 62.96 60.85% 折旧费 52.35 84.75 -32.40 -38.23% 无形资产摊销 4.36 5.09 -0.73 -14.34% 其他费用 240.65 258.29 -17.64 -6.83% 合计 1,491.74 1,569.55 -77.81 -4.96% 研发费用占当期营业收入比例 5.
14、79% 4.56% 1.23% 报告期内,公司销售费用略有增长,管理费用及研发费用均有所下降,三大费用合计较上年同期减少249.43万元,同比下降5.06%,主要是受业绩影响,应发奖励减少所致。 (4) 财务费用变动明细 单位:人民币万元 项目 2021年度 2020年度 增减额 增减比例 利息支出 7.32 9.94 -2.62 -26.36% 减:利息收入 52.08 145.11 -93.03 -64.11% 手续费及筹资费用 4.99 16.02 -11.03 -68.85% 未确认融资费用摊销 4.91 4.91 合计 -34.86 -119.15 84.29 70.74% 报告期内
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