八大循环内控评估表(good) (1).xls
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1、销销售售及及收收款款循循环环内内部部控控制制评评估估表表目目标标种种类类控控制制点点设设计计执执行行1 1 订订单单处处理理作作业业1 客户开立之订单须经核准赊销,O O确保顾客之信用信息正确、及时1.客户数据建立作业:方予处理。(1).可设定该客户是否进行信用管制?客户维持及数据管理暨客户征信管理办法 (2).可设定信用额度及可其超出率,以降低客户发生坏帐的客户维持及数据管理暨客户征信管理办法 机率会计制度2.信用控制参数设定:(1).订单确认时,信用查核超限之处理方式:销货及收款循环核决权限表 I.不检查 II.警告 III.拒绝 (2).销货单确认时,信用查核超限之处理方式:销货及收款循
2、环核决权限表 I.不检查 II.警告 III.拒绝 (3).可设定信用查核比率客户维持及数据管理暨客户征信管理办法 LC收状/应收票据/应收帐款/未结账销货/未出货订单 3.客户订单建立作业:客户维持及数据管理暨客户征信管理办法 若该客户设定为须做信用管制,则 于确认时,自动计算该销货及收款循环核决权限表 客户之信用 余额;若 超过额度时,依参数档之设定方式处 理4.销货单建立作业:若该客户设定为须做信用管制,则 于确认时,自动计算该 客户之信用 余额;若 超过额度时,依参数档之设定方式处 理2订单之处理正确、迅速。O O使用最新的售价及库存信息1.客户数据建立作业:可设定取价顺序:A.计价单
3、价 B.标准售价 C.零售价 C.售价定价1 D.售价定价 2 E.售价定价3 F.售价定价 4 G.售价定价5 H.售价定价 62.客户订单建立作业:(1).依客户数据设定之取价顺序,自动默认价格,避免人为 疏失报错价格而造成公司损失 (2).可在线查询该客户购买该项商品之历史交易 记录 (3).可在线查询该项商品之现有存量、已受订量及目前库存 可用量订单预先编号;超过合理期间仍尚未处 1.客户订单建立作业:理之订单,定期追踪 可依订单单别设定订单号码之编码方式,可选择按照日期 或月份或流水序时编号,也允许由人工预先编号再输入2.提供依订单别或商品别或客户别等各种角度,打印预计 /逾期出货明
4、货细表,已利订单进度之追踪向销售员确认订单所载信息;必要时与客 1.提供销售确认书(Sales Confirmation)供 客户确认并签 户本人联络 回3 只有经过核准的订单才予处理。O O,F F在处理订单之前,先验证订单是否已经 1.客户订单建立作业:适当人选核准 提供订单确认功能,唯有被授与权限的使用者才能执 行订单确认功能4凡经核准之订单均经处理。O O订单预先编号;检查是否缺号1.提供订单缺号明细表(已确认),以方便与订单凭证核对 ,检查是否有遗漏未处理之订单5 及时将所有订单送至出货部门。O O订单预先编号;检查是否缺号同 订单处理作业之 1.4第 1 頁,共 25 頁销销售售及
5、及收收款款循循环环内内部部控控制制评评估估表表目目标标种种类类控控制制点点设设计计执执行行2 2 信信用用管管理理作作业业1 客户开立之订单须经核准赊销,O O确保顾客之信用信息正确、及时同 订单处理作业之 1.1方予处理。3 3 发发货货运运送送作作业业1 自仓库领出之产品,其品名及数O O自仓库领取的产品须与客户订单相比对 1.销货单建立作业:量适当。,注意产品的品名及数量 可依销货单别设定是否须核对订单;若该单别设定须核对 订单,销货时系统将自动控制无订单不可出货,并依订单 号码带出相关信息,以避免人工输入错误检查产品数量是否不足1.销货单建立作业:(1).可在线查询该项商品之现有存量、
6、已受订量及目前库存 可用量 (2).若库存量不足时,系统将自动依该库别对存量管制之设 定,显示警告讯息或拒绝确认2经核准可出货之产品方可运送O O出货单非经核准,产品不得运出.1.销货单建立作业:出去。提供销货单确认功能,唯有被授与权限的使用者才能 执行订单确认功能;确认时,系统才自动扣除库存数量出货前,以产品与客户订单相比对现同 发货运送作业之 3.1对客户因未订购但却收到产品而出现1.提供销退单明细表(可选择未对应订单号码者),以方 之退货或对账单之争议,进行监督 便进行查核无订单出货之原因3 凡出货皆予正确记录,且出货凭 O O,F F在出货前,拿出货单与客户与客户订单 同 发货运送作业
7、之 3.1证均及时交予应收帐款部门。运出之产品比对出货单预先编号;检查是否缺号1.提供销货单缺号明细表(已确认),以方便与销货单凭 证核对,检查是否有遗漏未处理之销货单4保证客户之订货能及时送达。O O订单及出货单均预先编号;检查是否缺 同 订单处理作业之 1.2 号同 发货运送作业之 3.34 4 开开立立销销货货发发票票作作业业1 凡运出之货物,均在适当期间内O O确认所有出货单均已按时开立发票,且 1.销货单建立作业:开立正确之账单。内容正确 提供自动产生统一发票数据之功能,以满足随货附发 票之需求2.结账单建立作业:提供产生统一发票数据之功能,以满足销货汇总开立 发票或其他收入需要开立
8、统一发票之需求3.提供已出货未开发票明细表,以供核对出货单是否漏 开发票2 凡出货交易均经核准及开立发票 O O,F F审核发票开立与出货单是否有误1.提供销货发票差异表,以稽核出货单与发票之间的差且正确记录;凡记录之销货交易 异,均经核准且已出货。定期邮寄对账单给客户,遇有查询或发 1.提供客户对账单,以方便定期与客户核对 帐款 生争议时,进行调查 逾龄之帐款是否查明原因1.提供逾期应收帐款明细表,以利逾期帐款之催收管理2.提供应收帐款帐龄分析表,以评估坏帐发生之机率并 提列坏帐金额第 2 頁,共 25 頁销销售售及及收收款款循循环环内内部部控控制制评评估估表表目目标标种种类类控控制制点点设
9、设计计执执行行5 5 应应收收帐帐款款及及记记录录作作业业1 凡出货皆与正确记录,且出货凭 O O,F F在出货前,拿出货单与客户户订单运出 同 发货运送作业之 3.3证均及时交予应收帐款部门。之产品比对出货单预先编号;检查是否缺号同 发货运送作业之 3.32 凡出货交易均经核准及开立发票 O O,F F审核发票开立与出货单是否有误同 开立销货发票作业之 4.2且正确记录;凡记录之销货交易定期邮寄对账单给客户,遇有查询或发 同 开立销货发票作业之 4.2,均经核准且已出货。生争议时,进行调查逾龄之帐款是否查明原因同 开立销货发票作业之 4.23 凡销货退回与折让交易均经核准 O O,F F由一
10、位不负责应收帐款的员工核准贷项 1.销退单建立作业:且正确记录;凡记录之销货退回 通知单 提供销退单确认功能,唯有被授与权限的使用者才能与折让交易皆已发生且经核准。执行销退单确认功能定期邮寄对账单给客户,遇有查询或发 同 开立销货发票作业之 4.2 生争议时,进行调查4 确保应收帐款持续正确且完整。O O,F F确认所有出货单均已按时立帐,并编制 1.结账单作业:销货传票入账 (1).可依销货单别设定是否于销货单确认时,自动产生 结账单 (2).利用结账单自动结账作业,可将尚未结账之出货 单依照公司结账日或客户结账日,整批产生结账单 (3).也可利用结账单建立作业,逐笔输入指定结账 (4).可
11、于自动分录系统设定并产生对应之销货传票,抛转至会计总账系统中比较应收帐款统制帐与其明细账,调查 1.提供应收帐款分户帐,以利应收帐款统制帐与明细账 其间的差异 之核对5保障应收帐款记录之安全。O O,F F对应收帐款档案,与用以处理应收帐款 1.用户权力设定作业:数据的接触,加以限制 可依个别使用者设定以下两大类权限:(1).作业执行权限 计有 执行/输入/修改/删除/查询/确认/取消确认/金额/成 本/输出 等 10 大权限 (2).数据权限 可设定非自己数据之访问权限以确保数据之安全性6 凡应收帐款之收现,均经正确与 O O,F F指定一位不负责且不能接触应收帐款及 1.提供应收票据冲账列
12、表,以方便与人工编制之收票清完整记录。现金档案的员工,负责拆阅信件,记录 单核对是否有遗漏登录或未冲销应收帐款之票据 所收到的票据,编列列表;比对上述清 单与贷记应收帐款及借记应收票据的记录定期邮寄对账单给客户,遇有查询或发 同 开立销货发票作业之 4.2 生争议时,进行调查调节应收帐款统制帐与其明细账之记录 同 应收帐款及记录作业之 5.4 并调查其差异7 保障现金及相关会计记录之安全 O O,F F现金的保管与记录分由不同员工负责同 应收帐款及记录作业之 5.5签发支票的员工不得兼管现金支出出纳负责收入现金,并编制现金收入清 单不得兼管现金收入记录亦不得兼 管银行账户之调节只有经过授权之员
13、工,方得接触应收帐 款及用以处理现金收入的档案第 3 頁,共 25 頁销销售售及及收收款款循循环环内内部部控控制制评评估估表表目目标标种种类类控控制制点点设设计计执执行行6 6 收收款款作作业业1加快收取现金之速度。O O对如期付款之客户,给予奖励1.收款单建立作业:可处理现金折扣监督过期的应收帐款余额,及时执行收 1.提供逾期应收帐款明细表,以利逾期帐款之催收管理 帐程序 2 凡应收帐款之收现,均经正确与 O O,F F指定一位不负责且不能接触应收帐款及 同 应收帐款及记录作业之 5.6完整记录。现金档案的员工,负责拆阅信件,记录 所收到的票据,编列列表;比对上述清 单与贷记应收帐款及借记应
14、收票据的记录定期邮寄对账单给客户,遇有查询或发 同 应收帐款及记录作业之 5.6 生争议时,进行调查调节应收帐款统制帐与其明细账之记录 同 应收帐款及记录作业之 5.6 并调查其差异7 7 客客诉诉处处理理作作业业1 对客户之退货及抱怨中,与质量O O耐心聆听客户之抱怨,并加以记录及分 1.客诉处理单建立作业:有关者进行监督。析,以作为日后改进之参考 可针对客户反应之问题或退修品之处理予以记录并编号,以利后续之追踪管制2.客户服务统计表:提供依客户别/产品别/业务员/日期别等各种角度之客诉 处理统计分析针对客户之退修品,应分析其原因并对 1.维修单建立作业:待修品追踪处理 可记录客户退修品之不
15、良原因、判断是否在保固期限内,是否收费等数据,并可记录期对应支用料或退料数据2.客户退修品待修明细表:退修品之进度追踪3.维修统计表:提供依客户别/产品别/业务员/日期别等各种角 度之客户 维修统计分析第 4 頁,共 25 頁采采购购及及付付款款循循环环内内部部控控制制评评估估表表目目标标种种类类风风险险控控制制点点设设计计执执行行1 1 请请购购作作业业1凡已开立之订购单均经采购。O O订购单遗失,或未送交采购部门订购单预先编号,检查是否缺号;若有缺1.提供单据缺号检查表,以方便与采购单凭证核对,检查 号,应予调查 是否有遗漏未处理之采购单缺乏交货日期的信息建立一个尚未采购订购单的信息系统,
16、用1.提供已请未购明细表,以方便针对已请购但尚未发出采 以确认虽已届采购期但尚未采购之购单 购单的商品进行跟催 2.提供请购状况明细表,以了解该请购商品之采购状况及 其交货状况3.提供依厂商别/商品别/交期/制令别各种角度之预计进货 表,以利采购人员进行采购跟催2订购之物品符合规格,且规格适O O规格不适当把订购物品之规格告诉采购人员1.提供请购数据更新作业,自动将请购数据转成采购单,当。以避免人工疏失造成采买错误由适当人员复核订购契约及订购单;核准1.采购单建立作业:后,才准进货 提供采购单确认功能,唯有被授与权限的使用者才能 执行采购单确认功能,单据确认后才可发出采购单及进行后 续采购跟催
17、及采购进货行为3在适当的时机订购适当的数量。O O缺乏物品现在存量或需用数量之生产记划、目前存量及订购期间之用料量1.提供以下各种建议补货方式:信息,或信息不正确 三者应相互配合 (1).MRP 执行物料需求计划之运算,系统将依目前之供需及库存 状况,建议在适当的时机采购或制造适当的商品及其数 量,并可将其建议之采购计划自动转成请购单 (2).LRP 执行批次需求计划之运算,可针对特定订单或制令计算 其供需状况,建议在适当的时机采购或制造适当的商品 及其数量,并可将其建议之采购计划自动转成请购单 (3).库存再补货建议表 可打印库存再补货建议表针对低于所设定安全存量 之商品建议应补货之数量,并
18、可自动转成请购单2 2 采采购购作作业业1辨别供货商是否能符合企业之需O O筛选供货商之过程欠当调查、筛选时所考虑之因素,包括:供应1.供应厂商建立作业:求,再选择能符合者。商之技术、产品质量、产能、价格(包括 (1).提供供货商核准状况之管控:数量、折扣及付款条件)、运送时间、其 A.已核准 -可以进行交易 他顾客之满意度、财务状况、管理阶层之 B.尚待核准-提示警告讯息,询问是否进行交易 稳定性及可能之法律纠纷等;定期更新上 C.不准交易-拒绝往来厂商,不得进行交易 述信息 (2).可记录该厂商之相关信息:开业日、资本额、员工人数、惯用交易币别、惯用付款 条件及价格条件等数据 (3).厂商
19、评鉴资料:ABC 等级、质量评等、交货评等搜集供货商是否依契约或订购条件及规格1.提供厂商进货异常表以方便针对供货商以下各种进货异 送货之信息,如:及时送达之百分比;接 常状况进行追踪管理:受送货之百分比;搜集供货商更正错误、A.早交(进货日期小于预计交货日)解决问题及服务态度等信息,并定期更新 B.迟交(进货日期大于预计交货日)C.超交(累计进货数量大于采购数量)D.短交(累计进货数量小于采购数量)E.溢价(进货价格高于采购单价格或核定价格)F.低价(进货价格高于采购单价格或核定价格)G.不良(交货品质不良验退者)第 5 頁,共 25 頁采采购购及及付付款款循循环环内内部部控控制制评评估估表
20、表目目标标种种类类风风险险控控制制点点设计执执行行2.提供厂商ABC分析表,将厂商在一段期间内依进货金额 之多寡排序分级印表,并可将结果更新厂商基本数据之ABC 等级3.提供厂商交货/质量评等作业,依厂商之交货逾期记录 /质量不良记录评以等级,并可将结果更新厂商基本数据 之交货/品质评等监督退货之次数1.提供厂商进料统计表以分析各厂商期间内之进货统计资 料及其交货评等、品质评等、不良笔数、不良率统计等信息2仅向合法之供货商订购;进货时O O,C C 无法取得供货商违法或从事其他更新供货商之有关信息同 采购作业之 2.1,遵循相关法令及契约之规定。不当行为的信息,或信息不正确只有在订购单经核准之
21、后,才可进货1.采购单建立作业:提供采购单确认功能,唯有被授与权限的使用者才能 执行采购单确认功能3确保货源供应无缺。O O采购部门不知物品之需求把营运或其他活动所需物品之种类、数量同 请购作业之 1.3 及时间之信息,告诉采购部门供货商优先售予其他买主;或供寻找其他供货商1.提供品号厂商建立作业,可维护各料件之各个已核准供 应商之生产过程发生故障 应厂商之价格明细数据4订购之物品符合规格,且规格适O O规格不适当把订购物品之规格告诉采购人员同 请购作业之 1.2当。由适当人员复核订购契约及订购单;核准同 请购作业之 1.2 后,才准进货5支付之价格合理。O O有关价格之信息过时或不完整定期取
22、得每类采购之竞标价格1.提供核价单建立作业,可依生效日期及数量级距维护各 厂商所提供各个商品之最新价格复核订购单1.采购单建立作业:提供采购单确认功能,唯有被授与权限的使用者才能 执行采购单确认功能计算材料价格差异,用于评估绩效1.提供采购价格异常表,将非与主要厂商采购或采购单价 与核价不同之采购单挑出打印,以利追踪监督2.提供采购价格调幅表,将某段期间内每一厂商所供应各 料件之采购价格异动幅度做统计分析购料时,使用避险之设计或远期合约1.供应厂商建立作业:可设定采购单价大于核价之超限率,如此可限制商品之 采购价格只能低于核定价格,确保公司之进货成本不会因为 人为疏失而增加,并能做为采购人员绩
23、效之评核基准2.采购单建立作业:控管采购单价不得大于核价*(1+超限率),以达到采购进价 管制机能6在适当的时机订购适当的数量。O O缺乏物品现在存量或需用数量之生产记划、目前存量及订购期间之用料量同 请购作业之 1.3 信息或信息不正确 三者应相互配合7更新订购信息,掌握订单已开立O O订购单未及时输入信息系统订购单预先编号,定期验证其输入,调查1.采购单建立作业:但未采购情事之信息。不寻常的延迟 可依采购单单别设定采购单号之编码方式,可选择按照日期 或月份或流水号序时编号,也允许由人工预先编号再输入系 统2 (1).可依进货单别设定是否须核对采购;若该单别设定须核 对采购,进货时系统将自动
24、控制无采购单不可收货,并 依采购单号码带出相关信息,以避免收错料的情形发生 (2).进货单确认后,系统将自动更新对应采购单之已交数量 ,以避免重复收料的情形发生3.提供依厂商别/商品别/交期/制令别各种角度之预计进货 表,以利采购人员进行采购跟催第 6 頁,共 25 頁采采购购及及付付款款循循环环内内部部控控制制评评估估表表目目标标种种类类风风险险控控制制点点设计执执行行8凡核准之订购单均经记录,且记O O,F F订购单遗失订购单预先编号;检查是否缺号1.提供单据缺号检查表,以方便与采购单凭证核对,检查录完整、正确。是否有遗漏未处理之采购单9非经授权,不得订购。O O,F F防止未经授权即行订
25、购的政策及订购单预先编号;记录其号码1.采购单建立作业:程序不当 可依采购单单别设定采购单号之编码方式,可选择按照日期 或月份或流水号序时编号,也允许由人工预先编号再输入系 统制定订购单须先经核准,然后方可进货之1.采购单建立作业:政策 提供采购单确认功能,唯有被授与权限的使用者才能 执行采购单确认功能;确认之采购单方可进行采购进货作业3 3 验验收收作作业业1材料验收及退货之记录完整、正O O,F F验收单或退货单遗失验收单、退货单预先编号;检查是否缺号1.提供单据缺号检查表,以方便与验收单及退货单凭证核确。对,检查是否有遗漏未处理之验收单及退货单2只有经过适当程序订购之材料,O O负责验收
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