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1、 材料入厂 供应商 送货单据(到货单,供方自 检报告,产品、状态标识)仓库暂收置待检区 仓库 收货单 开报检单 仓库 报检单(附带到货数量、供 方出厂报告、来料批次)按标准抽样 IQC 参照作业指导书/控制计划/抽样规则 GB2828.1-2003 IQC IQC 检验 IQC 作业指导书 IQC 检验报告/进厂检验申请 单 检验结果 OK 贴绿 PASS 标签 NG 让步 放行 相关部门讨论决定 特采 挑选 退货 相关单位 相关单位 IQC MRB 会议 让步放行申请单 MRB 会议记要/会签单 品质异常通知单 /再发防止对策报告书 标识贴纸 入库(准确区域)置退货区 IQC、仓库 IQC
2、检验报告 出库、退货单 制 定 赵志国 2022.8.10 审 核 核 准 贴黄色标签 贴红色标签 贴蓝色标签 IQC 检验中发现的来料异常 生产中发现的来料异常 试验中发现的来料异常 质量保证部 产品技术部 IQC 作业指导书 进厂检验申请单/报告 IPQC 巡检作业指导书 IPQC 巡检记录 试验报告 品质异常通知单 供应商 品质异常通知单/再发防止对策报告 跟进回复结 NG 提出处理对策 IQC 工程师 通知采购部 OK NG 跟进并验证改 善结果 IQC 工程师 IQC 工程师 通知单/函件 再发防止对策报告 进厂检验申请单/报告 OK 结案 继续跟进供 应商回复 IQC 工程师 通知
3、单/函件 再发防止对策报告 制 定 赵志国 2022.8.10 审 核 核 准 生产领料 生产车间 出库单 生产投产 创造部 排拉表、作业标准书 IPQC 核对物料 OK FQC 检测 OK NG IPQC 巡拉报告/BOM 修理日报表 QC 日报表 NG 不良率较高 OK 送首件确认 NG 检验 NG NG 确认责任部门 写纠正/预防措施 OK 效果确认 OK 结 案 生产、工程 分析原因 相关责任部门 相关责任部门 品质部(IPQC)IPQC、创造部、工程部 纠正/预防措施通知单 IPQC 巡拉检查报告 纠正/预防措施通知单 OK 批量生产 创造部、工程部 品质部 首件检验报告 制 定 审
4、 核 核 准 不良率较低 创造部 IPQC 修理 FQC NG IPQC OK 成品包装 OK 创造部 送成品待检区 成品送检单 MIL-STD-105E II 抽样标准 QA 检验报告 OK 品质判定 相关单位 OK 纠正/预防措施通知单 NG 品质部 再纠正/预防措施通知单 OK 创造部、仓库、品质部 成品入库单 制 定 审 核 核 准 创造部 写纠正/预防措施 盖 QA PASS印章 送仓库验收入库 按标准抽样 相关单位 返工报告 开送检单 创造部 结 案 验证措施 QA 检验 返工 QA QA NG 投诉内容/项目 相关部门 投诉报告 则 查核内容属实 否 品质部 投诉处理单 是 原因
5、分析 品质部、生产 PE 或者研发部 投诉处理单 会议检讨 相关部门 会议记录 确定责任单位 相关部门 写纠正/预防措施 责任单位 纠正/预防措施通知单 验证措施 NG 品质部 再纠正/预防措施通知单 OK 结 案 品质部 纠正/预防措施通知单 制 定 审 核 核 准 IQC 研发部/工程部 试验报告 NG 相关部门决定 MRB 会签单 限期改善通知书 IQC 仓库 MRB 会签单 制 定 审 核 核 准 需做试验的物料 研发工程试验物料 置 退 货 区 仓 库 入 仓 制 造 下 机 试验申请单 MRB 会议 相关部门 相关部门 标识贴纸 贴黄色标签 贴红色标签 贴兰色标签 加工使用 相关试验 试验结果 让步接收 退货 QE OK 工 程 样 机 开 发 样 机 工程部、研发部 样机评审报告 OK 相关试验 QE 样机评审单 首件/工程样机检验报告 NG 试验结果 QE 试验报告 OK 知会相关部门 品质部 样机评审单 首件/工程样机检验报告 生产量产 创造部、资材部 生产计划表 制 定 审 核 核 准
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