知识产权采购部内审核查表含审核记录9832.pdf
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1、 内部审核记录表 PQEO-25/13/00 第1页共4页 受审核部门:采购部 接受审核人员:审核人员:审核日期:2022.3.17 主管确认:管理体系要求 Requires 审查内容 The content of audit 审查方法 The methods of audit 现场审核记录 Record of auditing on the site 符合 Yes()不符合 No()GB/T 29490 5.4.2/6.2 1.询问采购部的主要知识产权工作职责是什么?询问 1、采购部主要知识产权工作职责是:原材料、生产设备及生产软件采购阶段的知识产权管理,包括知识产权信息收集,供方信息等资料
2、的管理与保密,及采购合同中知识产权的管理。GB/T 29490 5.3.2 1、询问采购部的知识产权目标是什么?查其知识产权目标及目标完成情况。询问 查记录 1、采购部的知识产权目标及完成情况为:序号 目标及指标值 统计时间周期 完成情况 1 合格供应商名单中供应商的知识产权情况调查完成率90%2021.12.1-2022.3.16 90.0%2 与合格供应商名单中供应商所签订合同/协议的知识产权条款覆盖率90%2021.12.1-2022.3.16 90.0%目标均已完成。内部审核记录表 PQEO-25/13/00 第2页共4页 管理体系要求 Requires 审查内容 The conten
3、t of audit 审查方法 The methods of audit 现场审核记录 Record of auditing on the site 符合 Yes()不符合 No()GB/T 29490 4.2.4 1、询问是否有接收外部单位发来的知识产权相关外来文件,如专利受理通知书、专利审查意见等行政决定、司法判决、律师函、件、与政府部门或知识产权代理公司等机构往来的知识产权相关的邮件/传真的情况?2、若有,询问采购部是否建立了外来文件清单?清单(或外来文件)中,对于外来文件的取得时间和来源是否可识别?询问 查记录 经询问,2021.12.1 号以后未收到过外部单位发来的专利受理通知书、专
4、利审查意见等行政决定、司法判决、律师函、件、与政府部门或知识产权代理公司等机构往来的知识产权相关的邮件/传真等外来文件。GB/T 29490 7.6/8.3b 1、询问采购部的哪些是二级以上的涉密文件?查 现场检查采购部的供方信息、进货渠道、进价策略等二级以上涉密文件是否采取了保密措施,以防失密?是否识别了本部门存储或处理一级、二级涉密信息的重要涉密设备,是否形成了记录重要涉密设备及适用人员清单?询问 查记录 1、采购部的只有二级涉密文件,主要为供应商名单、供应商评价文件、采购价格汇总与分析文件、采购定价策略、采购合同汇 总资料等汇总类采购信息资料。查采购经理李经理的电脑,采取了设置密码的保密
5、措施。查 2021.12.24 号识别了本部门存储或处理一级、二级涉密信息的重要涉密设备,并形成了采购部重要涉密设备及适用人员清单 内部审核记录表 PQEO-25/13/00 第3页共4页 管理体系要求 Requires 审查内容 The content of audit 审查方法 The methods of audit 现场审核记录 Record of auditing on the site 符合 Yes()不符合 No()GB/T 29490 8.3/7.4.1 1、查采购部在首次购买原材料、生产设备或生产软件等产品前,是否对拟采购的产品进行了知识产权信息收集调查,并形成了收集调查记录
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