公司质量手册量管理体系内审报告13065.pdf
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1、 公司质量手册量管理体系内审报告 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)量管理体系内审报告 一、审核目的 评价公司质量管理体系是否符合 ISO9001:2008 标准的要求,质量体系运行是否符合体系文件的要求。力求及时发现问题,采取预防或纠正措施,持续改进,促进公司管理体系有效运行。二、审核范围 公司管理体系范围内的产品、过程、部门及公司管理层,相关生产及管理活动。三、审核依据 1.GB/T19001:2008 标准;2.产品相关标准;3.公司质量手册、管理手册、各程序文件、各部门的作业指导书、制度;4.公司管理制度执行情况;5.有关
2、的法律、法规和标准;四、受审核部门 公司领导 各部门 生产车间 五、审核组组成 向经理,李经理,赵经理 六、审核计划实施情况 2 月 19 日至 21 日,按照内审计划的安排,审核组对体系范围内的各个部门、活动、产品和服务进行了审核。由于各部门领导的大力支持和配合,使审核工作顺利进行。本次审核内审员通过现场观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅记录、文件等形式查找客观证据,发现了一些问题,本次审核,共发现问题 6项,未开出不符合项报告。本次内审,存在的主要问题共 7 项:1.文件管理制度不到位。如 未能定期对作废文件回收。(不符合)技术部未按工艺指标控制情况检查规定进行工艺检查;部分岗位人员对工
3、艺技术、设备质量目标不熟悉;2.岗位职责、工作标准不够细化,部分与工作实际不符。3.生产部未见装配作业指导(不符合)。4.压力试验未识别环境、安全影响。5.未见“产品售后服务管理办法”;顾客反应问题,未见原因查找、反馈及采取的纠正措施。6.记录管理应加强。如 作废文件未见明显标记。7.各种证卡标记和会标标记应进一步规范。七、对不符合项及问题整改的要求 对本次审核中发现的问题和开出的不符合报告,经请示管理者代表同意,要求各部门认真分析原因,制定出可行的措施,于 2 月 26 日前整改完毕。各部门还要对照标准和体系文件的要求进行一次自查,发现问题要举一反三,下功夫解决,确保本单位体系有效运行。八、体系运行情况及有效性、符合性结论 公司的质量、环境管理体系文件基本符合 GB/T19001:2008 标准 的要求.全体人员依据体系文件开展各项质量环境活动,满足顾客、社会、相关方及法律、法规要求的意识逐步提高,广大员工的质量意识进一步提高,具备持续改进的机制,公司产品质量稳定,环境安全绩效明显,各项目标能够完成,体系运行基本有效。发放范围:公司领导 各部门 编制:崔 审核:批准:时间:2014 年 2 月 23 日 欢迎下载交流!【最新资料,WORD 文档,可编辑修改】
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