供应商管理与供应商审计.pptx
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1、供应商管理与供应商审计主要内容主题1:供应商管理的目的与意义主题2:GMP对供应商管理与审计的要求主题3:供应商管理的工作范围主题4:质量保证在供应商管理中的职责主题5:供应商审计吴军供应商及采购管理主题1:供应商管理的目的与意义供需关系的发展类别供应商供户关系供应商数量合同期限交货数量质量生产价格降低成本联系交货期运输传统的购买方式对手短期或长期多,越多越好短多检验和复验大批量价格具有竞争性偶尔降低成本订单联系月满负荷,单一品种现代的购买方式伙伴、双赢、互利长期、稳定、共同发展少、单一来源长少、交货次数多源头和过程控制小批量依据成本进行商谈不断降低成本电讯、口头联系、灵活周、日满负荷,多一品
2、种供应商产品是公司产品的组成部分产品成本的80%来自供应商供应链的建立,使得公司与供应商必须成为战略合作伙伴关系供应商管理的目的购买和使用质量稳定可靠的原、辅、包材料;保证公司产品质量的基本质量;促进供户提高管理水平和产品质量,适应公司管理要求;建立供需双方伙伴、双赢、互利的关系。GMP对供应商管理的要求(征求意见稿)第七节 供应商的审计和批准主题2:GMP对供应商管理与审计的要求GMP对供应商管理的要求(征求意见稿)第二百六十六条 质量管理部门应指定专人负责物料供应商质量审计和质量评估,分发经批准的合格供应商名单。被指定的人员应具有相关的法规和专业知识,具有足够的质量审计和评估的实践经验。第
3、二百六十七条 现场质量审计应核实供应商资质证明文件和检验报告的真实性,核实是否具备检验条件。应对其人员机构、厂房设施和设备、物料管理、生产工艺流程和生产管理、质量控制实验室的设备、仪器、文件管理等进行检查,以全面评估其质量保证体系。现场质量审计应有报告。GMP对供应商管理的要求(征求意见稿)第二百七十一条 质量管理部门应定期对物料供应商进行评估或现场质量审计,回顾分析物料质量检验结果、质量投诉和不合格处理记录。如物料出现质量问题或生产条件、工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时,还应尽快进行相关的现场质量审计。第二百七十二条 质量管理部门应与主要物料供应商签订质量协议,
4、在协议中应明确双方所承担的质量责任。第二百七十三条 企业应对每家物料供应商建立质量档案,档案内容应包括供应商的资质证明文件、质量协议、质量标准、样品检验数据和报告、供应商的检验报告、现场质量审计报告、产品稳定性考察报告、定期的质量回顾分析报告等。第二百六十三条 质量管理部门应对所有生产用物料的供应商进行质量评估,会同有关部门对主要物料供应商(尤其是生产商)的质量体系进行现场质量审计,并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权。第二百六十四条 主要物料的确定应综合考虑企业所生产的药品质量风险、物料用量以及物料对药品质量的影响程度等因素。企业法定代表人、企业负责人及其它部门的人员不得干扰或妨碍
5、质量管理部门对物料供应商独立作出质量评估。第二百六十五条 应建立物料供应商审计和批准的操作规程,明确供应商的资质、选择的原则、质量评估方式、质量审计内容、评估标准、质量审计人员的组成及资质,确定现场质量审计周期以及物料供应商批准的程序。GMP对供应商管理的要求(征求意见稿)第二百六十八条 必要时,应对主要物料供应商提供的样品进行小批量试生产,并对试生产的药品进行稳定性考察。第二百六十九条 质量管理部门对物料供应商的评估应至少包括:供应商的资质证明文件、质量标准、检验报告、企业对物料样品的检验数据和报告。如进行现场质量审计和样品小批量试生产的,还应包括现场质量审计报告,以及小试产品的质量检验报告
6、和稳定性考察报告。第二百七十条 质量管理部门应向物料管理部门分发经批准的合格供应商名单,该名单内容至少包括物料名称、规格、质量标准、生产商名称和地址、经销商名称(如有)等,并及时更新。主题3:供应商管理的工作范围供应商及采购管理的工作范围选择和评价供应商对供应商的持续评价供应商考核(质量、交货期、服务等)供应商及采购相关的质量纪录管理合格供应商清单采购资料采购产品的标准相关要求采购的审批采购产品的检验检验标准及方法供应商与采购管理的基本原则经过质量管理等确认合格的供户方可做为供应商购买人员只能从已经确认合格的供应商采购材料物料接收部门只能接收来自合格供应商的材料供应商需定期进行重新确认新供应商
7、评价表供应商审计报告供应商评价标准供应商的质量管理新材料/供户初期使用情况评价主题4:质量保证在供应商管理中的职责供应商质量评价流程供应商初选背景资料样品试验小批试用合格否中批试用大批试用合格否考核供应商质量体系合格否建立供应商档案,实施监督列入合格供应商不合格合格否合格不合格合格合格 合格否不合格合格不合格不合格质量信息反馈与改进向供户提供质量管理等、GMP等方面知识的培训定期对供户进行质量评价供货批次、数量供货质量(合格率)材料使用情况售后服务质量审计结果信息反馈与改进协作关系合格供户清单供户档案管理为便于管理,将供户分类合格供户/可信赖供户/最佳供户采购控制流程各部门采购申请提出采购计划
8、及文件审批采购计划文件从合格供应商中采购采购产品检验纪录保存不合格合格否合格入库或投入使用供应商质量评价流程供应商初选样品试验小批试用合格否中批试用合格否大批试用合格否考核供应商质量体系合格否列入合格供应商建立供应商档案,实施监督背景资料不合格不合格合格合格 合格否不合格合格不合格不合格入库或投入使用纪录保存合格采购控制流程各部门采购申请提出采购计划及文件审批采购计划文件从合格供应商中采购采购产品检验不合格合格否合格控制1:供应商评估依照程序对新供应商进行筛选和考察;初步了解供应商的信息;纳入供应商管理流程;控制1:供应商评估评估方式:资料评估行业调查供应商拜访第三方认证产品小试供应商审计控制
9、1:供应商评估评估团队跨部门团队采购部门人员相关部门质量管理部门人员控制1:供应商评估评估的内容:供应商的履行合同能力财务状况成本系统组织与管理安全与环保劳工管理质量系统供应商的基本调查信息供应商的资质证明文件、质量标准、检验报告、企业对物料样品的检验数据和报告。进行现场质量审计,还应包括现场质量审计报告,样品小批量试生产的,还应有小试产品的质量检验报告和稳定性考察报告。控制1:供应商评估原则:长期稳定的供应产品符合需要产能相对稳定健全的质量系统符合公司的经验理念长期合作意愿控制2:合格供应商清单经过审核批准的供应商书面目录;体现质量管理部门对供应商的控制;通过正式的形式、渠道告知相关部门供应
10、商即时的受控信息。控制2:合格供应商清单主要内容:供应商编码供应商名称供应商生产地址联系电话、传真主要供货物料名称、规格、质量标准批准时间受控发放控制3:质量协议主要内容:供应要求运输要求技术转移原材料与包装材料要求生产设施与设备要求生产与质量管理要求变更控制要求验证要求产品释放管理产品取样方法与合格、拒收标准客户投诉质量偏差处理与质量调查审计要求产品召回法律法规控制3:质量协议质量协议是供应商与业主在其所供应物料或产品的质量或其它约定的书面责任。其主要内容约定从原材料采购、生产、贮存、运输、接收检验双方所约定的权力与责任。约定双方法律责任。控制4:供应商绩效考评在已经认可的、现有供应商中进行
11、的表现考评目的是了解供应商的表现、促进供应商改进,并为供应商奖励、供应商优化提供依据考评的对象至少伙伴型、优先型和重点商业型供应商通常每月进行一次,对于重点供应商,考评的结果该及时告诉他们、并督促他们加以改进,而对其它供应商,考 评结果可视情况只作为参考、而不必报告给供应商控制4:供应商绩效考评质量指标来料批次合格率=(合格来料批次 来料总批次)100%,最为常用来料抽检缺陷率=(抽检缺陷总数 抽检样品总数)100%来料在线报废率=来料总报废数(含生产在线数)来料总数 100%来料免检率=(来料免检的种数 该供应商供应的产品总种类数)100%控制4:供应商绩效考评供应指标准时交货率=(按时按量
12、交货的实际批次 订单确认的交货总批次)100%交货周期:自订单开出之日到收货之时的时间长度,常以天为单位;订单变化接受率:是衡量供应商对订单变化灵活性反应的一个指标,指在双方确认的交货周期中供应商可接受的订单增加或减少的比率。订单变化接受率=(订单增加或减少的交货数 订单原定交货数)100%控制4:供应商绩效考评经济指标价格水平:往往同市场行情比较、或根据供应商的实际成本结构及利润率进行判断;报价是否及时、报价单是否客观、具体、透明(分解成原材料、加工、包装、运输费用、税金、利润等以及相对应的交货与付款条件);降低成本的态度及行动:是否真诚地配合本公司、或主动地开展降低成本活动,是否定期与本公
13、司检讨价格;分享降价成果:是否将降低成本的好处也让利给顾客;付款:是否积极配合响应本公司提出的付款条件要求与办法,开出付款发票是否准确、及时、符合有关财税要求。控制4:供应商绩效考评服务指标反应表现:对订单、交货、质量投诉等反应是否及时,答复是否完整,对退货、挑选等是否及时处理;沟通手段:是否有合适的人员与本公司沟通,沟通手段是否足;合作态度:是否将本公司看成是重要客户,供应商内部沟通协作是否良好;共同改进:是否积极参与或主动提出与本公司相关的质量、供应、成本等改进或活动;售后服务:是否主动征询本公司的意见、主动访问本公司、主动解决或预防问题;参与开发:是否参与、如何参与本公司的产品或业务开发
14、过程;其它支持:是否在参观、访问、报价与送样、保存本公司相关文件等方面配合良好。批次合格率100%99.5%98.5%97.5%95%95%得分3530251550准时交货率99%100%95%99%90%95%80%90%70%80%70%得分2520151050供应商价格与支持季度考评细 则价格报价合理、具体、透明价格具有竞争力不断降低成本让顾客分享降低成本的利益收款发票合格、及时满分得分21222220支持反应及时、到位合作态度良好沟通手段齐备共同改进积极其它满分得分5335420供应商绩效考评细则总分100分,其中质量35分,交货率25分,价格20分,支持20分。供应商质量与交货月度考
15、评细则控制4:供应商绩效考评正常状态供应商:连续6个月考评分80分(质量部分30分,交货部分20分),可考虑作为长期合作对象及年终优秀供应商的候选单位;警告状态供应商:临时供应商、连续6个月考评分 80分的供应商及新批准供应商。连续6个月考评分 80分的供应商应限期6个月改进,否则就降低为“开除状态”;开除状态供应商:连续12个月考评分 80分的供应商。原则上必须开除,如因客观条件所限不能开除,则需经采购经理同意,对其重新进行全面审核、审核结果符合要求且供应商愿意根据审核结果进行改进,才能回到警告状态。供应商月度考评细则为:总分100分,其中 质量批次合格率准时交货率价格支持35分25分20分
16、20分考核得分控制4:供应商绩效考评表格示例供应商月度综合考评报告主要产品:报告人:供应商名称:考评期:供应商表现年月考评各项表现得分细则总分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月质量交货价格支持总得分35252020100232414127324241412742423141273282215127930241512813324151286改进要求:跟进行动:采购员:改进结果检查:采购员:日期:日期:供应商:跟进行动检查:供应商:日期:日期:1214242312142424121423241215222812152430121524330806040201001月2月3月4月
17、5月6月7月8月9月10月11月12月xxxx 年支持价格交货质量主题5:供应商审计供应商审计的目的了解供应商的基本情况获悉供货的工艺质量信息查明供应商与现行药事法规的符合性查明供应商存在的偏差对需方质量的影响与供应商进行沟通和协调,向其解释需方对供方质量的特殊要求供应商审核的种类在供应商认可前开展的供应商评审供应商质量体系审核其它 供应商审核的层次产品层次:确认、改进供应商的产品质量,含正式供应 前的产品或样品认可以及供货过程中的来料质量检查;工艺过程层次:包括供应商审核时工艺过程的评审,也包括供 应过程中因质量不稳定而进行的供应商现场工艺确认与调整;质量保证体系层次:对供应商的整个质量体系
18、和过程、参照ISO9000标准或其它质量体系标准而进行的审核;公司层次:供应商审核的最高层次,考察供应商的质量体系,还要审核供应商的经营管理水平、财务与成本控制、计划制造系统、设计工程能力等各主要企业管理过程。供应商审核的方法基于现有信息的基础信息评审问卷调查现场审计供应商认可评审适用于潜在的供应商;采购员向供应商了解基本情况、并要求供应商填写调查 问卷、根据问卷及供应商提供的相关文件做出初步的评价并提出意见;按供应商及所采购产品的重要性确定是否需要组织现场 审核。现场审核内容应覆盖调查问卷中的主要内容,并视并视情况由负有质量、生产、工程及采购等功能的、有企业体系审核及专业经验的人员组成小组、
19、由采购部牵头进行。供应商认可评审内容表 6.2 供应商审核检查标准供应商名称:联系人:电话:提供本公司的产品传真:电子邮件:供应商地址:第一部分:基本情况观察记录评审内容/要素1、企业环境政治社会及经济法律稳定性适用否是 否得分0-25-50-75-100进出口限制货币可兑换性是是否否0-25-50-75-1000-25-50-75-100近 3 年来年通货膨胀率基础设施是 否是 否0-25-50-75-1000-25-50-75-100地理限制2、近 3 年的财务情况平衡表银行报表经营报告3、同行业中的信誉及地位产品质量交货可靠性交货周期及灵活性客户服务与支持成本是是是是是是是是是否否否否否
20、否否否否0-25-50-75-100平均得分:0-25-50-75-1000-25-50-75-1000-25-50-75-100平均得分:0-25-50-75-1000-25-50-75-1000-25-50-75-1000-25-50-75-1000-25-50-75-100平均得分:工厂基本情况如企业环境、经营表现等管理体系、质量控制、生产工艺、顾客服务、安全与环境体系。供应商认可评审内容基本情况企业环境:政治稳定性、进出口限制、货币可兑换性、通货膨胀、基础设施近3年的财务情况:平衡表、银行报表、经营报告行业地位:产品质量、交货可靠性、交货周期及灵活性、客户服务与支持、成本近3年销售情况
21、:销售量及趋势、人均销售量、本公司产品产量占总产量比现有的合作关系:与本公司的竞争对手、与其它客户或供应商产品/技术范围与本公司要求的适应性:产品的适应程度、工艺技术等适应程度地理位置:与本公司距离、海关通关难易程度人员:教育程度、出勤率、流失率、工作时间、平均工资水平、直接工人比例供应商认可评审内容管理现状:组织架构;功能、职责、汇报线方针目标及相关情况:经营战略及目标、和顾客的战略关系、产品与技术战略性企业的竞争力:产品改进、技术革新、缩短生产周期、提高生产率、降低成本等质量体系:ISO9000、全员优质管理、全员参与及员工培训发展供应商管理战略、供应商表现表 6.2 供应商审核检查标准供
22、应商名称:提供本公司的产品电话:传真:联系人:电子邮件:供应商地址:第一部分:基本情况适用否 观察记录得评审内容/要素分1、企业环境否否否否否否否否否否否否否否政 治 社 会 及 经 济 法 律 稳 定 性 是0-25-50-75-100进 出 口 限 制 是0-25-50-75-100货 币 可 兑 换 性 是0-25-50-75-100近 3 年 来 年 通 货 膨 胀 率 是0-25-50-75-100基 础 设 施 是0-25-50-75-100地 理 限 制 是0-25-50-75-100平均得分:2、近 3 年的财务情况平 衡 表 是0-25-50-75-100银 行 报 表 是0
23、-25-50-75-100经 营 报 告 是0-25-50-75-100平均得分:3、同行业中的信誉及地位产 品 质 量 是0-25-50-75-100交 货 可 靠 性 是0-25-50-75-100交 货 周 期 及 灵 活 性 是0-25-50-75-100客 户 服 务 与 支 持 是0-25-50-75-100成 本 是0-25-50-75-100平均得分:供应商认可评审内容设计、工程与工艺:相关机构:功能、职责、汇报线工程技术人员能力:教育程度、工作经验、在本公司产品开发方面水平、在本公司产品生产方面工艺水平、CAD/CAE使用情况、人员结构与流失率开发与设计情况:实验、试验设施,
24、与顾客、供应商共同开发情况,产品开发周期,产品及工艺开发程序、对客户资料保密情况供应商认可评审内容生产管理:生产部门机构:功能、职责、生产系统报告职责生产工艺过程:工艺布置、设备/工艺可靠性、过程能力、设备利用率、人时利用率、工艺灵活性、作业指导书完整性与正确性生产人员及其它:全能操作工情况、职工参与生产管理的程度、生产、工艺改进情况、生产现场管理、生产报表及信息控制、外协加工控制、生产现场环境与清洁供应商认可评审内容物流管理:机构设置:功能、职责、汇报线物流管理系统:物流管理、物料可追溯性、仓储条件、仓储量、先进先出、ERP系统发货交单:可靠性、灵活性、即时供应(JIT)能力、包装及运输、交
25、货准确率供应商管理:供应商选择、审核,供应商考评,供应商表现,供应商分类管理,供应商改进与优化供应商认可评审内容环境管理:环境管理机构:功能、职责环境管理体系:文件体系、环境方针与计划、环境因素及方案环境控制:运作与控制、沟通与培训、应急措施、环境监测、改进与预防措施、体系审核供应商认可评审内容物流管理:机构设置:功能、职责、汇报线物流管理系统:物流管理、物料可追溯性、仓储条件、仓储量、先进先出、ERP系统发货交单:可靠性、灵活性、即时供应(JIT)能力、包装及运输、交货准确率供应商管理:供应商选择、审核,供应商考评,供应商表现,供应商分类管理,供应商改进与优化供应商认可评审内容供应商审核综合
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