2022年欧派集团出差管理制度 .docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 欧派集团出差治理制度 JTTY-129 1. 目的: 为标准出差治理,明确出差申报流程、补助标准及治理要求,特制定本 制度;2. 适用范畴: 本制度适用于欧派集团各事业部、各部门合资分公司另有制度规 定的按制度执行,未有制度明确的参照本制度执行出差的治理;3. 主要内容:出差定义与分类:出差:本制度指公司职工因公务需派遣到常驻工作岗位以外的地点工作,包括参 加会议、商务洽谈、商务考察、担任暂时职务等;出差分类:依据出差性质、日程、目的地等,出差分为外勤、省内出差、省外出 差、国外出差、派驻不含常年派驻四大类型;出差不含外勤审批全部出差须事先由出
2、差人或部门填报出差审批表附件一,具体列明职务、出差事由、出差时间、乘坐交通工具、同出差人员名单、具体线路、拟住宿方式对 方支配仍是自住等内容,经合规签批人批准后方可出差:3.2.1.1省内出差报批须同时符合下述3.2.1.3规定:方案费用每人 3,000 元含交通、食宿、通讯等补助,下同以下的,由部门 负责人签批;方案费用 3,000 元及以上、 5,000 元以下的,由事业部主管副总签批橱柜、家具营销部门分别由橱柜营销副总、家具营销总经理助理签批;公共职能部门报集团总裁助理签批,其中行政部、选购开发部报总裁行政助理,内务部、监察审计部报总 裁内务助理,本文下同 ;方案费用 5,000 元或以
3、上、或连续出差时间超过7 天的,报事业部总经理其中橱柜、家具营销部门分别报橱柜营销总经理、家具营销副总, 公共职能部门报集团总裁,本文下同批准;.2 省外出差报批须同时符合下述 3.2.1.3 规定:方案费用每人 5,000 元选购开发部及橱柜、 家具事业部所属部门 10,000 元以下的,由事业部主管副总签批;方案费用每人 5,000 元其中选购开发部及橱柜、 家具事业部所属部门 10,000元或以上、 10,000 元其中选购开发部及橱柜、家具事业部所属部门 20,000 元以下的,报事业部总经理批准;方案费用每人 10,000 元选购开发部及橱柜、 家具事业部所属部门 20,000 元或
4、以上,或部门负责人出差时间连续超过 批准;.3 长途交通工具乘坐规定 : 10 天,以及总经理室成员出差,报董事长A类岗位、勤杂人员:汽车座位或火车座位假如某路线汽车卧铺价格低于汽 车或火车座位,答应报销汽车卧铺 ;B类岗位:汽车卧铺或火车硬卧、高速火车动车组、轻轨二等座位,假设 机票折后价低于上述交通工具价格,就答应乘坐飞机经济舱;C类岗位:汽车卧铺或火车硬卧、高速火车动车组、轻轨二等座位,机票 1 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 价 5 折以下含 5 折或折后机票价等于或低于火车、汽车价格时,答应乘坐飞机飞
5、机经济舱;D类岗位:汽车卧铺或火车硬卧或火车软座或高速火车动车组、轻轨一等 座位;其中事业部副总经理及以上可乘坐飞机经济舱,省外出差总监级可乘坐 8折、经理级及副经理级部门负责人可乘坐7.5 折或以下飞机经济舱及火车软卧,非部门负责人的副经理级可乘坐折或以下飞机经济舱;超出上述标准乘坐长途交通工具的,超出部分费用由出差人员自付;特别情形 须超标准乘坐交通工具的,须在出差审批单中注明同时注明单程或双程,返程 的应事先口头请示本条款后述合规审批人,出差回来后补书面审批件,其中总额超 过补助标准 500 元以内的,报事业部总经理批准,超过补助标准 500 元或以上的,报 集团总裁总经理室成员须报董事
6、长批准;未按此程序而擅自超标准乘坐交通工具的,一律只报销标准限额部分以来回单程分开计,超出部分由个人自付;本着节约费用的原就,出差必需乘坐直达交通工具,确因出差需要中途转车或无直达交通工具的,必需在出差审批单出差终批人签批后赐予报销;.4 国外出差报批:事后发生的在出差行程表上注明,报出差人员事先同时填报出差审批单 、费用方案申请单,列明须支出费用清 单,估计总体费用等,报事业部主管副总、事业部总经理审核,董事长审批;全部国 外出差一律须事先报批,不得事后补报;.5 低职别人员与高职别人员一同因公出差,特别情形下 如因工作需要无法分别支配住宿、乘坐交通工具等须按超出本人职别标准报销的,须在出差
7、审批单中 注明,经集团总裁或董事长审批同意后方可;.6 派驻报批:部门因工作需要指派人员离开常驻工作岗位,相对固定在同一地域处理工作或担任暂时任务、连续时间达30 天或以上的包括中途暂时性返回常驻工作岗位、后连续派驻的,视为派驻,主要包括:技术、开发、质量部门派往供应商、外设机构 的驻点人员、巡检人员等;由部门填报出差审批单 ,具体注明派驻事由、方案派驻时间等,报事业部 主管副总签批;虽未在总部上班但工作岗位长期固定的常年派驻人员如广州各商场人员,天 津公司人员,广州总部派驻天津公司、合资分公司的人员,外设台面分厂、趟门分厂 / 车间人员等不纳入本制度治理范畴,其有关福利补助按欧派集团福利治理
8、制度 JTTY-60及相关薪酬待遇制度最新版本执行;出差费用借支 出差人员需预支出差费用的,凭合规签批的出差审批单填写借支单,借支单 由出差审批单合规签批人的下一级人员最低签批人为部门负责人或其指定授权 人员审批;借支单签批人须严格根据出差申批单上所审批费用签批借支额度;借款人员已发生借支未仍款的,不得再借支,确需连续借支的,按欧派集团财 务治理制度 JTTY-62最新版本规定执行;对单次、单人借支费用达 本人;2 万元的,一律报集团总裁批准,借支挂账人为出差人名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 出差费用借支其他规定
9、根据公司有关财务治理制度执行;省内、省外出差补助标准住宿、伙食补助 : 3.4.1.1 A类人员和勤杂人员:住宿补助110 元/ 天,伙食补助 21 元 5+8+8/天;.2 B 类人员:住宿补助150 元/ 天,伙食补助 26 元6+10+10/ 天;C类人员 8.5 折:住宿补助 161.50 元/ 天,伙食补助 34 元/ 天通讯补助: 15 元/ 天,交通补助 20 元/ 天3.4.1.3 C 类人员:住宿补助 190 元/ 天,伙食补助 4010+15+15元 / 天;.4 D 类人员:副经理级住宿补助 经理级及副经理级部门负责人住宿补助250 元/ 天,伙食补助 60 元 15+2
10、5+20/ 天;300 元/ 天,伙食补助 75 元20+30+25/ 天;事业部主管副总级总经理室专职助理住宿补助 400 元/ 天,伙食补助 90 元20+35+35/ 天;事业部总经理、 营销总经理、 制造总经理 450 元/ 天,伙食补助 100元 20+40+40/ 天;制造总裁、集团总裁住宿补助20+50+50/ 天;500 元/ 天,伙食补助 120 元对于享受固定伙食补助标准的职工,出差期间按上述标准补助,但不得再同时享 受固定伙食补助,其余出勤就按固定伙食补助标准按出勤比例发放;.5 鉴于部分城市消费水平较高,当实际发生费用超过以上标准的,出差人员住 宿、伙食补助可在上述基础
11、上乘以相应系数,具体见附件三;.6 橱柜、家具、厨电、卫浴营销部门B 类业务人员及监察审计部B 类职员、督导支部 B 类予以补助;.7 副经理级以上干部如因涉及重要接待或出于公司形象考虑,或因其他特别 缘由如遇大型展会暂时性房价过高等导致住宿费用超出补助标准的,须在出差审批单中注明理由,费用超过标准100 元以内的,报事业部总经理批准,超过补助标准 100 元或以上的,报集团总裁总经理室成员须报董事长批准;事先不能预见 的,也须口头事先报批,出差回来后补报标准手续,并凭开具的发票实报实销;.8 连续在同一个城市出差时间超过15 天、且住宿地点不变的,出差人员应尽量争取住宿的优惠,此类住宿补助按
12、上述标准的 85%报销;的确不能争取到优惠的,应书面说明,报合规审批人签批后报销;出差期间通讯补助 : .1 省外出差补助: 15 元/ 天;省内出差补助: 10 元/ 天已有月度补助同时生效 ;.2 出差人员应尽量利用所入住酒店的联系当地业务,以节约长途话费;.3 因大型业务活动省外出差的如大型招商、促销等,可另外再补助 10 元/ 天;由部门负责人认定后在报销单上审核、签名;长途乘车补助:乘坐汽车座位、火车硬座超过10 小时或超过午夜 12 点者,超出部分赐予5 元/小时的补助;动身地及出差所在地区交通费用补助:.1 动身地交通费用补助:不乘坐公司车辆而乘坐市内公交含机场快巴、轻轨到达车站
13、、 机场的, 交通费用按实报销; 特别情形符合以下条件之一的,乘坐出租车、3 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 摩托车、或其他交通工具可以按实报销,但应尽量以节约为原就 : 特急公事或因公带有20 公斤以上重量的货物并由部门负责人同意;本公司主管级人员两人或以上、职员级及以下人员三人或以上一同出差的;晚上九点钟以后动身或返回者;部门副经理厂长及以上职位人员出差遇公司无法派遣车辆时;3.4.4.2 出差所在地区交通费用补助:出差所在地区交通费用补助20 元/ 天,包含出差地区火车站、汽车站至目的地来回车费,不包含机场
14、至目的地来回车费如机场大巴、机场轻轨等,机场至目的 地来回公交车费据实报销;副经理级以上人员乘坐出租车实报实销;其它人员特别情形下须乘坐出租车 的,须书面说明具体情形,由事业部主管副总批准后按实报销;出差补助天数的运算方法:.1 住宿补助天数:以实际住宿天数运算,以车票或机票抵达出差所在地日期为准计第一天,返程 车票或机票动身时间的前一天计最终一天;假设出差地为公司外设分厂所在地或天津公司等外设机构回广州总部的,应尽量支配在外设分厂、 或总部款待房住宿,所入住天数不计入补助,报销时须 减去;当次出差期间转换出差地点的,均以实际入住天数为准,以交通票据为依据界 定期间的实际入住、退住时间;确因特
15、别公务导致返程当天仍须支付住宿费用的,须在报销单上注明具体理 由,报当次出差终批人签批后予以补助;.2 伙食补助天数:原就上以出差天数运算,但中午12 点以后动身或中午12 点前回到原工作岗位的,只能计半天以交通票据为依据 ;假设出差地为公司外设分厂或天津公司等外设机构回广州总部的,应尽量 支配在外设分厂广州总部食堂就餐,期间出差天数不计伙食补助,报销时须注明 并减去天数;.3 分厂、商场的确不能供应食宿的,须在报销时注明;.4 外设机构因专项任务回广州总部、需超出出差补助范畴申请专项费用的如质 量部门每年举办的外设台面车间主任统一回广州总部集训须聚餐或其他活动费用,须事先形成专项报告,其中总
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