工程部合同评审控制的程序.docx
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1、工程部合同评审控制的程序工程部合同评审控制程序提要:整改:4.2-4.4任一评审环节中若出现不合格项,应退回主办人员整改,或重新编制合同,或补齐材料,或补签协议等等,直至符合本程序要求。工程部合同评审控制程序1、目的:确保合同条款明确、公平、公正,确保在第一时间正确解决问题。2、范围:适用于工程系统所有合同。3、职责:3.1工程部主管经理负责评审合同综合条款。3.2预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。3.3分管副总负责监控3.1、3.2全部过程。4、程序:4.1合同评审前期工作:项目主办人员组织招投标(询价)工作并编制标书合同及有关材料(详见采购控制程序)报工程部主管经理。4.2
2、工程部评审。4.2.1工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件,重点审核以下内容:4.2.1.1证照类齐全性:营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证(若存在)准用证。4.2.1.2质量标准:合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。4.2.1.3经济类条款:单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。4.2.1.4法律法规符合性:合同内容应在法律法规允许范围之内。4.2.1.5时间:符合科学规律及我公司要求。4.2.1.6廉政管理规定符合性。4.2.2工程主管经理评审完毕后在上海VK公司合同(协议)审批表上签署意见并移交预算部。4.3预算部评审:预算部经理
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- 工程部 合同 评审 控制 程序
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