总务物资采购管理制度(共6页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上制定/修订人:审核人:批准人:制定/修订日期:审核日期:批准日期:编号:SLY-ZW-ZD-001版本号:01生效日期:龙岗区人民医院总务物资采购管理制度一、目的1.为了规范医院的物资采购行为,降低物资采购成本,确保医院各项物资供应,加强物资采购的监督管理,特制定本制度。2.本制度是我院物资招标采购管理行为的基本规范。二、适用范围用以规范非医用货物类和非医用服务类项目的采购行为三、参考依据根据深圳市龙岗区财政局关于印发的通知(深龙财201734号)等财政局文件。四、物资采购机构的设置及职责1.总务科为执行医院物资采购任务的职能部门,采购部门或采购人员应当根据市场信息做
2、到比质、比价采购。2.由总务科、财务科及相关部门组成的审核小组,对应标的供货商进行资质和价格审核,选定合适的供货商。未经审核小组同意,采购部门不得随意选择供货商。3.物资采购部门职责(1)负责物资采购、保管、出入库管理制度和各岗位职责的制定。(2)负责对物资采购员、保管员进行监督与管理。(3)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订,物资仓储的管理。(4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价及招标工作。(5)负责按时、按质、按量采购医院所需的各种物资。4.物资采购遵守的原则(1)未经审核批准的物资一律不得采购。(2)仓库储备物资按先进先出原则发放。(3)凡本地区能解决的,不到外地采购。(4)对长
3、期订货的物资,应通过签订合同和实行银行结算的方式。(5)大宗的物资采购,具备招标采购条件的,需按政府采购管理机构的相关规定,实行招标采购。(6)在比价过程中,严格按“同类的物资比质量,同样的质量比价格,同样的价格比信誉”的原则,择优确定采购单位。五、物资采购流程1.科室需申购物品时,由科室填写总务物资审批表(见附件1),交由总务科仓管员统一制定采购计划,经确认后进入报审采购程序。单项物品价值超过1000元及需购物品数量较多(超过本科室1个月的用量),需经总务科以上主管领导的批准;特殊专用物品、一次性物品、新增用品必须经主管职能科室领导审批;超过10000元以上(含10000元)须经主管院领导审
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