采购管理制度(优秀6篇).docx
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1、采购管理制度(优秀6篇)采购管理制度 篇一 第一条:办公用品的采购 1、本制度规定的办公用品是指达不到固定资产标准的低值易耗品,包括耗材及软件、办公文具、卫生用具、照明用具等。购买单位价格在100元以下的低值易耗品,各部门负责人填写申购表交党政办安排购买;购买单位价格在100元以上200元以内的,但不需进入县政府采购办公室采购的物品,各部门事前填写申购表,经分管领导批准后交党政办安排专人购买;单位价格在200元以上的须经乡主要领导审批以后,交办公室统一采购。 2、对属于政府采购范围的物品,由乡各部门填写申购单,经乡主要领导批准后交党政办公室,财政所按照有关规定到县政府采购中心办理采购手续,由党
2、政办公室统一领回发放。 3、一般性采购和不需在政府采购中心完成的采购,由党政办公室负责采购、管理、发放。急用现买零散性采购实行双人采购制度。任何部门和个人均不得私自采购。 4、采购人员须尽职尽责,本着厉行节约的原则,认真做好市场调查,充分掌握所需购物品的性能、价格等情况,力求货比三家,购得质优价廉商品。 5、不属政府采购范围的物品的采购程序:需用部门提出申请相关领导审批党政办采购、发放采购人在发票上经手签字相关领导审核乡主要领导审核财政所核销。 第二条:办公用品的领取 1、物品领用实行一次一领、专领专用原则。 2、领取人在领用办公用品时须在办公用品领取登记单上写明日期、物品名称及规格、数量、用
3、途等内容并签字。单位价格在100以内的由各部门负责人签字;单位价格在100元200元的由分管领导签字;单位价格在200元以上的须乡主要领导签字。 3、大件物品领取后应列入固定资产管理序列,部门应明确使用管理责任人。 4、除党政办指定的专人采购外,其他工作人员一律不得在外单独购买办公用品或在指定采购点处签单。 第三条:办公用品的使用 1、办公用品应为办公所用,不得据为已有,挪作私用。 2、要爱护办公设备和相关物品,不得随意丢弃废置,严格执行注销制度。要认真遵守操作规程,最大限度延长物品使用年限。 3、文件材料的印制要有科学性和计划性,印制前要认真做好校对、检查等工作,避免不必要的浪费。 4、高档
4、耐用办公用品在使用中出现故障时,由原采购人员负责联系退换、维修事宜;因使用不当,人为造成设备损坏的,直接责任人应负赔偿责任。 采购管理制度 篇二 建立和完善价格比较制度,保证所购产品的质量和可负担性。 月末将关键月份的缴费情况、拖欠情况、拖欠票数进行汇总,并提出下月的缴费方案。 采购合同签订后,应当取得货物交付情况的全部资料,不能按期交付的,应当提前两天告知请购单位或者申购人。 所有货物均应开放接受,如发现问题,应及时与供应商联系,并尽快加以解决。 采购要求-采购计划-寻找供应商-询价、价格、谈判-采购谈判-签订合同(确定付款条件、分配方法、售后服务)-交货验收(仓库管)-质量检查(不合格品退
5、回)-收入调节-财务结算。 采购计划:买方应根据请购单和公司销售计划拟订采购计划。 供应商的选择和评估:对供应商的选择和评估一般从经营条件、供应能力、质量能力等方面进行评价,并定期在质量、交货、价格、逾期率和合作方面进行评分。 合同:是在双方通过询价、报价、谈判、价格比较和其他程序签署有关协议时订立的。采购合同应当根据采购商品的要求、供货方的情况、企业本身的管理要求、采购准则和其他要求订立。与财务部门联系确定付款方式、出货方式、售后服务等。 接受交货:买方必须确定货物的正确类型、数量、质量和交货时间。以买方的确认书和合同作为验收数据。 质量检验:货物通过质量检验合格的,应当予以保管检验不合格的
6、,应当补正、退货。 采购管理制度 篇三 为进一步完善财务管理制度,加强内部监督,建立和完善采购与付款的会计控制程序,规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序,堵塞采购环节的漏洞,减少采购风险,厉行节约,特制定如下制度: 一、申购程序 各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资(学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等),需向龙浔中心小学填制修建、购置项目审批表,同时报送龙浔中心小学领导审批,若所申购的物品属于政府集中采购范围的,应及时报送上级主管部门审批,并报送政府集中采购。若属于学校自行采购范围的,由各校园采购小组集中采购。 二、校园采购小组的范围和职
7、责 1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集,采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方(三家以上)列出物品报价清单,供货方应在规定的时间内作出商品报价,在确保物品质量的前提下,采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。 2、所采购物品经验收合格者,需采用银行转账,托收承付的由报帐单位办理报支手续,交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。 3、学校若急需采购小量物品时,应有采购小组三人以上共同采购,不得由一人办理采购全过程。 4、采购小组应在学校的领导下组织实施,任何个人不得以任何的名义随意采购物品。 5、采购人员要有良好的职业道德,忠于职守,廉洁奉公,遵纪守法,要有
8、主人翁的思想,不得徇私舞弊。 采购管理制度 篇四 一、总则 第一条为加强公司各项采购活动的管理和控制,结合预算管理制度的相关规定,经公司研究特制定本制度。 第二条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、车饰等商品采购、配件及其他材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。 第三条公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行。具体规定为: 1、广告和展示设计采购由行政部负责执行; 2、生产车间、办公室物品由采购部负责执行; 3、电脑、软件等电子信息设备的采购由行政部负责执行。 4、其他上述未包括的采购全部由行政部或其他公司另行指定部门负责执行。 第四
9、条单项(含综合项目采购,整车和配件采购及整车供应商指定的采购除外)采购金额超过10万元的采购项目,应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部、审计部和总经办举行采购听证会或合同评审会,采购部门应在会前准备好充足的资料,如项目方案介绍,供应商询价记录或招投标情况,各供应商优惠办法,性价比意见书,其它相关资料等。 第五条本制度采购管理主要指采购预算管理、采购询价管理、采购合同管理、采购入库和付款、供应商评审等几个重大方 二、采购询价管理 第六条采购部门接到批准的采购申请单后,优先到公司指定的供应商处购买,如指定供应商无货供应时,必须进行多方比价,1千元以上的物品,货比三家,作好市场询价记录(市
10、场询价记录表附后),择优择廉购买,同时保管好市场询价记录表以供以后参考和审核,保管期限为一年。 第七条审计部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查,作好市场信息调查记录(记录表附后),对前期购买活动进行评审,做好评审工作总结,报总经理参考。 第八条定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以根据工作需要,由总经理或审计总监决定。 三、采购合同管理 第九条采购价格选定后,采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的或有经常供货行为的(一年内有3次以上)必须与供应商签订采购合同,广告、展示设计采购必须与供应商签订合同。 第十条采购合同必须进行合同评审会签,各职能
11、部门对合同的内容和条款逐一进行审查,各职能部门负责人对合同进行联合会签,并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。 第十一条参加合同会签的职能部门:总经理、审计总监、财务部、行政部。合同会签的经办人为相关采购责任部门。 第十二条采购合同的保管:采购合同原件由采购责任部门保管,留复印件在财务部备案,合同原件保管时限为3年。 第十三条采购合同条款的执行跟踪:日常跟踪由采购责任部门负责,审计部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。 第十四条供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况,必须在合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等,一经查明发现将由公司视
12、具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。 四、采购入库和付款 第十五条属于固定资产的(单位价值在20xx元以上,使用期限在一年以上),必须办理固定资产验收手续(附固定资产验收单格式),验收合格才能入库。 第十六条属于公司商品、原材料(车饰精品、配件、车间辅料等)的必须办理入库手续,认真填写入库单,仓管员对入库数量负责,月末盘亏时需进行赔偿。 第十七条办公用品和其他不需入库的零星物料(数量在5个以下金额在10元以下且不属公司商品、原材料的物料),必须有两人以上在送货单或发票上签名确认。 第十八条采购金额超过50元的,必须取得合法的发票,尽量取得增值税专用发票。 第十九条付款注意事项:固定资产
13、付款必须附上发票、合同复印件、固定资产验收单;公司商品付款须附上发票、入库单;未签订采购合同的须附上市场询价记录表,否则财务部不得付款。广告、展示设计付款时必须附上合同 五、供应商评审 第二十条每年年初,由审计部组织,对上年度的各类供应商进行评审,对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。 第二十一条评审委员会的组成:行政部负责人、售后服务部负责人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成。 第二十二条评分标准: 序号 评分项目 评分标准及标准分 产品报价 (50分) 1、合理最低价(几家相比后确定,详见备注) 50分 2、比合理最低价相差0-1.9% 45分 3、比合理最低价相
14、差2-3.9% 35分 4、比合理最低价相差4-6.9% 30分 5、比合理最低价相差7%以上 0分 付款方式 (30分) 能遵循我方提出的付款方式 30分 若供货单位自己提出付款方式,则根据其付款方式酌情加减分,但最多只能加20分 采购管理制度 篇五 为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作,根据政府采购的有关规定,特制定本办法。 一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。 二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要,及时制定采购计划,按以下程序办理: 1、一次性开支
15、在500元以下的,经办公室主任同意后,指定2人办理。 2、一次性开支5005000元的,由办公室主任提出意见,报分管领导同意后,指定2人以上办理。 3、一次性开支在500010000元的,由办公室主任提出意见,报分管领导审核,由主要领导审批后,指定2人以上办理。 4、一次性开支在10000元以上的,由办公室主任提出意见,经有关领导审核后,提交领导会议集体研究决定。 三、办公用品的保管和发放按以下程序进行: 1、保管人员核对购物清单后,对购回的物品登记,按照保证质量和方便取用的原则,分类存放。 2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品,领用单留存备查,并做好详细记录,领用人员要签字认可
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