半挂车生产项目申报材料.doc
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1、半挂车生产项目申报材料半挂车生产项目申报材料泓域咨询机构半挂车生产项目申报材料经过多年的发展,我国的半挂车行业已经初具规模,从行业协会的统计数据上看,目前国内半挂车配件生产企业非法与合法的算在一起约为 400多家。从多年前的小比例、小规模发展到现在占据专用车销量的最大比重。虽然半挂车产品目前已经在技术方面有了很大的进步,但与其他车型相比,它毕竟属于技术含量低、生产工艺简单、劳动密集型产品。几十个,甚至十几个人使用一些简单的工具就可以完成半挂车产品的组装,而且目前半挂车的三大总成(车轴、支架、牵引座)已经形成了专业化批量生产,其中不论是外资生产的、还是合资与国内独资生产的,都应有尽有。而此时留给
2、挂车车轴厂家的,就只有自己生产车架、外购关键总成、然后进行组装的份儿了。正是这一特性使得它的行业进入坎级非常之低,使得大多数企业都把投资的目光转移到这一行业领域上来,而也正是这些企业的进入风潮导致了如下局面:非正规厂家的产品粗制滥造;用户难以在质量、性能和服务上得到应有的保障;路边野店的拼装车以正规企业无法相比拟的价格优势几乎占据着半挂车市场的半壁;用户单纯看重价格,购买行为不够成熟。也正是这一局面在很大程度上(期间更有其他载货车企业非法改装的因素)上促进了国家双超治理、产品行业标准限定、半挂车辆单独上牌等相关管理措施的出台。届时对于行业的违规现象将有一个更大的治理与遏制,使得行业在产品技术与
3、本身经营自律等方面提升到一个新的高度与水平。该半挂车项目计划总投资 6558.83 万元,其中:固定资产投资 5136.65万元,占项目总投资的 78.32;流动资金 1422.18 万元,占项目总投资的21.68。达产年营业收入 10337.00 万元,总成本费用 7983.36 万元,税金及附加 107.92 万元,利润总额 2353.64 万元,利税总额 2786.20 万元,税后净利润 1765.23 万元,达产年纳税总额 1020.97 万元;达产年投资利润率35.89,投资利税率 42.48,投资回报率 26.91,全部投资回收期 5.22年,提供就业职位 192 个。重视环境保护
4、的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求,同时,严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规,并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求,使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。半挂车目前已发展成为专业性较强的交通运输工具,作为专业运输车辆,逐步成为国内运输市场的“主力军”。半挂车可以运输体积大,且不易拆分的大型工程机械、商贸货物、集装箱,也可运输蔬果肉品等分装生鲜物品,具有很好的兼容性与快捷性。半挂车生产项目申报材料目录第一章申报单位及项目概况一、项目申报单位概况二、项目概况第二章发展规划、产业政策和行业准入分析p 一、发展规划分析p 二、产业政策分析p 三、行业准入分析p 第
5、三章资开发及综合利用分析p 一、资开发方案。二、资利用方案三、资节约措施第四章节能方案分析p 一、用能标准和节能规范。二、能耗状况和能耗指标分析p 三、节能措施和节能效果分析p 第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析p 一、项目选址及用地方案二、土地利用合理性分析p 三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析p 一、环境和生态现状二、生态环境影响分析p 三、生态环境保护措施四、地质灾害影响分析p 五、特殊环境影响第七章经济影响分析p 一、经济费用效益或费用效果分析p 二、行业影响分析p 三、区域经济影响分析p 四、宏观经济影响分析p 第八章社会影响分析p 一、社会影响效果分析p 二
6、、社会适应性分析p 三、社会风险及对策分析p 附表 1:主要经济指标一览表附表 2:土建工程投资一览表附表 3:节能分析p 一览表附表 4:项目建设进度一览表附表 5:人力资配置一览表附表 6:固定资产投资估算表附表 7:流动资金投资估算表附表 8:总投资构成估算表附表 9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表 10:折旧及摊销一览表附表 11:总成本费用估算一览表附表 12:利润及利润分配表附表 13:盈利能力分析p 一览表第一章申报单位及项目概况一、项目申报单位概况(一)项目单位名称_ 科技公司(二)法定代表人张 _(三)项目单位简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和
7、“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新
8、产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资保障。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业
9、使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干
10、 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。未来公司将加强人力资建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资发展机制,制定人力资总体发展规划,优化现有人力资整体布局,明确人力资引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。(四)项目单位经营情况上一年度,_
11、公司实现营业收入 7798.10 万元,同比增长 30.18(1807.67 万元)。其中,主营业业务半挂车生产及销售收入为 6413.25 万元,占营业总收入的 82.24。根据初步统计测算,公司实现利润总额 1845.11 万元,较去年同期相比增长 280.24 万元,增长率 17.91;实现净利润 1383.83 万元,较去年同期相比增长 267.08 万元,增长率 23.92。上年度营收情况一览表序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1营业收入1637.602.472027.511949.537798.102主营业务收入1346.781795.711667.4516
12、03.316413.252.1半挂车(A)444.44592.58550.26529.092116.372.2半挂车(B)309.76413.01383.51368.761475.052.3半挂车(C)228.95305.27283.47272.561090.252.4半挂车(D)161.61215.4920_.09192.40769.592.5半挂车(E)107.74143.66133.40128.27513.062.6半挂车(F)67.3489.7983.3780.17320.662.7半挂车26.9435.9133.3532.07128.273其他业务收入290.82387.76360.
13、06346.211384.85上年度主要经济指标项目 单位 指标 完成营业收入万元7798.10完成主营业务收入万元6413.25主营业务收入占比82.24营业收入增长率(同比)30.18营业收入增长量(同比)万元1807.67利润总额万元1845.11利润总额增长率17.91利润总额增长量万元280.24净利润万元1383.83净利润增长率23.92净利润增长量万元267.08投资利润率39.47投资回报率29.61财务内部收益率23.25企业总资产万元14158.50流动资产总额占比万元26.50流动资产总额万元3751.68资产负债率20.07二、项目概况(一)项目名称及承办单位1、项目
14、名称:半挂车生产项目2、承办单位:_ 科技公司(二)项目建设地点某某产业示范园区(三)项目提出的理由国内常见的半挂车产品分类主要有低平板半挂车、仓栅式半挂车、轻型特种半挂车、车辆运输半挂车、厢式半挂车和罐式半挂车等。半挂车已逐渐成为国内主要的商用车车型。在我国,半挂车行业起步于上世纪 50 年代末期,经过半个多世纪的发展,已具备一定的市场规模,并且越来越得到国家的重视,市场前景非常可观。本文笔者给大家简要分析p 目前国内半挂车市场前景及发展趋势。挂车是指由汽车牵引而本身无动力驱动装置的车辆,是现代社会重要的道路交通运输工具,按挂车与牵引汽车的连接方式分为全挂车和半挂车。其中,半挂车由牵引车牵引
15、且其部分质量由牵引车承受的挂车。(四)建设规模与产品方案项目主要产品为半挂车,根据市场情况,预计年产值 10337.00 万元。经过多年的发展,我国的半挂车行业已经初具规模,从行业协会的统计数据上看,目前国内半挂车配件生产企业非法与合法的算在一起约为 400 多家。从多年前的小比例、小规模发展到现在占据专用车销量的最大比重。虽然半挂车产品目前已经在技术方面有了很大的进步,但与其他车型相比,它毕竟属于技术含量低、生产工艺简单、劳动密集型产品。几十个,甚至十几个人使用一些简单的工具就可以完成半挂车产品的组装,而且目前半挂车的三大总成(车轴、支架、牵引座)已经形成了专业化批量生产,其中不论是外资生产
16、的、还是合资与国内独资生产的,都应有尽有。而此时留给挂车车轴厂家的,就只有自己生产车架、外购关键总成、然后进行组装的份儿了。正是这一特性使得它的行业进入坎级非常之低,使得大多数企业都把投资的目光转移到这一行业领域上来,而也正是这些企业的进入风潮导致了如下局面:非正规厂家的产品粗制滥造;用户难以在质量、性能和服务上得到应有的保障;路边野店的拼装车以正规企业无法相比拟的价格优势几乎占据着半挂车市场的半壁;用户单纯看重价格,购买行为不够成熟。也正是这一局面在很大程度上(期间更有其他载货车企业非法改装的因素)上促进了国家双超治理、产品行业标准限定、半挂车辆单独上牌等相关管理措施的出台。届时对于行业的违
17、规现象将有一个更大的治理与遏制,使得行业在产品技术与本身经营自律等方面提升到一个新的高度与水平。与发达国家的交通运输行业相比,我们还有着很大差距。在北美、西欧等公路网络比较发达的国家,以牵引车脱挂半挂车组成的汽车列车的运输方式占了总运输量的 7080。国际的主流运输方式是甩挂运输,即一台牵引车配多个半挂车,俗称一车多挂,送货时牵引车拖着挂车到达指定地点后,连车带货一起甩下,然后再拉着另一辆挂车货物出发或返回来路。这种运输方式成本更低、效率更高、周转更快。但短时间内在国内整个运输行业,还难以全面实施与推广。个中原因除了地区间的地方保护所导致的明显收费差异之外,半挂车与牵引车在牌照管理政策上所导致
18、的运输成本虚高也一个重要的因素。既然甩挂运输方式不能大范围地加以采用和推广,那么,半挂车在运输行业的的利用率也打一个很大的折扣,而产品的市场需求也要出现一定程度的减量。尽管半挂车产品在整个专用车市场上占有着较大的比重,但如果要把半挂车保有量与整个运输市场上普通载货车保有量、半挂车市场占有率与整个载货车市场总量这两组数据变量做一下比较,就会发现我国的半挂车形势不容乐观。以与美国相比为例,美国在过去的 30 年里,其厢式半挂车占挂车总销量的 70,是美国交通货运的主力车型,而且在未来的 5 年内,预计其厢式半挂车仍将占据着 69的市场份额。未来 5 年内,干货厢式半挂车占厢式半挂车总销量的 76.
19、6,呈上升趋势,仍然是美国陆路货运的主要运输工具。而厢式挂车仍然是其中最重要的运输车辆。而目前国内,就是专用车的市场份额才只占分部货车的 30多,而半挂车在整体专用车当中又不到三分之一的比重。这与发达国家专用挂车比例相比,则有着很大的距离。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业,根据国内统计数据显示,相关行业的发展影响到原材料、能、商业、金融、交通运输和人力资配置等行业,对国民经济发展起到很大的推动作用。采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞
20、争能力,项目产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。(五)项目投资估算项目预计总投资 6558.83 万元,其中:固定资产投资 5136.65 万元,占项目总投资的 78.32;流动资金 1422.18 万元,占项目总投资的 21.68。(六)工艺技术投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。按目前市场的需求情况,原料存储时间约为 20-30 天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以
21、满足投资项目生产的需要。在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。(七)项目建设期限和进度项目建设周期 12 个月。该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资 4674.30 万元,占计划投资的 71.27。其中:完成固定资产投资 3340.76 万元,占总投资的71.47;完成流动资金投资 1333.54,占总投资的 28.53。项目建设进度一览表序号 项目 单位 指标 1完成投资万元4674.301.1完成比例71.272完成固定资产投资万元3340.762.1完成比例71.473完成流动资金
22、投资万元1333.543.1完成比例28.53(八)主要建设内容和规模该项目总征地面积 17241.95 平方米(折合约 25.85 亩),其中:净用地面积 17241.95 平方米(红线范围折合约 25.85 亩)。项目规划总建筑面积 21380.02 平方米,其中:规划建设主体工程 15372.56 平方米,计容建筑面积 21380.02 平方米;预计建筑工程投资 1792.94 万元。项目计划购置设备共计 81 台(套),设备购置费 1989.64 万元。(九)设备方案以甄选优质供应商为原则;选择设备交货期应满足工程进度的需要,售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产
23、厂家,力求减少项目投资,最大限度地降低投资风险;投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备,选用生产设备厂家具有国内一流技术装备,企业管理科学达到国际认证标准要求。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应,同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性,能够达到节能和清洁生产的各项要求;投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平,经生产厂家使用证明运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据,满足工艺要求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求;先进的生产技术和装备是保证产
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