公务车辆管理制度公务车辆管理制度细则(五篇).docx
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1、 公务车辆管理制度公务车辆管理制度细则(五篇)最新公务车辆治理制度(推举)一 一、经费治理及审批原则 1、局机关经费开支必需坚持节省和效能原则; 2、局长审定全年机关经费预、决算; 3、经费开支实行分管财务副局长“一支笔”审批制度; 4、各项经费收支由局财审科负责治理; 5、各项经费开支均应贯彻“先报告、后开支”的原则; 6、1万元以上的开支,由局长审批后,再由分管财务副局长批示;无预算安排单笔5万元以上大额支出由党委会讨论打算通过后执行(特别状况由局长召集相关局领导讨论打算)。 二、审批程序 报销经费须取得合法凭据,由经办人签名并载明用途,经证明人、分管领导签字确认属实,(1)对于常规性经费
2、工程,财审科依据财政财务制度和内部财务治理制度审核,报分管财务副局长审批报销;(2)对于应由局长批示的工程,必需先报局长批准同意,再由财审科审核,最终报分管财务副局长审批报销; 三、经费开支的详细规定 (一)办公费 各类办公设备、办公家俱、办公用品和文印耗材由办公室或电子商务科统一选购,对于按规定需要办理政府选购的工程(含印刷)由办公室或电子商务科填列选购申请表,经局长同意后由财务科办理对口财政的手续; (二)公务接待 1、局机关接待工作要坚持节省原则,严格掌握次数、标准和陪客人数; 2、接待费用的结算方式分为定点单位屡次记账统一结算和公务消费卡结算两种方式; 3、公务接待范围 上级来本局检查
3、指导工作的;外地或本市相关单位来我局沟通工作的;各县(市)区等基层单位来局办事确需安排的;各科室召开的部门工作会议确需安排的;招商引资活动等专项接待; 4、公务接待审批程序 负责接待的科室(部门)需先按要求填制“接待用餐申请单”,经本部门分管领导签字后,由分管财务领导审批,财审科依据批准限额审核报销; 5、公务接待标准 接待地厅级领导按1500元/桌的标准执行;(四星以上或同等档次酒店) 接待处级领导按每800元/桌的标准执行;(四星以上或同等档次酒店) 平级部门因工作确需安排的按40元/人标准执行; 本局机关干部确因公务需用餐按30元/人标准执行; 市领导或局长主请的客人视状况开支; 接待省
4、部级领导或重要客商视状况开支。 6、公务接待的物品实行领用制,由办公室负责治理。各科室需事先按要求填写“物品领用审批单”,原则上中餐不得领用白酒;本局系统内开会,原则上担心排用餐、担心排烟酒。 7、礼品、烟酒等珍贵物资的购入由办公室、财务科共同办理,保管和领用由办公室派专人负责,实行出入库登记制,待拟购下批物资时,由财审科负责对该物资盘存和核销,再办理购入; 8、未经批准开支的接待费用,财审科将拒绝审核报销,各类消遣休闲场所(如保健、洗头、足浴、ktv、钓鱼等)费用票据一律不予报销。 (三)差旅费 1、出差省内市外,出差人员需交纳会务费或培训学习费的,须由分管领导和分管财务副局长审批;拟派出省
5、、出境的,还须事先报局长批准同意方可列支; 2、除局领导外,其他干部职工出差的交通工具原则上为火车和汽车,确需乘坐飞机和火车软卧的须报局长批准同意方可列支; 3、出差补助标准 伙食费补助:每人每天省内12元、外省一般地区15元、特区20元。 交通费补助:出差期间发每人每天市内交通费3元,不再凭票报销市内交通费;报销了市内交通费的不再补贴; 4、随公务车出差,在接待单位就餐或因公误餐而在外就餐报销了餐费的,不再报销出差补助,凡乘公共汽车出差,未在接待单位就餐又未报销餐费的,其出差补助按制度规定标准执行; 5、探亲路费 已婚职工探望配偶、未婚职工探望父母的来回车船费(不含飞机和火车软卧)可予以全额
6、报销; 已婚职工探望父母的来回路费(不含飞机和火车软卧),在本人月根本工资的30%以内的,由本人自理,超过局部由单位负担; 6、差旅费报销由本人在出差返回后一周内按规定报销,预借了差旅费在报销时一并多退少补结清。 (四)汽车开支 1、公务用车费用严格根据市公务消费改革领导小组办公室下达的总限额掌握使用,财审科建公务消费台帐; 2、公务用车严格执行定点修理、定点加油和统一保险的有关规定; 定点修理 一般修理(20xx元以下) 由司机填写修理报告单,办公室负责人现场核实审定修理工程,分管办公室领导审定,再送定点单位修理; 大修和保养(20xx元以上) 由司机填写修理报告单,办公室负责人现场核实审定
7、修理工程,财务科经询价后核定修理额度,分管办公室领导审核签字,送定点单位修理; 定点加油 规定用中石化ic卡定点加油,执行一车一卡制,用加油主卡统一结算。由办公室登记每台公务用车的行驶里程和用油量,并定期公布每台公务用车的100公里油耗。 3、汽车补胎、充气、洗车等 洗车实行1200元包年制,其他零星费用由办公室供应定点修理单位的发票一年一次结账。 (五)大型外事活动 举办召开外经外贸、招商专项活动(会议)必需年初有规划安排(异动工程年中调整),贯彻精简、高效、节省的原则,严格按预算执行,量入为出,不得铺张铺张突破经费预算; (六)干部学习培训费 1、由本单位派出参与党校短期学习班、业务岗位培
8、训班的学费全额报销,不予报销有关生活补贴; 2、经本单位同意参与各类专业职称考试,取得证书的,凭有效的学习发票报销:高级证书1500元,中级证书1000元,初级证书500元;与商务经济业务相关的在原有的报销标准上提高100%。 3、经本单位同意在职干部利用业余时间自学,取得学历证书的,凭有效的学习发票报销:讨论生学历3000元,本科学历1000元,专科学历500元;取得学位的在原有的报销标准上提高100%。 (七)其他开支 1、拨给其他单位经费单项金额在1万元(含1万元)以上的,须先报局长批准同意; 2、机关组织开展的各项活动(包括工会活动、三八节活动、八一节活动、老年节活动、春节慰问等)开支
9、,须先报局长批准同意; 3、以现金或物资形式发放的各种福利均应先报局长批准同意; 4、探望病人 探望住院的干部职工按每次200元标准慰问,由工会牵头报销,其他科室(部门)探望病人不再报销费用; 5、因公借款 凡因公务需要预借现金的,先由业务分管领导签字,再由分管财务副局长审批方可借支,应准时报账结算归还; 6、鼓舞机关各部门和干部职工个人积极争取预算外资金和省部级专项资金,可适当开支肯定的业务费。 7、其他不行估计开支,视状况处理。 本制度自公布之日起三十日后执行。 最新公务车辆治理制度(推举)二 甲方(公司): 乙方(个人): 身份证号: 甲方为加强企业内部治理,便利乙方试用自备车辆,乙方自
10、愿以其本人名下产权的自备车辆(车辆型号: 车辆牌号: )一辆,作为其公务外出的交通工具,现依据公司20xx年x月xx日下发的员工车辆补贴治理方法(以下简称方法)规定,经双方协商全都,达成如下协议: 1、协议有效期间:自20xx年x月xx日起至20xx年x月xx日止。 2、车辆补贴金额:每月人民币x元(不含税),当月的车辆补贴应于次月出具合法的相应发票,有乙方按公司流程进展报销,乙方未供应合法发票的,甲方有权顺延支付车辆补贴。 3、甲、乙双方担当费用标准按方法规定执行。 4、乙方在本协议生效期间,必需严格遵守交通相关法律法规,一旦消失任何违规、事故及肇事行为等引起的任何责任及损失由乙方自行担当。
11、 5、乙方在属于工作出勤时间消失的人身损害时,符合工伤保险相关法律法规的享受工伤待遇,非公司责任的其它事项由员工自行担当。造成第三者人身、财产损害时,由乙方和/或车辆实际驾驶人自行担当一切责任。 6、因乙方工作变动、岗位变动、离职、工作调动、与公司解除劳动合同的,或者乙方不符合方法“申请条件”情形的,则协议自行终止,甲、乙双方不再履行本协议事项。 7、乙方已完全知悉并自觉遵守甲方公布的员工车辆补贴治理方法内容,同时,乙方已知悉甲方有权对方法内容进展不定期更新,并同意本协议内容根据最新方法执行。 8、乙方持有的自备车辆每年保险更新时供应保险相关单据及发票复印件至总务部门核对留案。 9、乙方持有的
12、自备车辆因消失无法再正常行驶或乙方不听从甲方工作指示安排使用自备车辆时,甲方有权解除本协议。 10、甲、乙双方因特别事因需提前解除协议的,需提前15日书面形式告知对方。 11、未尽事项由双方协商全都解决。 12、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日次月起生效。 甲方(公章) 代表人(签名) 乙方(签名) 代表人(签名) 20xx年x月xx日 最新公务车辆治理制度(推举)三 甲方:_科技厅机关后勤效劳中心 乙方:中国人民财产保险股份有限公司_省分公司营业部经 甲乙双方友好协商,甲方打算向乙方购置车辆保险,现达成如下协议: 一、甲方的权利与义务 (一)甲方将在2022年度公务车辆(详情附后
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