公司出纳的工作总结(4篇).docx
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1、 公司出纳的工作总结(4篇)公司出纳的工作总结篇一 审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。严格保证现金的安全,防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保精确无误。坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,准时发觉,准时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清楚。 对业务单位交来的支票,在收到支票时,仔细审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。随时把握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥当保管好收付款凭证,月末精确填写好
2、凭证交接单,准时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何过失,我想这一点就应是值得傲慢的。 到月底准时汇总各部门当月考勤状况,询问领导当月工资是否有变化,然后依据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由领导签字确认。最终是在工资的发放过程中,做到仔细认真,不出过失,在这点上,我有过一点失误,虽然准时订正了,但也是我值得提高警觉和需要改正的地方。 我手里还有一块就是和房地产业务有必需关系的,就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。领导刚交给我这份的时候,我并没有把它和业务联系在一齐,只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团公司
3、,一旦分管会计问到我相关问题,我便是一问三不知,只好又回来问广宣部的同事,这样既铺张了时间,又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导,我渐渐对房地产广宣方面有了了解,之后再去请款,也顺当了许多,也节省了许多时间。而且,我将请款这项用细致的表格健全,做到有据可查,也便于年终统计。 公司出纳的工作总结篇二 转瞬间我们送走了2023年,迎来了崭新的一年。回忆2023年工作状况,还是收获颇丰,现将本人一年以来的工作及学习状况总结如下: 公务卡是我单位持有的主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡,公务卡消费的资金范围主要包括差旅费、会议费、款待费和零星购置支出等费用。不仅可以削减现金支付,使
4、我单位的流淌资金可以运用到更多、更有利的地方,提高资金的使用效率;还可以使我单位的财务治理趋于透亮化,公务人员利用公务卡消费的过程,我单位可以通过有效的监视与治理,做到对每笔资金支出的具体去向都心中有数,严防腐败问题的发生,同时,还可以完善国库集中支付制度,定期对公务卡支付的消费状况进展集中支付,提高国家集中支付水平。 日常与银行相关部门联系严密,依据单位业务需要准时补充公务卡上的金额,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我仔细复核公务卡的对账工作,认真做好职工的工资发放与各业务单位往来付款工作,并做好与银行各方面的连接工作。 对于本职工作,严格执行公务卡治理和结算制度,定
5、期向财务主管核对公务卡与帐目,发觉卡金额不符,做到准时汇报,准时处理。准时回收整理各项回单、收据。依据财务主管供应的依据,准时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票不付款。 财务工作是重点岗位工作,要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪,忠于职守。我始终坚持仔细学习财务相关法规,坚持以自律为本,在实际工作中严格遵守法纪,时刻以反面教材警示自己,不断强化廉洁自律意识,努力做到“自重、自省、自警、自励”,树立了财务工的良好形象,始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。 在公司领导的培育下和同事们的帮忙支持,无论是思想熟悉,还是工作力量都有了进步,但差距和
6、缺乏大有存在的。比方:一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观缘由较多,没有充分发挥主观能动性。 公司出纳的工作总结篇三 过去的一年里,我在上级领导的正确领导下以及广阔同事的大力帮忙下,突出重点、狠抓落实,较好地完成了本职工作。现将本年度的工作状况总结如下。 出纳工作难度虽然不大,但大局部为繁琐事务,要做到面面俱到还是很不简单的。因此,需要我以高度的责任心和较强的工作力量才能做好各项工作。在日常工作中,我经常利用空余时间学习理论学问,把握各种税收政策,了解相关的法律法规和公司制度,从而增加个人的法律意识与思想觉悟。 出纳的主要工作是负责现金收付、银行结算、货币资金核算、保
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