论文选题-审计1018.xls
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1、编号题目名称题目类别1127 CPA行业后备人才培养的思考与实践研究审计1128 带强调事项段审计报告的出具及责任分析审计1129 发挥国家审计“免疫系统”功能的研究审计1130 发挥内部审计在促进企业内部控制中的作用研究审计1131 构建审计人员工作评价体系的研究审计1132 关于企业风险预警机制与危机处理机制的研究审计1133 关于审计轮换制的思考审计1134 关于我国审计委员会制度完善的相关问题探讨审计1135 国有企业领导人员经济责任审计框架研究审计1136 会计师事务所解除业务约定的法律困境和应对方法研究审计1137 基于案例分析的绩效审计评价标准研究审计1138 监盘程序的难点与对
2、策研究审计1139 内部控制审计相关问题的探讨审计1140 内部审计人员职业胜任能力框架研究审计1141 企业内部控制构设置模式研究审计1142 企业内部控制监督体系实务研究审计1143 企业内部控制评价指引对我国企业内部控制的影响研究审计1144 企业内部控制缺陷识别与应对研究审计1145 企业内部控制审计指引对会计师事务所执业的影响研究审计1146 企业内部审计存在的问题及对策分析审计1147 上市公司独立董事的专业背景与执业前景研究审计1148 上市公司非标准审计意见实证分析审计1149 审计合谋分析及对策研究审计1150 审计机关履行指导和监督内部审计职责的工作模式研究审计1151 审
3、计信息化对企业流程重组的影响审计1152 审计重大错报风险识别探析审计1153 替代性程序在审计实务中的运用研究审计1154 投资项目跟踪审计的SWOT研究审计1155 影响会计师事务所审计收费的因素及对策研究审计1156 中美注册会计师法律责任及其特点比较研究审计1157 注册会计师审计独立性弱化的成因与对策审计1158 电算化审计的主要问题和对策审计1159 财务报表重大错报风险的评估与应对审计1160 充分发挥国家审计的免疫系统功能研究审计1161 创业板上市公司的审计风险研究审计1162 存货的审计风险及防范审计1163 分析程序在审计中的应用研究审计1164 公允价值计量和披露的审计
4、审计1165 关于注册会计师信任问题的思考审计1166 国家审计结果公告制度的风险研究审计1167 经济利益因素对审计独立性的影响及对策研究审计1168 民间审计独立性的影响因素及对策审计1169 民营企业内部审计研究审计1170 内部审计存在的主要问题及对策分析审计1171 企业持续经营能力审计研究审计1172 企业环境审计研究审计1173 企业绩效审计评价指标体系的构建审计1174 企业与会计师事务所共同舞弊的成因及对策审计1175 上市公司关联交易的披露与审计审计1176 上市公司审计委托模式的完善审计1177 审计风险成因及其防范审计1178 审计质量影响因素及其改善研究审计1179
5、审计重要性水平的应用研究审计1180 提高审计报告质量的对策研究审计1181 提高注册会计师后续教育质量的思考审计1182 我国经济责任审计的现状及对策审计1183 现行审计风险模型及其推行难点分析审计1184 现行审计收费制度研究审计1185 应收账款的审计风险及防范审计1186 中国注册会计师法律责任的现状及对策审计1187 注册会计师法律责任成因分析审计1188 资产减值准备的审计风险及防范审计1189“免疫系统”理论下的专项审计调查-以住房公积金或社保基金审计为例审计1190“免疫系统”理论下内部审计面临的问题与对策研究审计1191“免疫系统”视角下联网审计的应用研究审计1192“审计
6、免疫系统”功能论对计算机审计的影响研究审计1193“卓越审计人才”视角下本科审计人才培养模式的研究-基于广西高校的调查审计1194 风险导向内部审计在广西商业银行的应用研究审计1195 风险导向审计下计算机审计在广西的应用研究审计1196 高校立体化审计人才培养模式的现实依据及体系构建-以广西财经学院为例审计1197 关于“卓越审计人才”评价指标体系的研究-基于广西审计职业界的调查审计1198 关于“卓越审计人才”职业能力框架构建的研究-基于广西审计职业界的调查审计1199 关于本科审计实践教学运行机制的研究审计1200 关于计算机审计教学存在的问题与对策研究-以广西财经学院为例审计1201
7、关于计算机审计与计算机审计风险的文献综述审计1202 关于审计任期与审计质量关系研究的文献综述审计1203 会计师事务所任期与审计质量相关性的研究-以广西会计师事务所为例审计1204 基层审计机关实现审计免疫系统的路径研究审计1205 计算机审计的应用对政府审计风险的影响研究审计1206 计算机审计的应用在广西存在的问题与对策审计1207 计算机审计对住房公积金风险防范的应用审计1208 计算机审计方式下审计工作的创新审计1209 计算机审计在大型基础设施项目中的应用研究审计1210 计算机审计在内部审计中的应用现状研究审计1211 计算机审计在社会审计中的应用现状研究审计1212 金融审计免
8、疫系统功能实现的路径研究审计1213 立足“卓越审计人才”培养目标重构本科审计实践教学体系 审计1214 论数据式审计下的审计专业判断-以某审计项目为例审计1215 强制轮换对审计独立性的影响-基于广西会计师事务所的调查审计1216 适应中国审计1217 数据式审计模式与传统审计模式的比较研究审计1218 数据式审计在社保资金审计中的应用研究审计1219 我国数据式审计发展现状研究审计1220 信息系统审计、计算机审计和计算机辅助审计辨析审计1221 信息系统审计、计算机审计与手工审计的比较研究审计1222 在广西地方审计机关构建计算机审计方法体系研究审计1223 中国审计1224 产品开发阶
9、段目标成本法的跨组织应用审计1225 从资源消耗会计角度分析作业成本法在我国的运用审计1226 管理会计与成本会计课程教学内容改革研究审计1227 基于价值链成本管理的目标成本法审计1228 基于资源消耗会计的高校培养成本问题研究审计1229 基于作业成本法的目标成本控制方法研究审计1230 基于作业会计和有效产出会计的成本核算系统审计1231 资源消耗会计下资产现行成本的运用审计1232 资源消耗会计在管理会计中的应用分析审计1233 资源消耗会计在预算编制中的运用探析审计1234 内部审计与企业风险管理的协调和整合研究审计1235 风险导向审计模式下政府绩效审计研究审计1236 高校基本建
10、设项目审计监督的实践与探讨审计1237 关于环境、生态、资源审计的思考审计1238 关于民生事项审计的思考审计1239 关于完善上市公司委托模式的思考审计1240 关于我国政府审计制度的改革与完善思考审计1241 广西会计师事务所质量控制研究审计1242 广西绩效审计的应用发展研究审计1243 广西养老保险绩效审计初探审计1244 广西注册会计师行业科学发展研究审计1245 广西注册会计师职业道德的现状研究审计1246 环境、生态与资源财政专项资金审计研究审计1247 环境、生态与资源的薄弱环节及其审计方法研究审计1248 环境绩效审计研究审计1249 基于风险导向模式下的公司治理与内部审计问
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