2023年医院工作制度及人员岗位职责》(精选多篇).docx
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1、2023年医院工作制度及人员岗位职责(精选多篇) 推荐第1篇:医院财务工作制度及人员岗位职责 昭通市第二人民医院财务部门工作制度 1、执行会计法、医院会计制度和医院财务制度等相关法律法规,全院财务工作实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制,建立健全财务人员岗位职责。 2、严格贯彻执行各项财经政策,严格财经纪律,加强财务监督,实行事前、事中、事后监督相结合,日常监督与专项检查相结合,并接受上级有关部门监督。财会人员要以身作则,奉公守法,不徇私情,与一切违法行为作斗争。 3、根据事业计划,正确编制年度财务预算,办理会计业务,按照规定的格式和期限,及时报送会计月报和年报(决算)。 4、合理组织收入
2、,严格控制支出。该收的要抓紧收回,对各项开支实行预算管理,对临时必须的开支要按照审批手续办理。严格实行成本核算,加强成本控制,降低医院运行成本,努力增收节支,实现良好的经济效益。 5、当好领导参谋,进行经济活动分析,及时汇报业务收支、财产管理等情况,会同有关部门做好经济核算和管理工作。 6、医院对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。原始凭证由经办人、验收人和主管负责人及院领导签名后方能以据报销。一切空白字条,不能作为正式凭证。出差及因公借款,须经主管部门和院领导审批,任务完成后一周之内办理结帐报销手续。 7、会计人员要及时清理债权、债务,防止拖欠,避免呆帐。 8、财务部门
3、应与有关科室配合,定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国有资产进行经常的监督,及时清理库存,防止浪费和积压。 9、银行帐号和支票不得出借给任何单位及个人。签发空白支票时必须严格登记,不得签发空头支票,领用支票要办理相关手续,支票领出不得转让他人,并在5日内交回注销。支票填错不得涂改,要加盖作废章进行消号,丢失支票要立即向银行挂失。 10、每月核对银行存款并填制银行存款余额调节表,发现差错及时查询,做到账账相符。 11、每日收入的现金当日存入银行,库存现金不得超过壹万元(10000元),不得以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款和以长补短。出现差错如实反映,报经院领导研究处理。 12、做好原始凭证、
4、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理及装订工作。 13、加强医疗机构经济活动内控制度建设,建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度,保证国有资产的安全与完整。 - 1 昭通市第二人民医院会计监督制度 1、会计监督是会计的主要职能之一,是保证会计核算的真实性、合法性的主要手段。要经常教育引导财务人员提高认识、端正思想、秉公办事,按照会计法和会计人员职权条例以及有关规定做好会计监督工作。 2、会计监督是每个会计人员的责任。要严格制定各级会计人员职责并定期检查落实。 3、各级会计人员在经办每一项经济业务时,要取得合法的原始凭证和必须的审批手续。对不合法、不真实、不完整、不清楚、手续不完备
5、的原始凭证不予受理,要求其更正、补充、补办手续。 4、凡购入物都必须履行审批、采购、验收入库、入帐等手续。对不合格的设备、临近到期的药品、残次品以及非正当渠道购入的一切物品、或数量、规格、含量、金额不符的,保管人员不予验收,财务不予报销。 5、经批准外购材料、设备,严格按合同办事。对外地的一切托收要严加管理和控制,货没到或货未到齐以及品种、规格、质量、数量、价格等与合同不符的,应立即提出拒付或部分拒付。 6、财务负责人应对基层单位如职工食堂、总务科等单位的会计及药品会计、器械科会计、门诊收费、住院收费、新农合报帐等处加强财务监督,定期或不定期检查其财务工作,发现问题及时纠正。 7、对于大型设备
6、的购置、基本建设项目要严格计划管理。超计划、无计划、无审批手续自行购置的物品,财务不予付款。 8、对违反财经纪律、财务制度的现象及时向领导汇报处理。 - 2 昭通市第二人民医院经费审批及报销制度 为规范会计行为,明确职责权限,适应医院预算管理和成本核算的需要,加强财务管理职能,使医院各项经费管理有章可循,特制定本规定。 1、医院的一切财务收支活动必须严格遵守国家法律法规和财务规章制度。 2、医院经费开支权限应体现统一管理、分级负责、集中控制的原则,执行“三重一大”的规定,坚持财务开支由授权审批、层层负责的原则。 3、医院各项经费开支的审批有明确审批权限规范与程序,授权范围和内容应在授权书中明确
7、,实行先下级,后上级逐级上报审批的制度。 4、院长办公会集体讨论审批的事项:医院年度预算;预算内开支金额在限额以上的经费支出;追加和调整预算项目;对外投资、合作、捐赠、技术转让等事宜;其他重大经济事项。 5、报销的原始单据必须真实、合法、有效,必须是由税务部门监制的正式发票或财政部门监制的、适用的正式收据;字迹清楚,数字准确,不得涂改、挖补;出票单位的公章;对不符合规范的原始单据不予报销。 6、所有的借款必须在经济活动结束后1 个月内报销, 7、严格现金管理,大于现金支付额度的支出,应使用银行转账支票结算,如因特殊原因使用现金时,应由主管院领导批示。 8、坚持权责对等原则,实行责任追究制度和重
8、大经济事项实行领导负责制。 9、如有滥用职权、玩忽职守给医院带来经济损失的,应由直接经办人和第一审批人承担主要责任,并依据国家相关规定给予经济处罚和行政处分。 - 3 昭通市第二人民医院医疗收费制度 1、收费员工作必须细心负责,态度要热情和蔼,准确掌握药价和各种医疗项目的收费标准,简化手续,减少排长队现象。 2、交付现金要唱收唱付,当面清点,开出收据,留有存根复核和备查。对医疗保险、公费医疗、记帐合同、新农合医疗,要严格执行国家的有关规定。 3、病员出院,住院处根据科室的出院通知单结算、收费或记帐。 4、病员住院期间,住院处应定期进行结算,随时与科室联系及时催收病员欠费。 5、收费处要建立交接
9、班制度。现金必须当面清点,汇总打印报表,清点钱、账、表相符后向出纳缴结。如有不符,需立即查找原因,及时解决。 6、收费员收取的现金,每日下班前向财务部门完成缴结,不得超限存放现金。 - 4 昭通市第二人民医院财产物资管理制度 1、凡医院所需的各种财产物资(除药品和图书外),均由物资部门统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废,做到物尽其用,节约使用。 2、物资部门负责管理的财产、物资,应建立健全帐目,指定专人采购、领发、保管,加强管理,定期或不定期清点实物,核对帐目。要求帐物相符,保证物资安全,防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室,了解需要,指导、协助有关人员管好、用
10、好物资。 3、各科室所需物资,按月、季、年编制计划送物资采购部门,经院领导审批后列入采购计划进行购买,按计划供应。属于交回物资要交旧领新。 4、各种物品、被服的报废,要办理报废手续。物资部门对报废物资要妥善管理。医院的财产物资,任何人不得私自取回。重大财产物资的报损、报废,及财产物资变价、转让或无价调拨,须根据具体情况,经科室评议,由物资部门审核转院领导报主管部门批准处理,不得擅自处理。报损、报废复价残值应上缴医院财务部门。 5、各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。 - 5 昭通市第二人民医院票据管理制度 1、医院使用的各种票据,须由财务部门派专人向财政行政管理部门购买,由财务部门根
11、据业务需要,经院领导批准印制医院内部财务运行的各类表格。 2、财务部门指定专人保管票据,出纳不得兼任票据管理及票据核销。 3、票据管理人员负责登记收费票据的购买、发放、核销的日期、名称、起止号码、规格及数量等。票据领取人应对相关内容确定后签名。 4、各种票据只限于规定的业务范围中使用,不得超范围使用,不得向外单位转让、借用、代开,不得伪造票据。 5、作废票据要求联式齐全,作废后应在票据上简单注明作废原因。 6、票据的核销。各种收据以结账单的收据区间号码、存根及日报表为依据进行审核后核销。票据遗失、短少应及时向财务部门报告登记备案,登报声明遗失票据的号码,并追究当事人的责任。 - 6 昭通市第二
12、人民医院固定资产管理制度 1、凡产权属于本单位的一切建筑物及各种附属设施、各种医疗仪器和专业设备、办公与事务用的设备、家具、用具、交通工具等均属于固定 资产的范围,均应按规定计价原则计价,列入固定资产范围管理。 2、医院固定资产实行统一领导、分级核算的管理原则,单位设置固定资产管理部门,负责计划、采购、验收、编号、调配、维修、清查盘点、报废、明细账核算、资料档案管理以及办理调拨、变价、报损、报废等工作。 3、购置大型设备要对设备的价格、性能、适用范围、预测的社会效益和经济效益等进行可行性论证。 4、固定资产的报废、报损、出借、出租和调拨应有报告制度和审批手续。凡报损、报废的,单位应组织有关人员
13、检查鉴定,按审批权限批准后方可销账,报废和转让的审批权限按国有资产管理有关规定办理。 5、医院应定期或不定期地对固定资产进行清查盘点,由管理部门、使用科室、财务部门统一组织并实施。发现余缺应及时记录,查明原因,按规定程序办理报批手续。 - 7 昭通市第二人民医院门诊收费处工作制度 1、收费处负责办理门诊病员的交费工作。 2、收费员必须奉公守法,遵守财经纪律,不得利用职权牟取私利,文明服务,礼貌待患,对病员要态度和蔼,坚持文明用语,解释问题要耐心,对病员不顶、不气、不刁难,杜绝和患者吵架。 3、工作尽职尽责,熟练掌握各项检查、治疗的收费标准,准确计价,如发现少收、漏收按丢款处理。工作认真、仔细,
14、努力提高工作效率,减少病员排长队等候时间。 4、收据要项目齐全,字迹清晰,准确无误,接收现金要唱收唱付,当面清点。 5、周转金不得超过规定限额,不准挪用公款,做到日清日结,填制日报表,核对无误后,将款、表、存根向出纳人员缴结。 6、妥善处理病员退款,凡退款者须持有关凭证,符合退款手续的方可退款。 7、工作时间严禁擅自离岗,不准由外来人员代替收费人员开据收费,否则追究当班人员责任。 8、提高警惕,加强防范,妥善保管好各种单据、现金和印章,做到人离加锁,出入带锁,注意安全。非本室人员,未经允许不得入内,严禁室内会客。 9、收费室实行三班制,按时上下班,严禁迟到早退,严格交接班制度,及时交待需要办理
15、的有关事项。 - 8 昭通市第二人民医院住院收费处工作制度 1、住院收费处负责办理入院、出院手续。 2、病员持本院门诊或急诊医师开具的住院证到住院收费处办理入院手续,按照规定收取病员住院预交金方可住院。 3、收费员必须按照规章制度对住院患者的费用进行核算和结算。对住院患者费用进行记账、算账、报账做到手续完备、内容真实、收费准确。 4、加强住院收费管理工作,防止漏收、欠收、合理组织收入,提高经济效益,收费员每天将患者所发生的费用记入患者账户,有漏费情况要及时查找原因,并和科室取得联系,堵塞漏洞。随时掌握病员住院费用情况,并及时向科室通报,催促欠费病员补交预交金。 5、退费手续要完备,必须经有关科
16、室医生签名后方可办理。 6、办理出院手续时,以科室出院通知单为准。严格遵守国家有关财政规定,对住院收费进行监督,严格按标准收费,结算时要认真仔细逐项结算,防止多收或漏收。 7、每天要对所收款项进行日清日结,除必要的备用金外所收现金必须当日向出纳人员缴结。 8、妥善保管好各种单据、现金和印章。由于使用不当或保管不善出现问题,追究有关人员责任。 严格执行三班制,按时上下班,严禁迟到早退,严格交接班制,及时交待需要办理的有关事项。 - 9 昭通市第二人民医院 新农合、职工医保、居民医保报账处工作制度 1、新农合报账处负责新农合住院病人医药费用减免报销工作。 2、严格执行昭阳区新农合医疗实施方案规定的
17、补偿比例、补偿范围,为参合农民审核、减免报销住院医药费用。 3、严格执行昭阳区新农合医疗运行要求的有关规定,如实做好相关资料的整理、归档及保管工作,并及时做好各种报表的编制、上报工作。 4、严格执行昭阳区新农合就诊、减免补偿报销程序,严格执行昭阳区新农合医疗诊疗项目及用药目录和价格,严格对新农合参合人员身份及住院补偿范围的审核,加强新农合资金的监管,严格杜绝套取合作医疗基金。 5、严格按照昭阳区新农合医疗滚动筹资工作要求,积极配合相关部门认真做好住院参合农民筹资工作。 6、严格执行国家财经制度、财经纪律,按时做好新农合减免报销资金工作,加强资金管理,保障资金安全。 7、认真做好新农合相关政策的
18、宣传及公示工作。 8、严格执行职工医保、居民医保、孕产妇住院分娩救助相关政策规定,认真做好医保病人出院结算统筹金支付及孕产妇住院分娩出院结算救助减免报销工作,严格执行审核报销程序,如实做好相关资料的整理、归档及保管工作,及时做好相关报表的编制、上报工作。 - 10 昭通市第二人民医院住院病人退费管理制度 住院病人办理出院结算手续后,需要退费,应按下列规定及程序办理: 1、严格执行财务管理制度,票证齐全; 2、严格执行多岗位权责制,不得一人独立负责全程退费工作; 3、费用的减少,必须能在收费系统上操作后才能在收费窗口退费; 4、根据所退费用类别的不同应履行相应的审批程序: (1)涉及病房医嘱收费
19、的退费,由主管病房的大夫和护士长(或主管护士)共同签署退费说明、退费项目及退费金额,千元以上退费需由科室负责人签字; (2)涉及检查、化验的退费:原始记账凭据上应有科室负责人签署退费意见及签名; (3) 金额大于千元以上的退费,同时还需由住院处主任及财务管理部门负责人签字同意; (4) 由审核人员对退费单据、原始收据进行审核后,在收费系统上进行退费操作后,将原始收据及账袋转交到窗口出纳,由窗口出纳进行款项退出并出具新的收费凭证。 5、未实行计算机收费系统的退费同样应按上述规定的程序执行。 - 11 昭通市第二人民医院财务会计档案管理制度 1、医院会计档案管理,必须严格按照财政部和国家档案局制定
20、的会计档案管理办法的规定,进行科学管理,妥善保存,存放有序,查询方便。 2、医院每月、每年形成的会计核算资料必须经过严格的审核、整理,按程序编号装订成册,归档管理。 3、各种财务会计档案保管期限届满需要销毁时,要按照国家有关规定执行。销毁时由本单位档案部门会同财务部门共同鉴定,编制造册,并报请上级主管部门批准方可进行。 4、财务人员调离和离职必须办理移交手续。 5、借阅财务会计档案必须履行审批、登记、注销手续。 6、对会计业务的重要核算资料要设专柜严密保管。其他会计档案管理事项按会计制度规定执行。 - 12 昭通市第二人民医院仪器设备、耗材采购制度 1、凡属医疗、教学、科研所需用的仪器、设备、
21、卫生材料、劳保用品、办公用品等,均由相关部门统一负责采购,供应、调配和维修。采购工作应严格遵守相关法规,依据招标后中标结果定点采购。招标范围 以外的商品,须经院领导批准通过政府招标采购后,方可进行采购。 2、根据院年度工作要点和规划,编制采购预算。 3、应成立专门的组织负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。 4、一般医疗用低值易耗品、物资材料等,根据院内工作需要和库存量制定月采购计划,进行定点采购。 5、所有采购商品,必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。采购人员要认真查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。 6、采购员和保管员要严格遵守入、出库验收制度。每月汇同会计核对盘点一
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