ISO内审检查表资料.pdf
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1、ISO 内审检查表资料 77/17 内 审 检 查 表 标准条款 审 核 要 点 审 核 记 录 范围 1.组织覆盖范围和过程是否有缺失?2.组织对标准条款是否剪裁?如有,所剪裁条款中过程确凿没有?4 质量管理体系 4.1 总要求 1.组织是否依据标准要求建立,实施,保持和改进?2.组织过程是否被确定和管理?过程间依次及关系是否被确定和管理?3.组织关键过程所需资源和信息是否充分,足以支持过程有效运行和监控?4.组织及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析,改进活动?5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程?如有,在组织中是否明确并实施了限制?4.2 文件要求 总则 1.
2、组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标,质量手册,程序,记录及其他所要求的文件?2.组织是否依据标准要求建立了文件化体系?3.组织是否依据内部管理须要建立了相应程序文件?4 组织是否依据标准要求建立了质量记录?5.组织文件详略是否得当?是否相宜可操作?6.组织文件有哪些媒体,形式或类型?这些文件表现形式或类型是否适当,有效?7.组织文件详略程度是否及下列因素相适应?a)组织的规模和类型;b)过程的困难程度及相互关系;c)涉及人员所需的实力。质量手册 1.组织是否编制并保持质量手册?手册内容是否覆盖且符合本标准要求,并反映了为达到标准要求所实行的基本过程及方法?2.组织质量手册对标准要求有否
3、剪裁?如有,所剪裁条款是否有说明?说明是否充分,可信?3.组织质量手册是否对中全部过程进行描述?是否对这些过程之间的关系加以确定且有效?4.组织质量手册对组织机构及职能安排描述是否确定且有效?是否包括文件程序或其他参考程序?5.质量手册是否受控?文件限制 1.组织是否依据标准要求建立并保持“文件限制程序”?该程序适用范围是否包括组织要求的全部文件(内,外部文件;各种类型文件;各种媒体形式的文件)?ISO 内审检查表资料 78/17 标准条款 审 核 要 点 审 核 记 录 文件限制 2.文件发布前是否组织相关部门评审,以确保文件的适用性,完整性,协调性?3.组织文件批准权限是否按文件类别,适用
4、范围,所处层次确定相应的批准人?全部文件发布前是否得到批准,以确保文件的相宜性?有效性?4.文件是否发至运用场所或岗位?执行人员是否能得到所需文件?5.文件是否得到及时更改?文件更改前是否批准?更改的文件是否确保了四个到位(即全部同一文件更改到位;全部相关文件更改到位;全部相关部门/岗位通知到位;涉及实物时处置到位)?6.不同类型,状态(如修改,外来文件)的文件是否按规定进行标识,保持清晰,易于识别和检查?7.组织有哪些外来文件?这些文件分发是否受控?8.组织分发至供方及其他相关方文件是否受控?9.作废文件是否已撤出访用场所?未撤出时,是否有明显标识,能防止非预期运用?10.组织文件保管是否指
5、定设施,场所,人员,能确保文件不损坏,不丢失,及时供应?11.组织是否建立文件档案?文件归档,整理,鉴定/评审,保管,利用是否受控?记录限制 1.组织是否依据标准要求建立并保持了“质量记录限制程序”,该程序适用范围是否包括了实施,保持和改进产生的全部记录(包括原始记录,统计报表,分析报告,相关方有关记录和以各种媒体,形式存在的记录)2.组织是否依据标准要求设置了质量记录?记录项目是否满足标准要求?3.组织为确保过程有效运作,限制,证明,改进,是否设置了必要记录?4.质量记录是否按规定进行标识?标识是否达到唯一可追溯?文件规定外质量记录如何标识?5.质量记录的填写是否真实,及时,清晰,正确?6.
6、质量记录的传递(包括收集,报送,领用,分发,归档,联网等方式)是否确定要求?7.质量记录是否确定保存地点,方式,期限?记录保存环境设施是否相宜,能防止损坏,变质或丢失?记录保存期限是否相宜,能满足证明,限制,追溯,改进要求?记录保存检索是否简便?8.保存的记录是否依据时间要求进行了鉴定和整理?对失效的无保存价值的记录及时依据规定进行了处置?9.质量记录是否进行整理分析,并为改进和管理供应信息?ISO 内审检查表资料 79/17 标准条款 审 核 要 点 审 核 记 录 5 管理职责 5.1 管理承诺 1.最高管理者对满足顾客要求有何想法?现以何方式传达满足顾客要求的重要性,并供应其身体力行的证
7、据?2.组织确定的适用的法律法规有哪些?这些法律法规分管部门是否清晰并得到有效执行?组织是否评价其行为和结果符合法律法规的状况,发觉不符合之处,是否实行改进措施?3.最高管理者是否组织制定质量方针和目标,并使其成为组织焦点,成为建立,实施,保持和改进的宗旨?4.组织质量方针,目标是否形成文件,由最高管理者批准颁发?5.最高管理者是否组织管理评审活动,并将管理评审作为其有关的决策,限制,改进的工具,以确保自己所确定的及质量有关的组织的意图和方向是正确的,相宜的,并得到始终有效的贯彻实施?6.建立实施保持改进所需资源,最高管理者如何确保供应?有否实例佐证?5.2 以顾客 为中心 1.“以顾客为中心
8、”经营理念是否在组织中得到树立?组织关注焦点是否放在顾客身上,特殊是不满足顾客身上?2.为实现顾客满足目标,最高管理者是否推动全员参及,并有切实可行的操作过程的手段,最大限度地调动员工的参及意识和能动性?3.组织通过哪些方式,途径,以确保顾客要求得到确定,转化为要求并予满足?组织是否针对顾客和最终运用者来确定他们关切的产品特性,特殊是产品的关键特性?4.在确定顾客的需求和期望时,组织是否已考虑及产品有关的义务(如对健康和平安的责任,环境爱护等)和法律法规要求,并转化为组织目标,指标和要求,实行措施,且得到落实,实现 5.3 质量方针 1.质量方针是否及组织的宗旨相适应,及组织的总方针相一样,体
9、现组织的目标和特点?2.质量方针是否包含满足相关方(特殊是顾客,员工,供方,社会)要求的承诺?是否包含持续改进的承诺?两个承诺是否有实质性内容和方向?3.质量方针是否为质量目标的制定,评审供应了明确的框架,具有较强的方向性和指导性?4.质量方针及其含义在组织各层次员工中是否得到充分,正确理解,并协调一样,深化人心?5.质量方针在组织各层次中,是否得到贯彻和坚持?是否进行评审,以确保其持续相宜,得到有效贯彻?ISO 内审检查表资料 80/17 标准条款 审 核 要 点 审 核 记 录 5.4 策 划 质量目标 质 量 管 理体系策划 1.在组织的各层次上是否已建立质量目标?所建立质量目标及质量方
10、针和持续改进的承诺,是否一样?2.所建立质量目标是否可测量?目标之间是否协调一样,是否相互保证?3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容,如设备,工艺水同等目标?4.组织为实现质量目标是否进行策划,分析确定实现目标的问题及相应措施,时间要求,责任人落实明确,并对目标实现程度有检查,有评价?5.组织质量目标更改策划及实施时,过程是否受控,以确保贯彻质量方针,的完整性?5.5 职责,权限和沟通;职责和权限 1.组织各个部门,各级人员职责,权限及其相互关系是否确定并予以沟通?2.组织全部员工是否清晰本职范围并被有效沟通履行?管理者 代 表 1.最高管理者是否已指定管理者代表并对其授权?2.
11、管理者代表是否清晰自己的职责和权限,并被有效履行?内部沟通 1.在内部沟通中,最高管理者是否发挥了主动主导作用,以确保在不同的层次和职能之间进行有效,充分的沟通?2.在自上而下沟通过程中,组织有哪些沟通方式(如例会制度)?在自下而上沟通过程中,组织有哪些沟通方式(如报告制度)?在横向及斜向沟通过程中组织有何措施防止混乱,避开统一指挥系统被破坏?在内部沟通过程中,是否存在主要障碍?5.6 管理评审 1.最高管理者是否依据支配进行管理评审?评审时间间隔是否相宜?2.管理评审是否评价组织(包括质量方针,目标)变更的须要?管理评审的结果能够导致的有效性和效率的提高吗?3.为提高管理评审有效性,信息输入
12、是否符合标准要求?是否充分,足够?是否反映组织当前的业绩和改进的机会?4.管理评审是否形成报告(记录)?报告内容是否符合标准要求,不仅对组织的相宜性,有效性,充分性作出评价,同时确定了组织及过程改进的机会和措施?6 资源管理 6.1 资源的 提 供 1.为实施,保持,改进过程,达到顾客满足,组织是否能够及时确定并供应所需资源?关键过程,关键岗位资源是否足够,相宜?ISO 内审检查表资料 81/17 标准条款 审 核 要 点 审 核 记 录 6.1 资源的供应 2.组织对资源的确定,供应,运用是否进行管理,验证,清除了不适当资源,不适当运用,提高资源利用率?6.2 人力资源 总 则 1.组织各个
13、岗位的任务,性质及要求是否确定?是否依据履行岗位职责所要求的实力支配人员?2.组织是否从教化,培训,技能和经验等方面评价工作人员的实力或进行人力素养测评?实力,意识 和培训 1 组织对岗位基本培训要求(应知应会)是否确定?主关键岗位上岗员工是否达到了岗位应知应会要求?2.组织是否针对为满足组织发展,个人成长,必需具备的知识,阅历,实力提出新的培训要求?3.组织培训资源(包括师资,教材,场所,设施,阅历,工具等)是否足够相宜?4.依据组织确定的培训需求是否支配支配,组织分层分类培训,确保按需培训,学以致用?5.组织是否注意实力(如技术实力,管理,交往实力)培训?是否注意意识(参及意识,质量意识)
14、培训?在实际工作中,员工是否具备要求的知识,意识和实力?6.组织对所开展培训的有效性是否进行评价?所实行的评价方法(包括考核实例,视察,问卷等)是否有效,相宜?7.组织员工是否建立保持了教化,培训,技能和经验的记录?6.3 基础设施 1.组织为实现产品符合性,必需具备哪些基础设施?这些设施是否得到维护,能够持续满足运行要求?2.基础设施选址,布置是否相宜,有利于确保组织的工作效率和产品质量?3.组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物,工作场所,是否足够(如面积),相宜(如位置)?4.组织有哪些过程设备?这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性?组织通过哪些维护方式,手段,过
15、程来确保关键设备的技术状态良好?5.组织有哪些硬件,软件?这些硬件和软件配置是否足够,适当,得到维护和限制?6.组织支持性服务(如运输,通讯)是否确定,完整,快捷,准时,且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护?6.4 工作环境 1.组织为实现产品的符合性,有哪些重要工作环境因素(包括人和物理的因素)?这些环境因素是否得到识别和管理?ISO 内审检查表资料 82/17 标准条款 审 核 要 点 审 核 记 录 6.4 工作环境 2.组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求(如光亮度,温湿度,噪声,粉尘等)是否充分,相宜,并得到限制?3.组织为爱护员工身心健康,平安,确保工作质量和效率
16、,是否识别并实行措施消退工作过程中的有害因素,预防事故,预防错误过程(活动)?4.工作环境中人,物,场所配置及结合是否满足员工的工作须要?是否满足产品质量限制的须要?是否有利于建立,保持平安,文明的工作环境?7 产品实现 7.1 产品实现的策划 1.组织产品的质量目标和要求有哪些?体现在组织哪些文件中?2.组织是否已编制产品实现工艺/作业流程图?在该流程图中,过程及依次是否恰当?哪些过程需建立或已建立 了文件?哪些过程已确定或需确定验证,确认,监控,检验和试验活动?3.对需确定的验证,确认,检验和试验活动,下列是否明确:a)要求?b)所需客观证据?c)产品接收准则?d)认定的供应方式?4.产品
17、实现有哪些关键过程?特殊过程?如何确保它们处在受控状态?其资源是否足够,相宜?5.为实现过程及其产品满足要求,确定了哪些供应证据的所需记录?6.产品实现策划的结果形成了哪些文件?这些文件及组织的其他过程的要求是否一样,并适于组织运作?7.2 及顾客有关的过程 及产品有关的要求的确定 1.组织有哪些顾客?不同顾客的要求有哪些差异?组织的顾客目标市场是否明确,相宜?2.顾客规定的要求(包括性能,交付,价格,包装,运输,服务等方面的要求)组织是否已确定并被充分理解?3.顾客没有规定,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些?组织是否已被充分理解?4.及组织产品有关的法律有哪些?是否已被收集并得
18、到确定?5.为满足顾客要求,确保组织利益,组织提出了哪些及产品要求有关的附加要求?这些附加要求是否形成文件?及 产 品 有关 的 要 求1.顾客的产品要求有哪些表现形式(包括口头要求,合同,订单标书等)?针对顾客产品要求不同的表现形式,组织实行了哪些方式予以接收,确定,评审?2.常规及特别规产品要求界限标准是否确定?该界限标ISO 内审检查表资料 83/17 的评审 准考虑因素(包括产品价格,技术质量要求,交付期,付款等)是否全面,必需?标准条款 审 核 要 点 审 核 记 录 及 产 品 有关 的 要 求的评审 3.针对常规及特别规产品要求,组织实行了哪些评审方式?这些评审方式是否有效?4.
19、评审内容是否包括了顾客的产品要求和组织有关产品的附加要求?评审是否抓住了重点?组织确定的附加要求顾客是否乐意接收,能够达到?5.组织接收了多少顾客合同或订单?这些合同或订单是否都在接收前得到评审?若顾客供应的要求没有形成文件,组织在供应产品承诺前是否采纳了相宜的方式,对顾客要求进行了确认?6.组织通过评审,会得到哪些评审结果,会引发哪些措施?这些评审结果及由评审引发的措施形成哪些记录,并得以保持?7.抽查交付及交付后活动记录,验证组织通过评审是否能确保 产品要求最终确定并被理解?及以前表述不一样的合同或订单的要求已得到妥当解决?组织有实力确保满足规定的要求?8.当顾客提出产品要求更改时,组织是
20、否评审,确认?当组织提出产品要求更改时,组织是否得到顾客认可?9.产品要求发生变更时,组织是否有确定的变更过程,以确保相关文件得到更改,相关人员知道已变更的要求?对已实现部分产品是否及顾客协商妥当处理?顾客沟通 1.组织是否已建立牢靠的有效的及顾客沟通的渠道和方式?在和顾客沟通过程中,组织是否尽力,充分,主动?2.组织在产品信息问询,合同,订单的处理,顾客反馈(包括顾客投诉)三方面是否已建立有效的沟通方式,并能及时沟通?3.组织如何使顾客反馈简单化,并主动要求反馈?4.发生顾客投诉后,组织是否马上沟通,处理,解决顾客当前的不满足?5.在及顾客沟通时,是否因人而异,恳切,实在,敬重顾客?7.3
21、设计和 开发 1.组织产品设计和开发是否存在如存在,其设计,信息来源,开发性质和特点是什么?2.在设计开发前,组织的市场调研活动是否充分,广泛并形成文件(如市场调研报告)?ISO 内审检查表资料 84/17 设计和 开发策划 3.谁提出产品设计开发建议?谁确定产品设计开发?其确定的依据是否充分,牢靠?标准条款 审 核 要 点 审 核 记 录 7.3 设计和 开发 设计和 开发策划 4.产品设计开发策划结果是否形成文件(如设计开发支配)?所形成文件是否确定设计和开发阶段及应开展的评审,验证和确认活动?是否明确了各有关部门,成员的职责,权限?5.参及设计和开发的不同小组之间接口是否明确,合理,并实
22、施了有效管理,确保了有效沟通?6.参与设计和开发人员,是否具有足够的实力?是否具有工作所需的充分的资源和信息?7.设计和开发策划所形成的文件,是否随着设计和开发的进展,及时予以更新,保持其相宜,有效性?设计和 开发输入 1.及产品要求有关的输入是否确定并形成文件?输入信息来源有哪些,是否充分,牢靠,有效?2.设计和开发输入文件是否包括下列项目:产品的适用性要求(如性能和功能,感官特性等)?新产品预料产量,成本,价格目标,投资预算及新产品投放市场的目标?适用的法律法规和标准要求(有没有遗漏)?以前类似设计供应的适用信息?其他要求(如运用条件及限制,配套的材料,零件开发的材料,工艺要求等)?3.设
23、计和开发输入文件的充分性是否得到评审?通过评审是否确保了文件要求完整,清晰,没有自相冲突?是否尽了最大可能使全部要求定量化,为设计供应统一的准则?设计输入要求是否具有先进性,合理性,可行性和经济性?设计和开发输出 1.设计和开发输出的文件有哪些?这些文件是否得到事前确定?是否针对设计和开发输入进行验证的方式提出?这些文件在发放,实施前是否得到具有资格的人批准?ISO 内审检查表资料 85/17 设计和开发输出 2.设计和开发输出的文件,是否满足下列要求:每一设计和开发输出阶段都有明确,齐全的文件?每一输出文件都能满足输入要求?在输出文件中已规定或引用,评价产品接收准则?输出文件能够满足选购,运
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