山谷蓝泰科曼贸易公司财务预算管理制度.pdf
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1、财务预算管理制度 第一条 为加强山谷蓝/泰科曼公司预算管理,保证公司经营目标的落实和成本费用的控制,以“开源节流、精简节约”为原则,特制定本制度。第二条 财务预算管理制度主要包括财务预算编制、内容与方法、审批、控制与反馈。第三条 财务预算管理制度适用于山谷蓝/泰科曼公司各部门(包括总部各部门及各地办事处)。第四条 财务预算的管理体制和组织体系 1、各地区办事处和公司各部门须严格遵守预算管理制度,将预算管理制度作为控制日常活动和财务管理的依据。公司将把预算控制作为考核的重要指标之一。2、收入预算目标指标适用于业务人员和市场人员的考核,费用指标适用于中高层管理和业务人员的考核。具体考核周期、考核办
2、法及指标权重见考评管理制度。第五条 预算管理的组织 1、总经理下达公司总体预算目标 2、总经理和总监(销售总监、市场总监、财务总监、人事行政总监)组成的总经理办公会为预算的最高管理决策机构。其主要职责是:分项预算目标、预算政策、预算程序的审议与制定;预算的下达执行;各项预算的审定、监督、控制与调整修订;奖惩标准与奖惩形式的制定;预算纠纷的仲裁。3、财务部是主管财务预算管理的职能部门。其主要职责是:汇总、平衡各部门、各地办事处的各项预算;编制公司年度财务预算(包括年度收入预算、成本预算、费用预算,预计资产负债表、预计损益表和预计现金收支情况表)对公司未来经营的持续增长做出预测;月、季、年度监督、
3、检查、分析、总结和评价各部门财务预算执行情况,并提交各部门及总经理。4、各办事处与各部门负责本办事处和本部门的收入、成本或费用的预算计划的编制、分解和上报工作,各部门或办事处经理对本部门或本办事处的预算负责进行控制。第六条 财务预算期和编制工作期 1、财务预算期指财务预算的执行期。山谷蓝/泰科曼公司的财务预算期为每年的 10 月 1 日至次年 9 月 30 日。2、财务预算的编制工作期指财务预算实际编制的时间。公司预算应在每年的 8 月底之前着手进行编制。公司采取自上而下、上下结合的财务预算编制程序。财务预算编制的内容及程序如下图:长期战略规划 销售预算 资本预算 1、公司根据公司战略需要制定
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