员工出差及报销管理制度2017年_1.pdf
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1、第 1页/共 15 页 员工出差及报销管理制度 审 批:审 核:编 制:生效日期:版 本:第 2页/共 15 页 制度修改信息 文件名称 员工出差及报销管理制度 文件编号 序号 版本 修改原因 修改人 生效日期 备注 1 1.0 创建 蒋伟 第 3页/共 15 页 一相关流程 1.1员工出差管理流程 流程名称 员工出差管理流程 流程编号 所属部门 流程图 相关制度/文书/表单 出差管理制度 出差申请单 工作交接单 出差费用报销凭证 费用报销管理制度 出差报告书 编修日期 审核日期 生效日期 员工 员工所属部门 财务部 人事行政部 董事长/总经理/分管领导 开始 权限内 权限外 权限内 权限外
2、工作交接 出差申请 审批 执行 审批 审批 执行 制定员工出差管理制度 审批 办理手续 办理手续 出差 提供相关 报销凭证 办理报销 费用报销 检查核对 审批 审批 结束 考勤记录确认 编制出差 报告书 第 4页/共 15 页 二出差及费用报销制度 出差及费用报销制度 1 目的:1.1为了规范公司人员出差及差旅费报销标准和流程,保障出差人员能够履行工作职责,完成工作任务以及生活的需要,结合公司实际情况,特制定本办法。2 范围:2.1本制度适用于 XXXXXX公司。3.出差定义:3.1本制度所指的出差是指因公外出到工作地区域(区、县)外办理公务、培训、考察、参加会议、进行工作指导、检查、考核或其
3、他公务的活动。4.出差原则:4.1审批原则:凡是需要出差的事项,必须在 OA 中提交出差申请,严格按照相关的审批程序审批,特殊情况,经相关领导电话同意后,事后补办审批手续;4.2任务与人员相适应的原则:公司领导或部门负责人在安排出差任务时,应严格控制出差人数,合理安排与完成任务相适应的人员出差;4.3成本控制原则:所有出差人员在住宿、乘坐交通工具、对外接待等方面必须时时控制成本,按照规定的标准执行,能够提前预计出差时间的尽量提前申报,便于提前购买机票、车票,降低价格。5.相关流程及管理制度:5.1出差管理内容 5.1.1出差申请程序 5.1.1.1一般员工出差原则上需提前 3天申报出差申请单(
4、OA 办公平台差假管理模块中申报),并呈相关领导核准后按规定路线出差;5.1.1.2部门负责人出差原则上需提前 2天申报出差申请单(OA 办公平台差假管理模块中申报),并呈相关领导核准后按规定路线出差;5.1.1.3分管领导(总监)出差原则上需提前 1天申报出差申请单(OA办公平台差假管理模块中申报),并呈相关领导核准后按规定路线出差;5.1.1.4因特殊情况需临时派遣出差人员时,必须在出差前及时申报出差申请单。5.1.2出差过程中若因工作计划变更,导致出差路线变化,须电话征得有审批权限的领导同意后执行。出差结束后,按实际出差路线重新填写出差申请单。5.1.3出差审批程序、权限 5.1.3.1
5、总经理出差,由董事长审批;出差人填写出差申请单董事长人事行政部备案。5.1.3.2分管领导出差,由总经理、董事长审批;出差人填写出差申请单总经理董事长人事第 5页/共 15 页 行政部备案。5.1.3.3各部门负责人(包括经理级)及以下人员出差,由分管领导、总经理审批,报公司人事行政部备案;出差人填写出差申请单部门负责人分管领导总经理人事行政部备案。5.1.3.4跨省(市)外出差,和五人(含)以上同时出差需董事长审批;出差人填写出差申请单部门负责人分管领导总经理董事长人事行政部备案;5.1.3.5出差时间在一周(含)以上,需由公司总经理、董事长审批;出差人填写出差申请单部门负责人分管领导总经理
6、董事长人事行政部备案;5.1.3.6公司发文组织的会议、培训及活动,不需报审。5.2出差搭乘交通工具、住宿 5.2.1出差到四川和重庆市所辖区域只能乘坐火车、汽车或驾车前往。选乘坐火车或汽车的,交通费用按实际发生额予以报销;乘坐火车三个小时以上的可以购买硬卧票,分管领导级以上领导出差需搭乘长途火车的,可购软卧票;乘车期间不予报销住宿费(特殊情况除外,如当日 5:00以前达到)。到其他城市出差需乘坐飞机的,应尽量提前预定机票并享受折扣价,特别紧急事项除外;5.2.2重庆公司各部门出差人员应主动与前往城市的异地公司(指重庆主城以外的所属公司)联系,落实公司的签约协议酒店;但所签约的酒店的住宿标准均
7、不得突破公司制度规定,同时所签约的协议酒店应实行就近原则。若所到城市没有所属公司的,则由出差人员根据所规定的住宿标准自行解决;5.2.3员工随同分管领导级以上领导出差,可选择与领导相同的交通工具及接待用餐。5.3出差预约 5.3.1出差流程审批完毕,出差人应至少提前 3天订机票(特殊情况除外),机票预订由各公司人事行政部负责购买;5.3.2火车票、大巴车票由出差人自行购买。5.4出差人员的考勤 5.4.1人事行政部每月底根据出差人员出差申请单上所注明的时间在 OA 系统里对出差人员进行考勤,按正常出勤视之。若实际出差时间超过了申请的时间,出差人员应通过电话征得上级领导同意后,再告知所在公司人事
8、行政部考勤管理人员,返回公司后需在 1个工作日内补办超出时间的出差申请单。凡未办理补办手续的,所超出时间一律按旷工处理。5.5出差费用标准 5.5.1为了有效控制成本,公司将出差的住宿费、伙食补助等费用实行包干,以天数进行核算,交通费据实报实销。具体标准如下:5.5.2住宿费的标准为:第 6页/共 15 页 5.5.3伙食补助费的标准为:注:原则上要求在所在地公司食堂用餐,凡在公司食堂用餐的不享受上述补助。因出差需要在外用午、晚餐的,按一天标准报销;只需用其中一餐的,按半天标准报销。如需招待客户或接受客户招待的,不予报销伙食补助费。出差报销伙食补助的,公司不再支付误餐补助;5.5.4一线城市:
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