员工出差费用报销制度.pdf
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1、 出差、外派员工、店员报销管理制度 一、目的 规范差旅费及招待费用的报销,控制费用支出。二、范围 本制度适用于公司的全体员工。三、职责 财务部负责本制度的制定、执行、修订及解释。四、内容(一)报销要求(1)报销时间:各项费用必须于费用发生后一周内填写费用报销单或差旅费报销单并附上相关票据到财务办理报销手续,超过一周以上的费用财务不予报销(差旅费报销从出差回来之日开始)。(2)填单要求:费用报销单需清楚写明报销日期、单据及附件张数(包括报销单在内的所有单据张数)、报销部门、报销人、费用项目、费用发生原因、支出金额;差旅费报销根据差旅费报销单分项填写。差旅费包括:出差途中发生的交通费、住宿费;出差
2、途中发生的其它费用如礼品支出、招待费支出、工程费用支出等,应单独列支,另填报销单,不得作为差旅费报销。报销应属客户承担的费用应在报销单上注明应扣款客户。所有报销单据项目应填写完整且字体工整、页面整洁、数据准确。单据一律使用水性笔填写,单上无论数字或文字都不能有涂改。填写不符合上述要求的单据财务拒绝接收。(3)当报销费用时,同时涉及发票和收据,应分开粘贴发票和收据,并分开填写相应报销单,再一并送交财务处审核报销;如果无票,需要填写费用支出单,由部门负责人签字后,财务部可按收据的粘贴要求审核报销;报销路费,车费时,报销单上要用标注方向,并在箭头上注明车费;每报销一笔经济业务费用时,要注明经济业务发
3、生日期;如有同行人,注明同行人姓名;物品报销必须附请购单。(具体样本附后)(二)报销凭据:交通费凭车票及出差行程路线图报销;出差补助按公差单中出差时间计算补助金额;住宿费凭住宿发票在规定限额内给予报销;业务招待费凭招待费申请单及餐饮发票报销;其他费用凭费用单据由财务审核报销。(三)以下费用公司不予报销:出差途中购买的食物、药品、供个人阅读的书籍等;出差时因私产生的车费、餐费及其它费用;超过公司规定限额部分的费用;未经公司批准的大额费用支出;非明确为公司的费用支出;属客户承担且客户已代为支付的费用,其他不符合财务制度的费用支出;省内的住宿费原则上不予报销,确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经
4、理知会,得到同意后方可报销。(四).员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(五).市内因公公交车费应保存相应车票报销。(六)报销程序:报销人填写报销单主管审核部门负责人审核会计审核(报销人负责跟进)总经理审批 (行政文员负责跟进后交还给报销人)财务审批(发款)(报销人负责跟进)注:店铺的报销由直线主管代为跟进。五、标准 职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 交通费用 一般员工 火车硬卧 180 元/天 60 元/天 30 元/天 部门主管 火车硬卧 200 元/天 80 元/天 40 元/天 部门经理 飞机经济舱 240 元/
5、天 100 元/天 50 元/天 部门总监 飞机经济舱 实报实 实报实 实报实销 副/总经理 飞机经济舱 实报实销 实报实销 实报实销 /PS:部门总监,飞机(5 折内)、住宿(300 内)、实报(200 内/天)、交通费(200 内/天),超出标准事前向总经理电话或信息请批。上表的补充说明:(1)以上标准是最高限额,执行实报实销,经理及以下人员出差未达到以上标准的,可给予差额 20%,总监人员不执行差额补贴制度。(2)住宿费报销:出差人员报销住宿费须提供正式的清单及住宿发票(即印有税务部门统一监制章的发票)。住宿发票上应当详细填写住宿人姓名、住宿日期(入住日期、离店日期)、住宿天数、人数、每
6、天房价(即单价)、金额(大小写一致)、开票日期、开票人、旅店财务印章等内容,发票填写不全的不予报销。(3)交通费报销说明:全体员工外出打的的费用原则上不予报销,确有特殊情况需要打的的,确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会,得到同意后方可 报销,的士费报销需写明原因再以报销程序报销。(四)关于选择交通工具的说明:(1)出差乘火车在 8 个小时内只可乘坐硬坐,超过 8 个小时以上可以乘坐硬卧,任何级别人员一律不得乘坐火车软坐或软卧、动车、高铁一等座。(2)凡旅途乘火车连续时间不超过 12 小时的不得乘飞机。(3)乘船连续时间不超过 6 小时的不得乘豪华舱,特别情况须经总经理批准同意。(4
7、)报销机票款时必须同时提供机票和登机牌,不能同时提供机票和登机牌的,一律按同路程的火车票或汽车票金额报销,差额由出差人自负。全体员工出差事先未办理审批而选择乘坐飞机的,机票款一律按同路程的火车票或汽车票金额报销,差额由出差人自负。六、业务招待费报销(1)总监:当次可支出费用权限为 200元,200元以内的费用,注明实际用途后,可实报实销。200元以上应事先填写招待费用申请表,由总经理签字同意后,方可支出。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向总经理口头汇报,事后补签。(2)部门经理/直线主管:当次可支出费用权限为 100元,100元以内的费用,注明实际用途后,可实报实销。20 元以上应
8、事先填写招待费用申请表,由总监或部门负责人签字同意后,方可支出。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向总监或部门负责人口头汇报,事后补签。(3)其他人员:应事先填写招待费用申请表,由直线主管/部门经理审核批准总经理签字后,方可支出。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向总监或部门负责人口头汇报。七、备注:1、如出差人员出差途中,客户代为支付住宿费或生活费的出差人员一律不得报销出差补助(销售人员原则上允许接受客户代为支付住宿或生活费,特殊情况除外。2、报销人员在报销时,需附带出差申请单和出差报告分析,出差申请单和出差报告分析由直线主管/部门经理审核,营运总监批准总经理签字后,方可
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- 员工 出差 费用 报销 制度
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