某公司审计档案管理规定.pdf
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1、 归属体系:()有限公司经营管理手册监察系统分册 文件编号:监审计 003 撰写单位:监察中心 版 本:第一版 生效日期:2004年 4 月 1 日 机密等级:机密 一般 合计页数:5 页 正文页数:4 页 附件个数:无 制度正文目录:目录 页次 1、目的 1 2、范围 1 3、名词解释 1 4、职责 1 5、作业内容 1 6、注意事项 4 7、附件 4 总裁审批 管理研究室审核 撰写人 制度名称:审计档案管理规定 文件编号:-监-审计 003 1.目的:为做好内部审计文件材料的立卷归档工作,提高审计档案的利用价值,根据公司关于档案管理的有关规定,制定本办法。2.范围:2.1适用范围:本办法适
2、用于有限公司及其所属各级公司的内部审计活动,各级公司的内部审计工作必须严格执行。2.2发布范围:本办法发布至公司总部各中心、各部门、各分部、各级子公司。3.名词解释:3.1内部审计档案:是指审计人员在履行审计监督职责和执行审计调查任务过程中直接形成的、具有保存价值的、各种形式的历史记录。审计档案分为业务档案和文书档案。4.职责:4.1内部审计机构实行审计文件材料立卷归档工作责任制。业务档案的收集、整理、立卷由审计组负责,文书档案由内勤组负责。4.2监察中心审计部、各级子公司、分部审计人员须根据本办法建立并保管审计档案。4.3对分部审计人员建立并保管的审计档案,中心审计部将定期或不定期进行抽查,
3、并在进行综合审计时将档案管理作为一项检查内容纳入对基层审计人员的考核。5.作业内容:5.1审计归档基础工作 5.1.1建立审计系统相关文件夹、财务系统相关文件夹、其他系统相关文件夹。5.1.2项目审计资料专门归档并设立目录卷宗(装订成册、电子归档)。5.1.3单独保存各月审计工作计划及月度工作总结。5.2归档管理的文件材料 5.2.1中心审计部、分部监察部月度、季度年度工作计划、总结。5.2.2相关中心及分部的审计项目申请、任务书。5.2.3审计通知书、审计方案。5.2.4各类审计报告及工作底稿。5.2.5与审计项目有关的其他资料如审计项目跟进表等。5.2.6公司的相关文件、资料。5.2.7其
4、他应保留的文件资料。生效日期:2004 年 4 月 1 日 页次:1/4 附件数:0 制度名称:审计档案管理规定 文件编号:-监-审计 003 5.3内部审计文件材料立卷的原则 5.3.1归入审计案卷的文件材料必须是审计项目实施过程中形成的专门性业务文件材料。5.3.2审计文件材料的组合要遵循其形成规律和特点,保持内在的历史联系,区别不同价值,便于保管和利用。5.3.3审计文件的排列要符合规范化要求,一般应分为“结论性文件材料”、“证明性文件材料”“立项性文件材料”3 个单元。5.4内部审计人员必须严格执行国家关于档案保密的规定,确保内部审计档案的安全与完整。5.5内部审计文件材料立卷的要求和
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