财务工作交接管理制度汇编.pdf
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1、 财务工作交接管理系统(审判)1。目的 为保障公司(以下简称“公司”)战略目标的实现,推进企业“制度化、规范化、规范化、精细化”管理,确保财务人员在职时变化,可以明确区分负责人交接前后的职责,方便前后财务工作的衔接,防止出现账目混乱、职责不清的情况,根据实际情况制定本制度该公司的。2.适用范围 本制度适用于公司及其分支机构的财务人员。三、交接工作规定 财务人员因故调动、转岗、离职时,必须按本制度规定交接工作,与接班人员办理交接手续,并编制交接清单,否则不得离岗.4、财务工作调动事项分类 4.1 收银员交接事宜 4.1.1 转账项目:手头现金、现金日记账和银行日记账、各种原始文件、开户和注销信息
2、、预留签名卡、现金和转账支票、银行对账单和流水、网银 U 盾(用户名和密码))、保险柜钥匙、文件柜钥匙、转码器、各种银行存单、财务专用章、发票专用章、各种财务档案登记表(打印、外出证件、证件使用等)、验资报告、信用评级报告、工商档案、银行合作协议等财务档案。4.1.2 对外转交:相关外部机构联系人及联系方式。4.2 会计转帐事项 4.2.1 上交项目:会计账簿、会计凭证、会计报表、财务软件登录用户名和密码、发票税控面板、发票采购簿、发票(存根和无效发票)、纳税英国钥匙、档案柜密钥、向有关机构提交的网络系统用户名和密码、公章、审计报告、专项审计、向各机构提交的财务报表等财务档案等。4.2.2 对
3、外转交:相关外部机构联系人及联系方式。4.3 财务审计部经理交办的事项:4.3.1 交办事项:重大财务事项、财务人员基本情况、财务计划、财务预算及执行情况。4.3.2 对外转交:相关外部机构的联系人及联系方式。五、财务工作交接流程 5.1 财务工作交接流程图 5.1 财务工作交接流程图移交人接收人监交人否通过否通过5.3.3核对5.3.6复核5.3.7归档5.3.1准备移交前事项5.3.2填写移交清册结束 5.2 岗位职责 岗位 职责 移交人 1.准备移交前的准备工作;2.填写移交清册。接收人 核对移交清册的准确性、完整性。监交人 1.复核移交事项的必要性、准确性、完备性;2.对移交人未尽工作
4、事宜、遗漏事项等所造成的后果负责。5.3 流程关键控制点 5.3.1 移交人准备移交前事项:5.3.1.1 移交人为出纳时,应将所需移交的全部资料准备齐全,现金及银行日记账要结出余额。5.3.1.2 移交人为会计时,在移交前应将所受理的经济业务,包括尚未填制的会计凭证应当填制完毕、尚未登记的账目应当登记完毕,并在最后一笔余额后盖经办人员印章或签字。整理应移交的各项资料,对未了事项要写出书面材料。要核实所有往来账目,并尽可能处理结清,未处理完毕的事项应列出明细。5.3.1.3 移交人为财务审计部经理时,应将所负责的财务审计工作、重大财务事项和财务人员情况等向接收人详细介绍。对需要移交的遗留问题,
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