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1、重庆信威通信技术有限公司 页脚内容1 XXXXXX 有限公司 质量管理体系 2012 年度内部审核计划 编号:QG-8.1.2-01 审核目的:验证公司质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效的保持、实施和改进。受审核部门:办公室、企管办、物资部、经营部、质检中心、生产技术部及下属车间、管理层。审核依据:GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 本公司质量手册第二版、部门工作手册及相关的标准、法律法规。审核方法:抽样审核。审核时间:2012 年 X 月 X 日 X 日 编制时间 X 年 X 月 X 日 编制人 XXX 审核人 XXX 批准人 XXX 关于进行 2012
2、年公司质量管理体系 重庆信威通信技术有限公司 页脚内容2 内部审核的通知 公司各部门:为了验证公司质量管理体系运行的有效性,同时验证质量管理体系持续改进的合理性,确保公司质量管理体系有效健康运行,根据公司年度内部审核计划,经研究,定于 2012 年 6 月 8 日开始进行 2012 年内部审核,望各部门接到通知后,认真准备、积极组织、迎接审核。企业管理办公室 二一二年六月一日 XXXXXXX 有限公司 质量管理体系 2012 年内部审核实施计划 重庆信威通信技术有限公司 页脚内容3 编制人:XXX 审核人:XXX 批准人:XXX 编制时间:二一二年六月一日 批准时间:二一二年六月一日 XXXX
3、XX有限公司 质量管理体系2012 年内部审核实施计划 编号:QG8.1.202 2012 年 6 月 1 日 1、审核目的:验证公司质量管理体系是否按标准要求有效运行,是否得到持续改进和提高。2、审核范围:覆盖 XXXXXXXX 产品生产、服务的全过程,涉及办公室、企管办、物资部、经营部、质检中心、生产技术部及下属车间。3、审核依据:GB/T190012008 idt ISO9001:2008 本公司质量手册第二版、部门工作手册及相关的法律、法规。4、审核日程安排:见附表。5、审核组组成:组长:XXX A 组人员:XXX、XXX B 组人员:XXX、XXX 6、审核要求:本次审核所涉及到的部
4、门应合理安排本部门的工作,指定主要人员受审;受审核期间应认真回答审核组人员的提问,没有特殊情况不得随意离开审核现场;首末次会议各部门负责人及公司领导、内审员均需按时参加,不得缺席;审核日程安排如有变更,另行通知。重庆信威通信技术有限公司 页脚内容4 2012 年内部审核日程安排 日期 时 间 受审核部门 涉及的质量管理体系标准条款 审核组 6 月 8 日 8:309:00 首次会议 A、B 9:0010:30 办公室 4.2.3 4.2.4 6.2 6.4 及相关条款 A 10:3012:00 质检中心 8.2.3 8.2.4 8.3 及相关条款 A 9:0012:00 经营部 7.2 8.2
5、.1 7.5.1f 及相关条款 B 14:0017:30 生产技术部 4.2.3 6.3 6.4 7.1 7.3 7.5 8.3 及相关条款 B 14:0017:30 物资部 7.4 7.5.3 7.5.5 及相关条款 A 17:3018:00 审核组内部沟通 A、B 6 月 9 日 8:3012:00 企管办 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 7.4 7.6 8.1 8.2.2 8.2.3 8.4 8.5 及相关条款 A 8:3012:00 生产车间 6.3 6.4 7.1 7.3 7.5 及相关条款 B 14:0015:00 生产车间 6.3 6.4 7.1 7.3 7.5 及相关条款 B 15:0016:00 管理层 4.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 8.1 8.5.1 及相关条款 A、B 16:0016:30 审核组内部沟通 A、B 16:3017:00 管理层沟通 A、B 17:0017:30 末次会议 A、B 说明:在内审期间,受审核部门除接受以上规定条款的审核外,另应接受 4.2.4 5.4.1 5.5.1 5.5.3 共性条款的审核。
限制150内