内部控制审计调查问卷模板(参考).pdf
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1、内部控制审计:调查问卷模板(参考)主要领域内部控制调查问卷 被审计单位:填表人:被调查人:复核人:调查时间:编 号:调查问题 答案 是 否 不适用 备注 一、货币资金 1.出纳是否不兼审核、会计档案保管以及收支、费用、债权债务账目登记;2.现金盘点是否由出纳一人进行;3.用于结算的印章是否分开保管;4.用款申请是否在获得批准后才办理;5.支出是否均有审批手续;6.库存现金是否置于安全位置,并规定保管责任;7.是否规定不允许出租出借账户,是否规定不允许白条抵库;8.是否及时核对银行对账单,未达账项是否及时查 找原因并处理;9 现金、银行存款日记账是否定期与总账核对,不一致时及时查找原因;10.现
2、金日记账是否做到日清月结。二、存货、固定资产 1采购部门、验收部门、保管部门、财务会计部门是否分开;2.采购计划、领料单是否经过有关主管或其他经授权的人审批;调查问题 答案 是 否 不适用 备注 3.验收报告是否预先连续编号,并妥善保管;4.财务会计部门是否根据核对无误的请购单、订货单、验收报告及购货发票编制记账凭证;5.是否定期盘点存货,并把盘点结果记录于盘点表;6.固定资产购买和处置的授权、执行是否分开;7.固定资产的验收、使用 和记录是否分开;8.是否设置固定资产总账、明细账和固定资产登记卡;9.是否定期检查和盘点固定资产;10固定资产的转出、报废、出售、抵押、担保是否有申请报批程序。三
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